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老師,我稅務(wù)師過了稅一,稅二,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),今年打算繼續(xù)考剩下的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和涉稅法律,請(qǐng)問可以和CPA的哪些科目一起搭配考試,我是上班族。
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2023-04-05
小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅!是收入減去扣除的項(xiàng)目,還有什么
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2020-12-18
每月計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金,稅前不得扣除,年末賬務(wù)如何處理?
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2020-01-06
企業(yè)所得稅匯算時(shí)資產(chǎn)處置及損失是否填列
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2022-04-06
我做壞賬損失,但不沖減企業(yè)所得稅(就是說還是交企業(yè)所得稅,但想把壞帳平掉,該如何做!)
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2018-01-11
給個(gè)人的咨詢費(fèi)500元沒有開發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅了就可以所得稅前扣除嗎?
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2019-01-14
您好,我們是文化公司,請(qǐng)問辦活動(dòng)回憶為參會(huì)人員買的機(jī)票可不可以進(jìn)行企業(yè)所得稅的稅前扣除?
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2018-12-16
建安行業(yè)中就是公司給員工購(gòu)買的意外險(xiǎn)之類的保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除嗎?
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2018-05-27
老師,企業(yè)為員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅,如果算在工資總額中,計(jì)提工資費(fèi)用,是不是可以稅前扣除呢
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2020-11-19
老師,公司工資企業(yè)所得稅稅前扣除,稅務(wù)局稽查主要稽查些什么內(nèi)容,我要把什么東西配套做起來?
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2019-06-10
企業(yè)確認(rèn)的長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資收益為虧損,所得稅匯算清繳時(shí),這部分虧損是否可以稅前扣除
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2024-05-21
老師您好,我想問下,企業(yè)之前買的5000元以下的固定資產(chǎn),我是按月計(jì)提折舊的。年報(bào)匯算清繳時(shí)這部分固定資產(chǎn)按稅法一次性入管理費(fèi)用,己經(jīng)稅前扣除。請(qǐng)問現(xiàn)在我還是按會(huì)計(jì)的核算方法每月計(jì)提折舊嗎?應(yīng)該怎樣處理?
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2018-05-24
財(cái)務(wù)管理中級(jí),資產(chǎn)處置損益科目在借方,長(zhǎng)期性資產(chǎn)處置是損失,可以抵減企業(yè)所得稅?這個(gè)怎么理解啊,感覺那里理解不上來?謝謝指教
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2020-03-24
那些職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)全部都是在企業(yè)所得稅稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)好呢?超出部分一定要在以后年度扣除嗎?如果當(dāng)年調(diào)增了,以后年度也可以扣除嗎?
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2017-01-03
交這個(gè)季度企業(yè)所得稅,但報(bào)表老把上季度的負(fù)利潤(rùn)扣除才讓交稅應(yīng)該怎么處理才能按這個(gè)月利潤(rùn)交,減免所得稅額明細(xì)表3自動(dòng)顯示是扣除副利潤(rùn)后的減半增稅額
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2017-01-09
老師,你好!請(qǐng)問如果企業(yè)貸款發(fā)生的未及時(shí)歸還的貸款而產(chǎn)生的罰息是否可以在所得稅前扣除和土地增值稅清算時(shí),在開發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目扣除。
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2022-11-03
無法收回來的押金,可以稅前扣除嗎?
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2022-03-22
老師你好!想請(qǐng)教一下,500萬(wàn)元以下的設(shè)備、器具可一次性稅前扣除,在煤礦井巷工程購(gòu)進(jìn)的綜掘機(jī)等大型設(shè)備,單價(jià)在170萬(wàn)元,能否不把折舊計(jì)入井巷工程,而是直接將折舊計(jì)入生產(chǎn)成本中,因?yàn)榫C掘機(jī)針對(duì)的項(xiàng)目很多,分配折舊比較麻煩;再加上如果計(jì)入井巷工程,本年度匯算一次性稅前扣除后,井巷工程轉(zhuǎn)固定進(jìn)行折舊,哪下一年度所得稅匯算時(shí),又要把涉及井巷工程中計(jì)入的設(shè)備折舊部分進(jìn)行調(diào)增對(duì)嗎?
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2020-06-28
4.單選題/某保險(xiǎn)代理人鄭某2023年3月與北京某家保險(xiǎn)公司簽約,提供兼職代理業(yè)務(wù),其5月份取得傭金收入5萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入1萬(wàn)元,支付附加稅費(fèi)2 500元。下列關(guān)于鄭某取得傭金收入繳納個(gè)人所得稅的說法中,正確的是(?C)。 A.鄭某的傭金收入應(yīng)按照“工資、薪金所得”計(jì)算征稅 B.鄭某取得獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入并非傭金,因此不繳納個(gè)人所得稅 C.鄭某支付的附加稅費(fèi),可以在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)扣除 D.鄭某在稅前扣除的展業(yè)成本,為傭金收入5萬(wàn)元的40% 老師,D為什么錯(cuò)誤
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2024-11-07
應(yīng)收賬款已經(jīng)掛3年了,對(duì)方一直賴賬,可以轉(zhuǎn)損失嗎,稅前可以扣除嗎。就掛了一年可以扣除嗎
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2019-12-13
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