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老師,企業所得稅季度報表有三個,我應該報哪一個?
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2016-04-07
一個戶主,兩個個體工商戶,年度申報生產經營所得時,是各自申報生產經營所得還是匯總申報,若是匯總申報,如何操作申報?
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2023-03-16
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
2021年5月份繳納的2020年度的企業所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎?
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2021-08-02
本年度按季預提預繳企業所得稅,年末全年計算多提多繳,在年末做所得稅費用調減,怎么出分錄
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2019-12-28
一般納稅人哪些企業牽涉退稅,是不是只有出口企業才牽涉退稅
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2017-02-07
老師小規模季度企業所得稅怎么計算
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2020-03-31
清卡和報季度企業所得稅有關嗎?一定要報完企業所得稅才能清卡還是只要報完增值稅就可以清卡
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2020-07-02
公司往期申報旳企業所得稅可以進行更正申報嗎?就是二季度三季度的所得稅申報表填的是當期金額而不是累計金額,如果可以的話要怎么處理?
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2019-01-11
某企業2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計提的各項減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計入營業外支出的稅收滯納金6萬元;企業所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產10萬元,年末遞延所得稅資產為20萬元,年初遞延所得稅負債為30萬元,年末遞延所得稅負債為50萬元,該企業2017年度所得稅費用為
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2019-04-29
最后一個季度的所得稅申報表,本年累計金額要扣除前三個季度的嗎?
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2019-01-06
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是( ?。? A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
在申報所得稅的時候,有彌補虧損,需要減掉利潤表中受以前年度損益影響的這一部分嗎?如果沒有減已經申報了該怎么處理?
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2024-07-15
企業所得稅申報表,資產總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報企業所得稅的時候利潤總額填報錯了第三季度該怎么辦?
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2015-10-19
企業的季度實際利潤與企業所得稅申報表的申報利潤不一致,這樣有多大的稅務風險?
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2018-10-11
在企業所得稅年報申報里面有個彌補虧損明細表,本年度的數額那欄是灰色的,怎么填報不了數字呢
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2018-05-09
去年股東換了一個 企業所得年度納稅申報基礎信息表里應該填換之前的還是之后的還是兩個都填?
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2020-05-15
請問老師,上一年度的企業所得稅預交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
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