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金稅三期下,企業(yè)以前年度少繳的增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅和社保費(fèi),應(yīng)該怎么辦呢。
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2018-09-04
上年度認(rèn)定為小型微利企業(yè)的,其二級(jí)分支機(jī)構(gòu)不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。所得稅如何
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2022-04-15
2019年小微企業(yè)取消了個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表A嗎
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2019-04-10
老師 總分機(jī)構(gòu) 季度企業(yè)所得稅不匯總,年度統(tǒng)一匯總的情況下的情況下,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí) 企業(yè)類型選擇一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)
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2021-11-14
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個(gè)季度204元的企業(yè)所得稅,這個(gè)季度沒(méi)核定是什么原因,
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2020-04-12
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤(rùn)沒(méi)計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤(rùn)是8606.96,按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤(rùn)表上顯示2016年累計(jì)虧損53833.5元,2017年稍微有點(diǎn)盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤(rùn)30000元,我在想一個(gè)問(wèn)題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤(rùn),就要申報(bào)企業(yè)所得稅,感覺(jué)有點(diǎn)不合理。請(qǐng)問(wèn)我是否可以通過(guò):以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒(méi)有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
老師,本季度產(chǎn)生利潤(rùn)了,以前年度是虧損的。現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳表,填入本季度營(yíng)業(yè)收入、成本、利潤(rùn)總額后,表內(nèi)有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損無(wú)法填入,應(yīng)納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
去年企業(yè)所得稅申報(bào)表里有個(gè)小型微利企業(yè)A201030減免所得稅優(yōu)惠表怎么沒(méi)有了
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2021-07-09
申報(bào)季度所得稅B表,在年度申報(bào)填列里的資產(chǎn)總額需要填寫嗎?覺(jué)得這寫的是年度不需要填,有人說(shuō)需要填,有人說(shuō)不要填,是否一定要填?
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2019-01-23
請(qǐng)問(wèn)18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報(bào)告嗎 不是在電子稅務(wù)局直接申報(bào)就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
第二季度申報(bào)表所得稅8000,第一季度申報(bào)表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問(wèn)我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
企業(yè)所得稅的填報(bào)里面的營(yíng)業(yè)收入是年度合計(jì)還是季度合計(jì)?
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2019-10-23
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的年報(bào)要怎麼做?具體的操作和資料是什麼?謝謝
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2016-04-06
2018年的所得稅為匯算(年度虧損),2019年1季度有盈余,怎么交所得稅
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2019-04-11
2021年5月份繳納的2020年度的企業(yè)所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎?
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2021-08-02
填報(bào)企業(yè)所得稅季度表,第二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因?yàn)檫@個(gè)月填的營(yíng)業(yè)收入,成本都是本年累計(jì),所以減了就是負(fù)數(shù),這個(gè)季度應(yīng)交稅金0.對(duì)嗎?
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2018-07-05
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)交3000多元,第四季度利潤(rùn)虧,想請(qǐng)問(wèn)第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬(wàn)元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬(wàn)元 B.調(diào)增2×22年利潤(rùn)總額450萬(wàn)元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬(wàn)元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤(rùn)405萬(wàn)元
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2024-04-10
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