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出口免抵退企業(yè)增值稅稅負(fù)率和自營出口生產(chǎn)企業(yè)增值稅稅負(fù)率為什么不一樣
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2024-11-03
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_jsst_svr011,異常原因:1010310006000085:《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》中“增值稅價稅合計合計數(shù)”減掉《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第11列“價稅合計”第2+4+5+9b+12+13a+13b行(“17%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”+“11%稅率+6%稅率”+“5%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”+老師,請問一直提示這個怎么回事呢?
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2019-01-14
出口貨物貨值100萬,增值稅13%,出口稅率10%,出口銷售額200萬;貨值100萬+增值稅13%=113萬應(yīng)退稅:113/1.13*退稅款10%=10萬最終的利潤是不是:200萬-113萬+10萬=97萬
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2020-04-27
還有個問題 簡易的銷項稅就是用銷售收入除以1.03,再乘以2% 就是減半吧。 但是增值稅申報表只有3%,4%稅率,申報表和計算的增值稅金額不一致了吧
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2017-06-07
公司為一般納稅人,增值稅征收品目為研發(fā)服務(wù),稅率為6%,經(jīng)營范圍里面有出售光伏設(shè)備組件,,那我們公司可以開給購貨方17個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票么?
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2017-09-15
老師 我想算一下今年我已經(jīng)交了多少增值稅 稅負(fù)是多少 我在增值稅申報表里主表 用第24項應(yīng)納稅額合計 處以第一項適用稅率銷售額 的得數(shù)為稅負(fù)
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2019-12-13
老師,某生產(chǎn)性企業(yè),年銷售收入(不含稅)為980萬元,可抵扣購進(jìn)金額為500萬元。增值稅稅率為9%。年應(yīng)納增值稅額為45萬元。那么我們該怎么進(jìn)行納稅籌劃呢?
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2021-04-24
農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)單位和個人外購農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行初加工后再出售,不屬于自產(chǎn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,按照規(guī)定稅率計算交納增值稅(自2018年5月1日起,按照10%的增值稅
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2019-04-28
老師,房地產(chǎn)清算后再銷售尾盤,其中土地增值稅的計算是這樣嗎:土地增值稅=【不含稅收入-稅金(城建稅 教育費(fèi) 地方教育費(fèi)之和)-核定的成本】*征收率
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2016-09-14
我想問下,增值稅一般納稅人銷售貨物給增值稅小規(guī)模納稅人征收的銷項稅是17%,但是書本不是寫了小規(guī)模納稅人征稅率是3%,這是怎么回事啊?
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2016-08-17
老師,我公司有一輛小汽車,當(dāng)時購車時,進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)要將車出售給個人,我公司需要交增值稅嗎?稅率為多少?除了增值稅,還需要交哪些稅?
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2020-04-24
老師,怎么增加發(fā)票明細(xì)?我增加的沒有稅率
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2021-04-15
老師您好,增長率和增長比例是一個意思嗎?
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2019-12-28
老師好,我想問一下稅務(wù)是不是有規(guī)定利潤率的,如果規(guī)定了,這個利潤率指什么利潤率?成本利潤率還是銷售利潤率還是凈利潤率
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2015-05-06
市凈率的關(guān)鍵驅(qū)動因素是(  )。 A.增長潛力 B.營業(yè)凈利率 C.權(quán)益凈利率 D.股利支付率
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2021-06-18
"(二)某一般納稅人,銷售的貨物適用增值稅率13%,2021年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購入免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得普通發(fā)票,金額20000元,扣除率9%,款項未付。 (2)進(jìn)口汽車作為固定資產(chǎn)使用,到岸價100000元,關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅率10%,增值稅率13%。所有款項均已支付。 (3)客戶逾期未退還包裝物,將上期已收取的押金45200元沒收。 (4)公司將外購的原材料一批用于職工福利,該材料成本為120000元,其進(jìn)項稅率為13%。 (5)公司將B產(chǎn)品一批用于投資,按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算
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2023-03-14
老師,現(xiàn)在小規(guī)模都是1%,增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額,是按照1%算的不含稅銷售額填的,差額就是要填個應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單,是嗎,還有個問題,要是不開票的不含稅銷售收入,我也是加在一起全部數(shù)額都記入增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額,那這不開票的不含稅銷售額涉及到的稅差額,該怎么弄呢,那個應(yīng)稅服務(wù)減除清單里沒辦法填啊,是不是這部分不開票的就不考慮
1/1008
2020-07-06
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)復(fù)印紙,適用增值稅率13%,2021年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售一批A型號復(fù)印紙給某商場,取得不含稅銷售收入100萬元,同時取得貨物包裝物押金4萬元(單獨(dú)計賬)、包裝物租金1萬元; 額。
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2021-04-30
某企業(yè)2019年11月30日發(fā)生“本年利潤”貸方余額70500.00 元。本年12月份發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、出售產(chǎn)品一批,售價100000.00元,增值稅率13%,代墊運(yùn)費(fèi)150.00元(現(xiàn)金),全部款項已收到存入銀行。 2、結(jié)轉(zhuǎn)出售產(chǎn)品的實(shí)際銷售成本60000.00元。
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2021-11-25
醫(yī)療設(shè)備經(jīng)銷商在一年間營業(yè)收入增長率是增高趨勢而營業(yè)利潤增長率在區(qū)間是下降趨勢 甚至負(fù)增長 這怎么解釋呢
1/302
2021-05-25
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