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今年的賬調(diào)整了一下去年的錯賬,歸集到了以前年度損益調(diào)整,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)正好差著這個調(diào)整的數(shù),這樣算對的還是錯的
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2018-09-11
2021年匯算清繳補(bǔ)交了4.81元企業(yè)所得稅,但是沒有做到以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致2022年匯算清繳中,企業(yè)所得稅表帶出需要退4.81元,怎么辦?需要怎么調(diào)整呢?
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2022-04-09
郭老師,你好,打擾你了!你周五跟我說的,匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅用“以前年度損益調(diào)整”科目,可是利潤表里沒有這個科目呀,怎么辦?
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2020-07-06
17年度財審報告出具后,發(fā)現(xiàn)有事項通過了“以前年度損益調(diào)整”調(diào)賬。那18年度財審報告里資產(chǎn)負(fù)債表中的期初數(shù)(17年)、利潤表中的上年累計(17年)都按調(diào)整事項后的金額填列。這樣就造成17年、18年財審報告中17年的數(shù)據(jù)部分是核對不上的,18年的財審報告不調(diào)整可否?
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2019-05-30
老師好,19年1月繳納18年12月份所得稅,借方計入所得稅費用還是以前年度損益調(diào)整?貸方是應(yīng)交稅金
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2020-02-29
老師,現(xiàn)在報季報企業(yè)所得稅,系統(tǒng)自動彈出彌補(bǔ)以前年度虧損的金額,可以報嗎?彌補(bǔ)不是匯算清繳的時候處理嗎?
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2019-07-10
老師好,我去年12月的時候暫估了庫存商品成本7萬,今年2月的時候發(fā)票到了要怎么紅沖暫估重新入賬?要通過以前年度損益調(diào)整跟未分配利潤吧?分錄應(yīng)該怎么寫呢?謝謝老師解答啦!
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2020-04-09
以前年度損益調(diào)整,要不要當(dāng)月轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤科目
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2020-03-16
以前年度損益調(diào)整用了以后,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不平剛好差這個調(diào)整金額,要如何處理呢?
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2019-06-10
18年用了以前年度損益調(diào)整科目,這樣的話18年利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表利潤這塊就不等了,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表18年的期初數(shù)來讓報表平衡嗎
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2018-11-07
老師請問:去年發(fā)票在今年匯算清繳以后做 借:以前年度損益調(diào)整 貸 :庫存現(xiàn)金 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣對嗎?這樣去年的利潤不是少了嗎?利潤少了,去年交的所得稅還調(diào)不調(diào)?
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2020-06-30
是符合您剛剛說的等式的,那就是說即便有以前年度損益調(diào)整,也不用調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初嗎?就一直讓未分利潤期末-期初-凈利潤=以前年度損益嗎
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2017-08-29
老師您好,我們公司收回以前年度的費用,通過以前年度損益調(diào)整這個科目進(jìn)行的調(diào)整,像資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)整呢,因為涉及資金了?有點不明白
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2020-07-04
本月做了一筆以前年度損益調(diào)整,需要在這個月結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤科目嗎?還有就是未分配利潤的本期期末減去年初不等于本月利潤表的本年利潤數(shù)據(jù),正好差一個以前年度損益調(diào)整這個數(shù)據(jù),這樣是正常的嗎?
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2019-02-02
18年做17年匯繳清算的時候,補(bǔ)交一筆企業(yè)所得稅,你看我這樣做分錄對嗎?1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 2、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行 3、借:利潤分配-應(yīng)付利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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2018-11-06
18年做賬的時候有個運費不確定40萬元,沒有進(jìn)入,在今年元月的時候做了以前年度損益調(diào)整,18年的所得稅也相應(yīng)多提了 現(xiàn)在做所有者權(quán)益變動的時候,前期差錯更正,是填寫40萬元還是40-40*0.25=30萬元,第二個就是期間費用表是不是在營業(yè)費用中的運輸費用要加上40萬元?
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2019-05-08
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2017年度應(yīng)列入在建工程的誤計入營業(yè)外支出,金額600萬元,現(xiàn)在調(diào)賬: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 可是利潤表上卻沒有以前年度損益調(diào)整項目,怎么辦呢?
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2019-05-24
我提問:請問,去年11月開的普票,已確認(rèn)收入,12月財報已出,稅費也已經(jīng)交了,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票。這個要怎么處理呢,所得稅上要到匯算清繳的時候在調(diào)整嗎? 賬上是不是用以前年度損益調(diào)整來調(diào)?那我已經(jīng)交的企業(yè)所得稅怎么處理?
1/713
2017-01-10
次年且在5月31日前和5月31日后5年內(nèi)取得發(fā)票,都應(yīng)用“以前年度損益調(diào)整 ”科目,影響未分配利潤,能不能影響去年和次年成本?
1/992
2019-05-28
老師,我2018年補(bǔ)繳了2017年的社保,公司承擔(dān)4440元,現(xiàn)在我進(jìn)行年報時資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對不上,剛好差的這個金額,這個我之前做到了以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦可以讓兩個報表一致呢
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2019-05-20
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