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這道題甲公司取得凈資產是為什么沒有了那個累計折舊的科目了?乙公司注銷凈資產的時候借方有累計折舊啊
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2016-12-03
經營所得個人所得稅計算
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2023-07-28
老師好,企業購置的房屋退回給開發商,公司賬務把累計折舊也沖回了,管理費用紅字重回形成了利潤,沖回的管理費用要交所得稅嗎
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2022-04-10
我公司17年一整年增值稅都是0申報的,企業所得稅的利潤總額累計金額是-4569.23老師,期間費用明細表要怎么填根據我現在這個情況
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2018-05-13
個稅累計預繳扣除之后,當月的應納稅所得額為負數了,這個是按0申報嗎? 如果下個月為正數了,那么可以將上個月的負數扣減嗎?
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2019-02-11
我1月份申報企業所得稅季報時數據填成了到12月累計數,申報繳稅了2000多元,后面更正申報了,顯示不用繳稅,那這個要怎么處理?
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2020-01-13
稅系統計算后,添加的新員工的累計扣除費用是0,這是什么原因?明明低于5000或等于5000的最后還需要交納個人所得稅怎么回事呢
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2019-06-13
企業所得稅報表里面,職工薪酬納稅申報表里,工資薪金支出賬載金額,應該看的是應付職工薪酬明細賬的本年累計借方發生額嗎?
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2019-07-21
個稅從3%調檔至10%,個稅怎么計算,比如l工資累計應納稅所得額是5萬,是3.6萬*3%+(5-3.6)*10%-2520,是這樣算的嗎,超過部分按新檔位稅率算?
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2021-08-23
2020年的所得稅季報中的所得稅費用是否包括2019年所得稅匯算清繳繳納的所得稅
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2020-06-04
老師 收到退回以前年度企業所得稅 分錄 1. 借 銀行存款 100 貸 應交稅費-應交企業所得稅 100 2. 結轉 借 應交稅費-應交企業所得稅 100 貸: 以前年度損益調整 100 3結轉 借 以前年度損益調整 100 貸: 利潤分配-未分配利潤 100 這樣做分錄 利潤表的本年累計凈利潤金額不等于資產負債表的利潤分配-未分配利潤增加額 我修改分錄 1. 借 銀行存款 100 貸 應交稅費-應交企業所得稅 100 2. 結轉 借 應交稅費-應交企業所得稅 貸:所得稅費用-100 對嗎?
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2020-03-02
國稅里面我公司的行業所屬代碼是其他機械和設備修理業,增值稅的稅負率和企業所得稅稅負率應分別控制在多少范圍內呢?
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2018-04-08
下列各項中,關于甲公司計提所得稅費用正確的會計處理是(  )。 A、借:所得稅費用116.75   遞延所得稅資產65  貸:應交稅費—應交所得稅156.75    遞延所得稅負債25 B、借:所得稅費用156.75  貸:應交稅費—應交所得稅156.75 C借:所得稅費用116.75                     貸:應交稅費—應交所得稅116.75 D、借:所得稅費用156.75   遞延所得稅資產65  貸:應交稅費—應交所得稅196.75    遞延所得稅負債         25 正確答案:A 我想知道應納所得稅額怎么算的資產減值損失和信用減值損失
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2020-03-16
累計折舊的總得金額大于了目前固定資產的原值是正常嗎
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2019-03-06
這里的財務費用 跑借方了 是不是 費用累 資成費借加貸減得?
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2020-06-29
公司是一般納稅人,3月開出一張發票,產生了5萬多的説。這個説可不可以到稅務申請延後至5月繳納。因為這個是和政府部門合作的,她們要先把票領到后才能去申報領款,中間有一個很長的時間差。
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2017-03-23
因稅收 繼承 贈與 可以依法無償取得票據不受給付對價限制,但是所享有的票據權利不得優于其前手的權利。老師,請問不得優于前手的權利是啥意思呀?
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2020-02-29
個人所得稅的應納稅所得額怎么核算的?
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2015-11-29
去年已經計提所得稅費用15萬,并預繳所得稅6萬,,5月份進行所得稅匯算,繳納所得稅10萬, 改如何處理
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2017-06-02
不是所得稅的起征點是5000了對吧?一個檔次一個檔次按法定稅率計算累加后,與直接按該檔次稅率計算的金額相減得出的。舉兩個檔次的例子吧,先看下稅率:?例如月工資扣除3500元費用和五險一金后的應納稅所得額是5000元。1、按適用的三個檔次累加計算:1500*3%=453000*10%=300(第二檔中從1500元到4500元,金額幅度為3000元)500*20%=100(應納稅所得額5000元,是去除已經計算稅收的第一檔1500元、第二檔3000元的余額)應納個人所得稅=45+300+100=445元2、直接按5000元適用的這檔稅率計算:5000*20%=10003、直接計算與分檔計算的差額:1000-445=555
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2018-07-13
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