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統(tǒng)計(jì)的增值稅專用發(fā)票和完稅憑證數(shù),會(huì)不會(huì)完稅憑證里面包括了交完稅的增值稅發(fā)票數(shù)?
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2017-09-26
老師,您好,我想問(wèn)下,公司招待客戶的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)取得的增值稅專票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?公司員工出差的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-06-05
某食油生產(chǎn)企業(yè)為一般規(guī)模納稅人。2018年度,該企業(yè)向農(nóng)民收購(gòu)大豆支付價(jià)款¥200萬(wàn)元(未取得增值稅發(fā)票);為購(gòu)進(jìn)加工食油所需其他原材料、機(jī)器設(shè)備而取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅總金額為¥500萬(wàn)元,另外支付運(yùn)費(fèi)¥100萬(wàn)元(未取得增值稅發(fā)票);為發(fā)放職工福利而購(gòu)進(jìn)各類物品總值¥50萬(wàn)元(有增值稅發(fā)票)。當(dāng)年食油的銷(xiāo)售總額為¥7000萬(wàn)元(不含稅),另外取得運(yùn)費(fèi)226萬(wàn)元。 請(qǐng)問(wèn):僅對(duì)上述業(yè)務(wù),該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的增值稅額是多少?
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2021-10-29
出口的一單貨有免稅有視同內(nèi)銷(xiāo)交稅的,這單貨的國(guó)內(nèi)運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票能不能抵扣?但是這個(gè)運(yùn)輸公司開(kāi)的增值稅發(fā)票包括這單全部的運(yùn)費(fèi)免稅和視同內(nèi)銷(xiāo)的所有運(yùn)費(fèi),這單的fob價(jià)是86656美元,其中3309.73美元是視同內(nèi)銷(xiāo)收入,83346.27美元是免稅收入。運(yùn)費(fèi)專票稅額是1177.89元,轉(zhuǎn)出額是不是83346.27/86656*1177.89=1132.9?這樣算轉(zhuǎn)出額對(duì)嗎?
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2017-06-11
A公司為增值稅一般納視企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2019年6月,發(fā)生下列 徑務(wù) (1)6月2日,向B公司除銷(xiāo)某商品100件,每件標(biāo)價(jià)200元,實(shí)際售價(jià)190元 (售價(jià)中不含增值稅新),已開(kāi)且增值稅專用發(fā)票,商品已交付B公司。代墊B公司運(yùn)余 費(fèi)2000元(不考慮增值稅)現(xiàn)金折扣條件為2/10,12D,n30 (2)6月4日,銷(xiāo)售給乙公司商品一批,增值稅專用發(fā)器上注明價(jià)數(shù)為300元 增值稅額2600元,乙公司以一張期限為60天,面值為22600元的無(wú)息商業(yè)承兌匯票 支付。該推商品成本為16000元 (3)6月8日,收到B公司6月2日所購(gòu)商品貨款并存入銀行 (4)6月1日,A公司從甲公詞購(gòu)買(mǎi)原材料一批,價(jià)款20000元,按合同規(guī)定先 預(yù)付40%購(gòu)貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付。 (5)6月20日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌到銀行辦理貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率10%
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2020-06-24
5日、開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票償付前欠貨款:東興工廠2000元,鴻達(dá)工廠90000元 (5)7日,生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用A材料260千克、B材料120千克,用于甲產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用B材料10千克為車(chē)間一般耗用 (6)8日,收到大鑫公司轉(zhuǎn)賬支票一張,償付所欠賬款12000元,存人銀行 (7)10日,從東興工廠購(gòu)入材料一批,增值稅專用發(fā)票列明:A材料580千克,單價(jià)140元,B材料330千克,單價(jià)110元;增值稅稅率
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2022-05-12
老師好,請(qǐng)問(wèn),在保稅區(qū)超市買(mǎi)東西,買(mǎi)的食品和日用,超市給我公司開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,金額100多,進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢(qián),但是由于這個(gè)超市不久前早就關(guān)門(mén)大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺(tái),能看到這張待認(rèn)證的專票。因?yàn)檫@張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒(méi)有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開(kāi)的,我們買(mǎi)的是食品和日用。超市給開(kāi)了專票。到現(xiàn)在 也快到認(rèn)證期限了。 請(qǐng)問(wèn)老師, 我要怎么處理這張發(fā)票呢?我是新手,請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-13
老師好,請(qǐng)問(wèn), 在保稅區(qū)超市買(mǎi)東西,超市給我公司開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,金額100多,進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢(qián),但是由于這個(gè)超市不久前關(guān)門(mén)大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺(tái),能看到這張待認(rèn)證的專票。因?yàn)檫@張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒(méi)有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開(kāi)的,也快到認(rèn)證期限了。 請(qǐng)問(wèn)老師, 我要怎么處理這張發(fā)票呢? 我是新手,請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-11
老師,您好!我在電子稅務(wù)局上面申報(bào)增值稅,其中附表2增值稅專用發(fā)票份數(shù)填寫(xiě)錯(cuò)誤,這種情況有沒(méi)有什么影響呢?我目前只點(diǎn)了申報(bào),還未繳費(fèi)。
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2019-12-06
老師,開(kāi)具給客戶的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要開(kāi)紅字,因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)勾選,那錯(cuò)誤發(fā)票是不是就不用退回給我們,我們開(kāi)具好紅字以后也把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)提供給客戶做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎
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2019-06-28
昨天申報(bào)了上個(gè)月的稅,今天專管員要求帶上個(gè)月的資料過(guò)去,應(yīng)該是要查賬吧,上個(gè)月增值稅全額抵減了,想問(wèn)下上個(gè)月有一張開(kāi)出的專票實(shí)計(jì)作廢但開(kāi)票系統(tǒng)忘記作廢了,把它和其他的票做在了一起算了稅,想這個(gè)月再做紅字票,專管員那邊查賬有問(wèn)題嗎?
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2019-12-10
,公司為員工手機(jī)充值話費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,可以正常抵扣嗎
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2017-12-28
你好老師,小規(guī)模企業(yè)申請(qǐng)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,按照發(fā)票上的銷(xiāo)售額填寫(xiě)通過(guò)不了,需要多加0.01才可以通過(guò),問(wèn)了稅務(wù)局,說(shuō)是就按照系統(tǒng)為準(zhǔn),這樣就是銷(xiāo)售額多了一分,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報(bào)表(二)第四項(xiàng)其他項(xiàng)的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 這個(gè)填的時(shí)候跟第一項(xiàng)填一樣的嗎?還是需要減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
上月申報(bào)時(shí)因?yàn)橛蓄A(yù)收款,在賬務(wù)上已做收入,還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,在增值稅納稅申報(bào)表附表一中第四欄“未開(kāi)具發(fā)票”項(xiàng)目后填寫(xiě)了數(shù)字,繳納了增值稅。本月要開(kāi)發(fā)票,那本月在納稅申報(bào)表填寫(xiě)時(shí),附表一中第四欄“未開(kāi)具發(fā)票”項(xiàng)目后填寫(xiě)紅字沖減,在“開(kāi)具發(fā)票”欄填寫(xiě)開(kāi)票數(shù)字,這樣對(duì)嗎?
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2017-06-25
2021.5.15A 公司銷(xiāo)售產(chǎn)品給 B 公司,專用發(fā)票載明貨款500000 元、稅款 65000 元。當(dāng)日收到面值 565000 元、期限60天、票面利率8%的商業(yè)承兌匯票。6.8A公司將該票據(jù)貼現(xiàn)給開(kāi)戶行,貼現(xiàn)利率10%。編織會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-11
惠州領(lǐng)購(gòu)營(yíng)改增制作費(fèi)增值稅增值稅專用發(fā)票需要什么資料?
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2015-10-28
請(qǐng)問(wèn)一下日?qǐng)?bào)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)開(kāi)的增值稅發(fā)票經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型與實(shí)際發(fā)生的不一致可以嗎, 比如:買(mǎi)菜1000元,需要報(bào)銷(xiāo),我去開(kāi)加油發(fā)票,可以嗎
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2020-06-24
老師,我們是做市政工程的,有朋友借我們資質(zhì),按照稅務(wù)正常繳稅,增值,小稅種,印花,除去應(yīng)交增值稅讓對(duì)方提供進(jìn)項(xiàng),和相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票,這樣合理嗎?
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2022-02-11
老師,你好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:2016年以前的某張發(fā)票數(shù)額開(kāi)多了8萬(wàn)多能沖紅嗎?可以將發(fā)票金額部分沖紅嗎?還有一個(gè)問(wèn)題,以前是交的營(yíng)業(yè)稅,現(xiàn)在交的是增值稅,現(xiàn)在要沖紅怎么開(kāi)紅字發(fā)票呢?
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2020-06-02
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