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企業(yè)籌建期間的差旅費,飛機票可以抵扣進項稅嗎?在咱們快學(xué)商貿(mào)上做實操題,給出的答案上沒有寫到進項稅的抵扣,快學(xué)商貿(mào)籌建期間第8筆業(yè)務(wù)
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2022-05-15
老師,我公司籌建期進項發(fā)票都認證了,不能享受加計抵扣嗎,什么時候能享受,我現(xiàn)在認證了后期還能享受嗎
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2019-11-11
你好 當(dāng)期稅款所屬期2019年11月,那我這個月勾選統(tǒng)計的發(fā)票,是要到2019年12月才能確認簽名嗎?那我11月份開出的發(fā)票到時能抵扣嗎?
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2019-11-26
老師,發(fā)票沒有收到還在項目上,但認證系統(tǒng)里有可以在8月稅款所屬期認證抵扣了嗎?但是發(fā)票可能會在9月入賬,票都是8月就開了
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2019-09-03
某集團企業(yè)有一家坐產(chǎn)企業(yè)和一家外貿(mào)企業(yè),坐產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,該生產(chǎn)企業(yè)坐產(chǎn)A產(chǎn)品,A產(chǎn)品出口增值稅稅率為13%,出口退稅率為9%。(1)方案一:2021年4月出口銷售A產(chǎn)品,出口貨物離岸價折合人民幣288萬元。當(dāng)月購進材料,增值稅專用發(fā)票注明的價款210萬元,進項稅額合計 27.3萬元,假設(shè)內(nèi)銷銷售額為0,上月期末留抵稅額為0,,該企業(yè)無免稅購進原材料的情況。要求: ①計算當(dāng)月不得免征和抵扣稅額 ②計算當(dāng)月應(yīng)納稅額 ③計算當(dāng)月免抵退稅額 ④計算當(dāng)月應(yīng)退稅額 ⑤計算當(dāng)月免抵額 說明:單位為萬元,計算結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2022-12-21
請問老師 我按次申報 承攬合同 和財產(chǎn)保險合同 為什么有減免額,比如之前是10元 減免5元,我按期申報的買賣合同并未減免 我又不是六稅兩費的可以減半征收 想問瞎減免原因
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2023-07-04
#提問#小規(guī)模家具廠,把一張銷售普通發(fā)票開成了免稅,開票日期7.30,稅盤已經(jīng)清稅,8月需要沖紅重開,請問應(yīng)該如何操作?
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2019-08-03
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實際抵減稅額還是不填嗎?
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2018-08-07
上期有留抵稅金,超過本期的產(chǎn)生的增值稅,本期增值稅需要計提嗎,會計分錄怎么做
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2022-01-05
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人, 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1) 從國外進口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價格為10萬元, 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費稅, 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2) 將進口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品,本月對外銷售高檔化妝品, 開出增 值稅專用發(fā)票,注明價款20刀元, 將進口的 高檔香水精10%直接對外銷售, 銷售額10萬 (不含稅) (3) 將進口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護膚品并對外銷售,開具增值稅專用發(fā)票, BME10. (4)將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈送給客 戶試用 成本為1萬 該批高檔代妝品無同
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2022-12-24
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計提加計抵減-當(dāng)前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-03
老師,疫情期間,1月份有稅,而且金額大,二月份可以用留抵稅來抵欠稅嗎
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2020-02-26
疫情期間餐飲業(yè)一般納稅人 進項稅哪些能抵扣 哪些不能抵扣 怎么區(qū)分
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2020-06-28
老師,是不是今年進項票沒有抵扣期限了呢,我們單位是2019年收到了一些專票,但是處于籌建期,目前還沒有購買稅控盤
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2020-02-03
好多供應(yīng)商還沒給開具專票 然后公司還在籌建期 還沒正式營業(yè) 是不是在4月1號以前開具專票,公司以后會抵扣的進項稅多一點 , 相當(dāng)于等公司營業(yè)了 是以13%的銷項來抵扣16個點的進項 對于公司來說劃算一些呢
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2019-03-29
籌建期金馬商貿(mào)填進項抵扣明細的時候怎么是填在已認證申報抵扣?怎么不說做在已認證未抵扣里面啊
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2017-08-18
房地產(chǎn)正在籌建期,當(dāng)月收到對方開的專用發(fā)票,無論稅率是3%或者是17%都可以認證抵扣嗎?
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2017-01-18
比如不動產(chǎn)的發(fā)票開票日期是:2018.1.9,第13個月之后是2019.2月,那么意思是在3月份申報所屬期是2月份的時候抵扣,還是在2月份申報所屬期1月份的時候抵扣
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2018-09-26
籌建期間的固定資產(chǎn)進項不可以抵扣的是嗎?
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2017-02-22
因為之前上去查ETC發(fā)票都沒查到,2月份才看到,18年一整年的過路費發(fā)票在19年2月份才申請的開票,開票日期就是2月份的,還可以入賬可以抵扣嗎?
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2019-03-01
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