單位2018年6月購入一層寫字樓,取得專用發票,購入寫字樓的不動產進項稅額在2018年7月申報抵扣了60%,在今年哪個月份就能夠申報抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣 是什么意思?不是說可以在購進不動產的當期一次性抵扣進項嗎?是不是6月進項大于銷項,剩下40%未抵扣的稅額要在什么時候抵扣?
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2019-04-01
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發生的經濟業務如下:
(1)5月25日,A公司決定建造一條車間管理用的生產線,購入工程物資批,增值稅專用發票上注明的價款
為600萬元,增值稅稅額為78萬元。當日該工程物資全部用于生產線的建造。
(2)建造生產線過程中領用自產產品成本360萬元,計稅價格為400萬元;發生建造工人工資100萬元,均符合資本化條件并以銀行存款支付
(3)6月20日,所建造的生產線達到預定可使用狀態,預計使用年限為5年,預計凈殘值為25萬元,采用年數總和法計提折舊。
要求:根據上述資料,假定取得的增值稅專用發票均已經稅務機關認證,不考慮其他因素,完成下列小題。
(答案中的金額用“萬元”表示)
(1)根據資料(1)編制購入工程物資時的會計分錄。
(2)根據資料(1)編制領用工程物資時的會計分錄。
3)根據資料(2)編制領用自產產品建造生產線時的會計分錄。
(4)根據資料(2)編制發生建造工人工資的會計分錄。
(5)根據資料(1)(2)計算該生產線的入賬價值。
(6)根據資料(1)(2)(3)計算2019年應計提折舊額并做相關分錄
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2020-07-02
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調減加計抵減得到的數??;到底是那個
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2020-01-06
#提問#小規模家具廠,把一張銷售普通發票開成了免稅,開票日期7.30,稅盤已經清稅,8月需要沖紅重開,請問應該如何操作?
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2019-08-03
某高檔化妝品生產企業
一般納稅人,
其2022年8月發生以下業務
(1) 從國外進口高檔香水精一
海關核足
關稅完稅價格為10萬元,
投規足向海關繳納了
關稅、增值稅、
消費稅,
并取得相關的完稅憑
證。
(2) 將進口的高檔香水精80%投入生產高檔
化妝品,本月對外銷售高檔化妝品,
開出增
值稅專用發票,注明價款20刀元,
將進口的
高檔香水精10%直接對外銷售,
銷售額10萬
(不含稅)
(3) 將進口的高檔香水精10%投入生產
普通
護膚品并對外銷售,開具增值稅專用發票,
BME10.
(4)將自產的新型高檔化妝品一批贈送給客
戶試用
成本為1萬
該批高檔代妝品無同
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2022-12-24
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實際抵減稅額還是不填嗎?
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2018-08-07
上期有留抵稅金,超過本期的產生的增值稅,本期增值稅需要計提嗎,會計分錄怎么做
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2022-01-05
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調減加計抵減得到的數??;到底是那個
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2020-01-03
增值稅名義稅負_還原免抵、固抵、不動產與毛利率變動彈性系數:增值稅名義稅負_還原免抵、固抵、不動產與毛利率變動彈性系數:【風險得分】=10。【權重】=10;【增值稅名義稅負_還原免抵、固抵、不動產與毛利率變動彈性系數】=11.19;【前者變動率】=142.58%;【后者變動率】=12.74%;【風險指引參考】①前者變動率高,可能存在多計成本;②后者變動率高,可能存在不計少計應稅收入或接收。請問如果出口銷售大量增加是不是會導致增值稅名義大量增加,但是毛利變化不大?
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2019-12-18
籌建期買的稅控盤的稅可以抵么?怎么做分錄?是但是就做還是后面抵扣了再做。
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2020-03-03
老師!我們公司現在在籌建期,2月份注冊的新公司,但是公司的員工外出辦事開的發票的抬頭不是這個新注冊的公司的抬頭,開的抬頭是給這個公司投資的一個公司的名字,也都已經報銷完畢了,這種情況下是不是能作為本公司的費用處理,但是專票肯定不能抵扣對嗎?是不是有營業執照的企業不管是不是籌建期都應該開本公司的抬頭的發票才算數?那前期已經報銷入賬的怎么弄?實際錢也花了
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2021-07-16
勾選發票日期是截止到今天 但報稅期是到2月22號 那收進來的進項票日期是2月份的 可以抵扣1月份嗎
1/1057
2019-02-15
老師,非本單位員工在本單位可以報銷嗎?就是公司屬于籌建期,沒有工資表,所有費用都是打給法人,但是報銷單上是別人的名字,還有火車票可以抵扣進項嗎?
1/2559
2020-07-31
老師,進項發票不抵扣,公司現在籌建期,該怎么處理?
1/571
2021-12-10
老師,疫情期間,1月份有稅,而且金額大,二月份可以用留抵稅來抵欠稅嗎
1/630
2020-02-26
疫情期間餐飲業一般納稅人 進項稅哪些能抵扣 哪些不能抵扣 怎么區分
1/1612
2020-06-28
我在網上提交了減免土地使用稅申請表,有效期是1-3月份,現核準通過了,可是我在稅源表填減免時變更不進去,變更時間是4月份以后,抗擊疫情減免代碼只能是1-3月份,減免信息輸不進去怎么回事?
1/1055
2020-07-12
購買稅控盤會計分錄怎么寫?當期沒有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
3/661
2021-12-09
一般納稅人當期認證過留抵的進項稅額能計入待抵扣進項稅額科目嗎
1/864
2020-08-11
請問沒抵扣完的金稅盤服務費130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
2/996
2015-10-23
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