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老師 您好 我們是純出口退稅企業(yè) 請(qǐng)問(wèn)如果1月份沒(méi)有退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 需要增值稅申報(bào)嗎?
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2020-02-19
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)為什么記貸方,貸方不是表示應(yīng)交稅費(fèi)增多,而退稅 、應(yīng)交稅費(fèi)不是應(yīng)該減少?
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2021-10-09
老師外貿(mào)企業(yè),出口一批商品款已收,稅已退,現(xiàn)在客戶(hù)這批貨又退回了,我們交了關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
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2022-03-14
我公司從國(guó)外進(jìn)口的貨物,從國(guó)外公司進(jìn)來(lái)后付關(guān)稅增值稅和貨款,還需要付境外公司客人的傭金,就按您剛才回復(fù)的代扣增值稅和個(gè)稅對(duì)嗎? 老師我從稅務(wù)查的,您看適用嗎
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2022-03-24
這個(gè)月增值稅不用交,增值稅表怎么填呢
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2019-07-02
普通增值稅發(fā)票和增值專(zhuān)用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
老師你好,我想問(wèn)下,進(jìn)口增值稅的賬務(wù)處理,主要我們公司銷(xiāo)售的進(jìn)口產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)是屬于免稅產(chǎn)品,賬務(wù)處理方式是一樣的嗎?
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2019-04-12
您好,請(qǐng)問(wèn)我有一張報(bào)關(guān)單是申報(bào)日期18年12月份的,19年1月開(kāi)的出口發(fā)票但現(xiàn)在還沒(méi)有采集出口免抵退申報(bào),是不是得轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)申報(bào)增值稅那些又怎么處理?謝謝
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2019-07-03
我公司應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目為借方余額是怎么回事呀(我公司是出口退稅企業(yè),我做的是內(nèi)賬,但現(xiàn)在年末了應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)額 余額要不要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目呀)
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2018-01-08
公司是貿(mào)易公司,其開(kāi)的增值稅發(fā)票可以開(kāi)給其他公司作為出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
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2019-03-12
老師:過(guò)年好,我想咨詢(xún)一下,生產(chǎn)企業(yè),做出口退稅時(shí),錄入完數(shù)據(jù)自檢之前,是不是就得先做增值稅申報(bào)
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2022-02-08
出口企業(yè)增值稅稅率與退稅率都是百分之十三,沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn):稅負(fù)率應(yīng)該是多少?
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2019-07-12
1、從國(guó)外進(jìn)口一批不需安裝的設(shè)備,價(jià)值300萬(wàn)元進(jìn)口增值稅為39萬(wàn)元,關(guān)稅為30萬(wàn)元, 運(yùn)雜費(fèi)2萬(wàn)元,全部款項(xiàng)已支付。 2向華新公司購(gòu)進(jìn)甲種材料100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元,貨款約定3個(gè)月后支付,發(fā)票已 到,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。 3、上述甲材料已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)材料的采購(gòu)成本。 4、向藍(lán)天公司預(yù)付50萬(wàn)元,以采購(gòu)丙材料。 5、生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料60萬(wàn)元、乙材料30萬(wàn)元。 6、支付車(chē)間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用5萬(wàn)元 7、月末計(jì)算生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為5萬(wàn)元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為4萬(wàn)元, 廠部管理人員工資為3萬(wàn)元,車(chē)間管理人員工資為1萬(wàn)元。 要求:為上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2019-05-06
往國(guó)外匯貨款500美元,匯率6.85,匯款人民幣3425元,貨物報(bào)關(guān)進(jìn)口,進(jìn)口增值稅繳款書(shū)上面的完稅價(jià)格是3460元。當(dāng)時(shí)付款做的分錄是預(yù)付貨款,現(xiàn)在要沖銷(xiāo)預(yù)付款,是按照之前的價(jià)格沖銷(xiāo)還是按照增值稅票上的金額,這樣的話(huà)價(jià)格不對(duì)
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2017-04-08
老師,是不是一定要網(wǎng)上申報(bào)增值稅(一定要發(fā)送報(bào)表成功),才能填寫(xiě)出口免稅申報(bào)嗎
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2020-05-14
生產(chǎn)型內(nèi)外銷(xiāo)出口退稅企業(yè),比如每月份一共進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn),內(nèi)銷(xiāo)項(xiàng)60萬(wàn),外銷(xiāo)40萬(wàn),聽(tīng)說(shuō)出口退稅一定要先抵完內(nèi)銷(xiāo)60萬(wàn)才能退外銷(xiāo)的40萬(wàn)嗎?如果是這樣我每月全部抵完內(nèi)銷(xiāo),那我每個(gè)月都不用交增值稅,這樣稅負(fù)率會(huì)影響稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎? 因此所以可不可以:因?yàn)閮?nèi)銷(xiāo)一共60萬(wàn),可不可以只抵內(nèi)銷(xiāo)40萬(wàn),另外內(nèi)銷(xiāo)20萬(wàn)我照常交稅,然后余下的所有進(jìn)項(xiàng)做退稅? 上面的兩種方法請(qǐng)問(wèn)哪種方法好?謝謝老師
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2023-08-05
我現(xiàn)在在一個(gè)小加工廠做,有進(jìn)口增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要抵扣,但是我們單位要沒(méi)有這么多銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi),要不能不交稅,像這種情況怎么處理
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2016-09-01
老師你好,生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負(fù)計(jì)算中,免抵退銷(xiāo)售額部分,包括去年開(kāi)票但在本年退稅的部分嗎?
1/1091
2021-06-16
企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),季初季末資產(chǎn)總額怎么填
1/422
2020-01-09
那留底退稅是什麼時(shí)候,還是這是匯算清繳一部分?
1/341
2022-06-16
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