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5月份采購(gòu)物資,入庫(kù)了,8月份才開票,然后我5月份暫估入庫(kù),8月份票到?jīng)_紅可以嗎?還是每個(gè)月都得暫估,沖紅?
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2018-03-03
老師好,請(qǐng)問遇到這種暫估了很久才入庫(kù),實(shí)際到的單價(jià)比暫估的高一點(diǎn),導(dǎo)致余額庫(kù)存沒有了,但金額還有怎么辦
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2018-11-27
老師,上一年的暫估費(fèi)今年怎么做賬?以前是;借:委托加工物資/不銹鋼管 貸:應(yīng)付賬款-加工費(fèi)暫估 沒有發(fā)票開回來的
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2020-02-27
老師,圖片標(biāo)顏色那里是我暫估的金額,那均價(jià)有變得,成本高了。如果按我這樣暫估入庫(kù)做成本,那下個(gè)月怎么調(diào)?
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2019-12-13
老師,本期發(fā)出貨物,未開票,要怎么處理呢? 當(dāng)月暫估應(yīng)收的話,是否要估稅; 次月沖回,是否要沖稅; 稅務(wù)申報(bào)怎么處理?
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2016-12-23
老師,上個(gè)月暫估了成本,這個(gè)月收到了發(fā)票但是都是辦公費(fèi),這個(gè)能不能當(dāng)成成本票,然后紅沖上月的暫估分錄
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2019-12-02
老師,請(qǐng)問,工程施工企業(yè),年底暫估工程施工成本并結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。現(xiàn)在跨年了暫估成本的賬務(wù)如何處理?
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2019-05-08
你好老師,我們的物品采購(gòu)?fù)炅耍驗(yàn)槟甑琢藢?duì)方?jīng)]有發(fā)票了。我可以暫估成本入帳嗎,暫估入帳了可以稅前抵扣嗎
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2021-12-30
業(yè)績(jī)傭金的預(yù)估,知道預(yù)估的業(yè)績(jī),也知道傭金的比例 但是是個(gè)要分哪個(gè)區(qū)間哪個(gè)比例,怎么做的比較精準(zhǔn)一點(diǎn)呢
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2018-11-08
老師你好,之前暫估分錄: 借:庫(kù)存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在沖銷分錄做紅字分錄, 收到發(fā)票時(shí)的分錄是不是作 借:庫(kù)存商品 貸:現(xiàn)金/銀行存款 小規(guī)模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確?
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2019-05-18
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對(duì)嗎
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2018-12-14
建筑施工企業(yè),暫估款時(shí)全部暫估成了機(jī)械費(fèi),借工程施工—機(jī)械費(fèi) 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款。現(xiàn)在回來了部分材料發(fā)票,而不是機(jī)械發(fā)票,這樣該如何調(diào)整賬務(wù)呢?保證原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯(cuò)
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2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的,把差異轉(zhuǎn)去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里就可以了,還是把關(guān)于該暫估材料從入庫(kù)到領(lǐng)料、成品入庫(kù)、出庫(kù)都要更正啊??
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2018-05-08
老師,請(qǐng)問個(gè)問題,比如我上個(gè)季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額,是不是需要把這個(gè)不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
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2024-08-27
去年暫估庫(kù)存商品數(shù)比如是100,然后實(shí)際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調(diào)過來,調(diào)的時(shí)候肯定是,借:庫(kù)存商品,貸:一年年度損益調(diào)整,,調(diào)過來這個(gè)暫估庫(kù)存商品,后續(xù)怎么消化掉呢?
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2019-04-09
2017年12月暫估原材料,應(yīng)付賬款~暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年,2018年收到發(fā)票,應(yīng)付賬款~暫估無余額,請(qǐng)問收到的發(fā)票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對(duì)2017年所得稅調(diào)整有影響嗎?
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2018-03-19
12月份有些材料票暫估的,現(xiàn)在拿到票和之前暫估的有出入,另外之前暫估了業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在沒有票還要沖掉,請(qǐng)問企業(yè)匯算清繳的時(shí)候需要把報(bào)表調(diào)一下嗎?納稅調(diào)整好像沒有要調(diào)的
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2021-04-29
您好,企業(yè)購(gòu)進(jìn)沒有進(jìn)貨發(fā)票,免交增值稅企業(yè),進(jìn)貨通過銀行已付貨款走的預(yù)付,未付走的應(yīng)付賬款-暫估,庫(kù)存暫估入賬,現(xiàn)在預(yù)付已轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,可是應(yīng)付賬款-暫估現(xiàn)在怎么處理?
1/563
2019-07-06
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