
相似問題
最新問題
我8月份做了暫估,發票12月才送來,那我9-11月份每個月都要做一筆藍字,一筆紅色嗎?可以8月份做了暫估,等12月份在做沖,其他月份不做可以嗎
如果6月末暫估入庫了一批商品,9月份發票才收到,那7月份的月初還需要紅沖6月份計提的暫估么,還是在9月份的時候紅沖6月份計提的暫估呢?
固定資產實際上是5月入庫的,但是8月份才有發票,5月入庫,6月份折舊。我應該是按8月份進賬,還是5月份入庫暫估購入固定資產?
有一個產品 5月份忘記暫估入庫并結轉成本了,9月份是直接做一筆暫估,還是紅沖5月份暫估憑證和結轉憑證,然后做5月份正確的暫估和結轉憑證呢


9447707 追問
2018-03-03 10:10
方亮老師 解答
2018-03-03 10:19