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老師,本季度產生利潤了,以前年度是虧損的。現在填報企業所得稅預繳表,填入本季度營業收入、成本、利潤總額后,表內有一欄彌補以前年度虧損無法填入,應納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
一般納稅人哪些企業牽涉退稅,是不是只有出口企業才牽涉退稅
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2017-02-07
國稅所得稅年度匯算清繳,已經申報成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
2018年的所得稅為匯算(年度虧損),2019年1季度有盈余,怎么交所得稅
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2019-04-11
第三季度企業所得稅預交3000多元,第四季度利潤虧,想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
你好,企業所得稅季度報主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
我們是小規模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤表上顯示2016年累計虧損53833.5元,2017年稍微有點盈利,已經繳納了企業所得稅。今年1季度有利潤30000元,我在想一個問題,以前企業都是虧損,現在今年1季度有利潤,就要申報企業所得稅,感覺有點不合理。請問我是否可以通過:以前年度損益調整,這樣1季度就沒有企業所得稅呢?如果可以調整,怎么做科目?
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2018-03-28
你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業所得稅,那么今年5月進行18年的所得稅匯算的時候,補交計入以前年度損益調整的所得稅在所有者權益變動表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補交了2017年企業所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調整賬務,是在哪個報表里反映?過去有利潤分配表,現在只有所有者權益變動表,但在:會計政策變更和前期差錯更正欄都無法輸數,填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數。不動年初數,動本年利潤,那在利潤表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
填報企業所得稅季度表,第二季度應交企業所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因為這個月填的營業收入,成本都是本年累計,所以減了就是負數,這個季度應交稅金0.對嗎?
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2018-07-05
小微企業 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統直接就寫到第9行(彌補以前年度虧損)了,所以季報所得稅是0申報,以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
請問老師,上一年度的企業所得稅預交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
老師,企業所得稅中關聯業務往來報告沒有是不是不用管?也不用申報,本身它也提示申報屬期不存在年度申報記錄
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2022-05-06
企業零申報,國稅注銷時要求提供年度所得稅申報表,是否只需提供申報表,收入明細表,支出明細表,期間費用明細表,
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2017-10-25
請問企業所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
深圳的單位,小規模,建筑公司,按季度申報,項目所在地已經預繳千分之二的企業所得稅,那現在第二季度還沒申報,企業所得稅要如何申報?預繳的稅如何扣除?計稅依據是什么?比例是多少?
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2017-07-20
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