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企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。發生額的60%=60×60%=36(萬元),銷售收入的5‰=4000×5‰=20(萬元),可以在稅前扣除的業務招待費為20萬元,該企業2017年可以稅前扣除的管理費用=250-60+20=210(萬元)。老師為什么是250減60
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2019-04-26
您好,老師 租賃的企業產生的電費發票名稱是出租方的名字,對方又不愿意給我們開發票,是否能簽一個補充合同以分攤的形式分攤電費,比如出租方電費1塊錢其余由承租方承擔。這樣以分攤的形式便能在稅前扣除了吧? 《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 第十九條 企業租用(包括企業作為單一承租方用)辦公、生產用房等資產發生的水、電、燃氣、冷氣、暖氣、通訊線路、有線電視、網絡等費用,出租方作為應稅項目開具發票的,企業以發票作為稅前扣除憑證;出租方采取分攤方式的,企業以出租方開具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證。
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2019-10-18
因為管理不善造成商品損失,記錄了費用,那所得稅匯算清繳的時候要不要調增
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2017-01-13
某機械制造企業2018年產品銷售收入3000萬元,銷售成本,1500萬元銷售稅金及附加12萬元銷售費用20萬元(含廣告費100萬元),管理費用500萬元(含招待費20萬元,辦公房租36萬元,存貨跌價準備2萬元)投資收益25萬元(含國債利息10萬元、從深圳聯營企業分回稅后利潤15萬元)營業外支出10.5萬元,系違反購銷合同被供貨方處以的違約罰款。 其他資料補充:(1)當年9月1日起租用辦公室,支付2年房租36萬元;(2)企業已預繳稅款190萬元 (1)計算該企業所得稅前可扣除的銷售費用 (2)計算該企業所得稅前可扣除的管理費用 (3)計算該企業計入計稅所得的投資收益 (4)計算該企業所納稅所得額 (5)計算該企業應納的所得稅稅額 (6)計算該企業2018年度應補(退)所得稅稅額
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2021-12-02
某機械制造企業2018年產品銷售收入3000萬元,銷售成本,1500萬元銷售稅金及附加12萬元銷售費用20萬元(含廣告費100萬元),管理費用500萬元(含招待費20萬元,辦公房租36萬元,存貨跌價準備2萬元)投資收益25萬元(含國債利息10萬元、從深圳聯營企業分回稅后利潤15萬元)營業外支出10.5萬元,系違反購銷合同被供貨方處以的違約罰款。 其他資料補充:(1)當年9月1日起租用辦公室,支付2年房租36萬元;(2)企業已預繳稅款190萬元 (1)計算該企業所得稅前可扣除的銷售費用 (2)計算該企業所得稅前可扣除的管理費用 (3)計算該企業計入計稅所得的投資收益 (4)計算該企業所納稅所得額 (5)計算該企業應納的所得稅稅額 (6)計算該企業2018年度應補(退)所得稅稅額
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2021-12-02
請問老師這種乘車憑證可以報銷嗎?還有所得稅前可以扣除嗎?
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2020-07-21
你好,老師,未計提的費用是否不可以所得稅前扣除,要被調增嗎
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2019-04-19
員工報銷的旅游費耍繳納個稅,那旅游費所得稅前可以扣除嗎?
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2017-01-06
給個人的咨詢費500元沒有開發票,代扣代繳個稅了就可以所得稅前扣除嗎?
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2019-01-14
老師,由于之前賬做錯了,導致多交了1萬多企業所得稅,稅務局說讓不管他,讓抵扣以后的稅款,這個月我申報了一些印花稅,但系統并沒有自動抵扣呢,是不是只能抵扣企業所得稅呢?
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2020-07-13
沒有發票的支出所得稅不得扣除,季報的時候可以扣除嗎
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2019-04-22
請問員工自己交的養老保險交費單來公司全額報銷,會計分錄怎么做?企業所得稅稅前能扣除嗎?
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2019-12-12
小規模納稅人因疫情減免的增值稅納稅額做賬時,做的營業外收入,可以在企業所得稅稅前扣除嗎?
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2021-02-05
老師,那個購買設備,器具資產價值500萬以下的還可以在企業所得稅前一次性扣除嗎,2021年還延續嗎
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2023-03-27
買辦公室的花草的發票會計分錄怎么寫,增值稅要不要做進項稅轉出,企業所得稅能不能稅前扣除
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2018-04-10
政府轉款專用的補貼收入計入營業外收入,利潤分配——未分配利潤的款,企業所得稅可以稅前扣除嗎?
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2019-01-12
公司支付給個人的業務費要取得發票么?稅前扣除的標準是什么?這個業務員需要簽合同么?不是本單位的員工可以么?需要代扣代繳個人所得稅么?
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2020-06-17
那些職工福利費、工會經費、職工教育經費全部都是在企業所得稅稅前扣除的標準內好呢?超出部分一定要在以后年度扣除嗎?如果當年調增了,以后年度也可以扣除嗎?
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2017-01-03
公司如果聘請一些退休工人和一些臨時工,沒有幫其買社保的,那么所支付的工資能否在企業所得稅前扣除?如果可以,又需要辦理些什么手續呢?
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2017-09-29
老師您好,我想問下,企業之前買的5000元以下的固定資產,我是按月計提折舊的。年報匯算清繳時這部分固定資產按稅法一次性入管理費用,己經稅前扣除。請問現在我還是按會計的核算方法每月計提折舊嗎?應該怎樣處理?
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2018-05-24
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