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我們公司去年12月份拿到了高企證書(shū),為什么我這個(gè)月填報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候稅率還是25%?
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2024-04-16
請(qǐng)問(wèn)老師,季度企業(yè)所得稅的季末資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)的?
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2024-10-16
你好我想咨詢(xún)一下 我們18年5月所得稅匯算補(bǔ)交了17年的企業(yè)所得稅,那么今年5月進(jìn)行18年的所得稅匯算的時(shí)候,補(bǔ)交計(jì)入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動(dòng)表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補(bǔ)交了2017年企業(yè)所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調(diào)整賬務(wù),是在哪個(gè)報(bào)表里反映?過(guò)去有利潤(rùn)分配表,現(xiàn)在只有所有者權(quán)益變動(dòng)表,但在:會(huì)計(jì)政策變更和前期差錯(cuò)更正欄都無(wú)法輸數(shù),填其他欄次又不能審核通過(guò),其他欄不能有數(shù)。不動(dòng)年初數(shù),動(dòng)本年利潤(rùn),那在利潤(rùn)表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
第一季度利潤(rùn)總額-50萬(wàn),第二季度利潤(rùn)總額200萬(wàn),上半年利潤(rùn)總額合計(jì)為150萬(wàn)元,現(xiàn)要預(yù)繳企業(yè)所得稅37.5萬(wàn)元。在第二季度申報(bào)表如何填寫(xiě),在第二季申報(bào)表里填完數(shù)據(jù)后,第11行次”應(yīng)納所得稅額為50萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師:第一季度虧損的50萬(wàn)元,應(yīng)在哪里填寫(xiě)后,才能變得第二季度申報(bào)表里應(yīng)納所得稅額為37.5萬(wàn)元?
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2018-07-12
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤(rùn)沒(méi)計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤(rùn)是8606.96,按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元(假定無(wú)計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
請(qǐng)問(wèn)老師 申報(bào)季度所得稅的時(shí)候 申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入的“本年累計(jì)金額”寫(xiě)的是本年度累計(jì)的還是季度累計(jì)的?
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2023-07-16
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報(bào)已完成,在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí),以前年度虧損數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),也不能手動(dòng)填寫(xiě),是什么原因呢?
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2022-04-10
問(wèn)了好幾個(gè)同問(wèn)題還沒(méi)解決,怎么查詢(xún)以前申報(bào)2020年度的財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳?是不是沒(méi)申報(bào)2021年度的就查詢(xún)不到2020年度的?我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳???
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2022-03-19
老師 晚上好 請(qǐng)問(wèn) 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)需要申報(bào) 居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi),2021年版) 嗎?
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2024-07-13
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整:8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過(guò)"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒(méi)太理解,計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不就是已經(jīng)計(jì)入利潤(rùn)總額了嗎?調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
老師,上年度的所得稅申報(bào)表(季度預(yù)繳)可以更改嗎,因?yàn)楣疽暾?qǐng)崗位津貼,可能需要看申報(bào)表
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2020-03-09
企業(yè)所得稅年度匯算清繳有費(fèi)用調(diào)減,要做會(huì)計(jì)分錄嗎。企業(yè)虧損,不涉及所得稅繳納。借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
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2022-05-01
老師,小規(guī)模企業(yè),季度企業(yè)所得稅是這么填嗎?
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2020-01-13
季度企業(yè)所得稅,季初季末資產(chǎn),沒(méi)有填寫(xiě)平均數(shù),可有什么影響?
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2020-04-13
年度企業(yè)所得稅這樣報(bào)對(duì)嗎?是直接把10-12月季度企業(yè)所得稅的收入總額填進(jìn)第一行,然后其他是跳出來(lái)的對(duì)嗎?
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2019-03-07
債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上。可以在5個(gè)納稅年度期間內(nèi),均勻計(jì)入合年度的應(yīng)納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
請(qǐng)問(wèn)18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報(bào)告嗎 不是在電子稅務(wù)局直接申報(bào)就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤(rùn)表上顯示2016年累計(jì)虧損53833.5元,2017年稍微有點(diǎn)盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤(rùn)30000元,我在想一個(gè)問(wèn)題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤(rùn),就要申報(bào)企業(yè)所得稅,感覺(jué)有點(diǎn)不合理。請(qǐng)問(wèn)我是否可以通過(guò):以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒(méi)有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
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