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新企業(yè),2022年一月才有的業(yè)務(wù),申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),寫的季度資產(chǎn)總額必須大于0,沒有業(yè)務(wù)哪來的資產(chǎn),可是寫0申報(bào)不了
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2022-04-12
2019年1月份交了2017年度的企業(yè)所得稅如何做會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提過所得稅費(fèi)用
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2019-03-21
21年利潤超過了小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22年第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳的的時(shí)候,按什么標(biāo)準(zhǔn)交所得稅?
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2022-03-14
你好,個(gè)人所得稅退稅,如果2021年沒有申報(bào),現(xiàn)在可以與本年度一起申請(qǐng)退稅不。
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2024-04-22
2019年小微企業(yè)取消了個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表A嗎?
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2019-02-14
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
國稅所得稅年度匯算清繳,已經(jīng)申報(bào)成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報(bào)表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
小微企業(yè) 這個(gè)月利潤為31684.24元 我在申報(bào)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表 A類報(bào)表時(shí)候 這個(gè)利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行(彌補(bǔ)以前年度虧損)了,所以季報(bào)所得稅是0申報(bào),以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
企業(yè)所得稅留在明年可以抵消嗎?怎么做,要申報(bào)企業(yè)所得稅了,今天最后一天,來得急嗎?
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2020-01-15
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得誰納稅申報(bào)表收入總額那一欄跨年時(shí)填報(bào)數(shù)字跟上年度銜接嗎
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2019-04-14
請(qǐng)第二季度的所得稅申報(bào)表中,營業(yè)成本錯(cuò)誤的加上了管理費(fèi)用,第三季度的所得稅申報(bào)營業(yè)成本是按正確的申報(bào)的。請(qǐng)問這個(gè)問題怎么處理呢?所得稅申報(bào)表現(xiàn)在填列的都是本年累計(jì)金額,第三季度營業(yè)成本是0,現(xiàn)在結(jié)果是第三季度申報(bào)的所得稅營業(yè)成本本年累計(jì)金額反而比第二季度少了,要怎么辦呢
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2018-10-20
老師,我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報(bào)表,前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅,修改報(bào)表后是不需要繳稅的,我截圖標(biāo)記這個(gè)位置為啥不可以填寫已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表中小微企業(yè)免稅額怎么計(jì)算?
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2019-04-12
老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可彌補(bǔ)年限里是填本年利潤余額么(借方)對(duì)不對(duì),是填負(fù)數(shù)么
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2020-04-11
老師你好,支付上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-06-22
請(qǐng)問老師,上一年度的企業(yè)所得稅預(yù)交多了,可以留著下一個(gè)年度來抵扣嗎
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2021-04-08
一個(gè)戶主,兩個(gè)個(gè)體工商戶,年度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得時(shí),是各自申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得還是匯總申報(bào),若是匯總申報(bào),如何操作申報(bào)?
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2023-03-16
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