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意思是會計沒用應交稅費-未交增值稅這個科目結轉增值稅,是銷賬稅費減進項稅費核算應交增值稅,
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2017-04-10
小規模不繳納增值稅!季末怎么做收入?分錄:借:應交增值稅_未交增值稅。貸:營業外收入這樣還要做收入嗎?
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2018-03-24
小規模30萬以下免增值稅,免交的增值稅我需要做 借 應交稅費/應交增值稅,貸營業外收入,這一筆分錄嗎?
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2020-05-06
老師,請問月末把應交未交和預交的增值稅轉到未交增值稅科目,次月勾選發票可以抵扣未交增值稅嗎?
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2020-04-13
請問一下 疫情期間免征增值稅 影院未開專票部分可免征增值稅 增值稅報表如何填寫呢 不存在進項
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2020-02-26
老師,小規模納稅人增值稅如果季度未達起征點,增值稅要先轉未交增值稅還是直接計入營業外收入呢
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2019-12-06
應交稅金一未交增值稅和應交稅金一應交增值稅一轉出未交增值稅這兩個科目在實操中如何使用?
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2018-11-19
沖銷17年多計提的1分錢增值稅,分錄怎么寫。當時是借應收賬款,貸主營業務收入,未交增值稅增值稅
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2018-05-02
開出的增值稅專用發票上注明的銷售價格為200萬元,增值稅稅額為32萬元這個增值稅要怎么處理呢?
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2019-10-10
老師你好,一月份開的增值稅票,二月份報的稅,交的增值稅,二月份交的增值稅做賬記在幾月?怎樣做分錄
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2020-03-28
以前的會計 去年的增值稅直接繳納 應交稅費_增值稅_應交增值稅 貸銀行存款。 我們今年應該怎么調整???
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2019-04-15
北京豐達貿易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,準備與北京愛佳實業有限公司簽訂銷售合同,合同金額為1000萬元(不含稅)。針對合同內容,稅務會計給出了以下兩個方案:方案一:合同約定采用銷售折扣方式,約定付款期限為30天,如果對方在10天內付款,將給予對方3%的現金折扣(計算基數不含稅費)。方案二:合同約定采用折扣銷售方式,給予3%的折扣,并將合同約定付款期限縮短為10天。同時,在合同中約定,購貨方超過10天付款加收33.9萬元(含稅)的違約金。(開票時,將銷售額和折扣額在同一張發票的“金額”欄中分別注明)注:假設該批商品的成本為750萬元,進項稅額為97.5萬元,不考慮附加稅,以上兩個方案客戶都能接受。求各方案10天內付款和10天后付款的主營業務收入、主營業務成本、財務費用、利潤總額、增值稅銷項稅額、進項稅額
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2022-04-02
三月份開始小規模增值稅按1%開具,而我們5月份按3%開一回,6月按1%開的,怎么填增值稅申報表
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2020-07-11
1月份增值稅專票稅率16%錯開成3%了,現增值稅申報表附表1上銷售額 及稅額該怎樣填報啊?
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2019-02-18
老師,8月份有一份火車票報銷計入了待認證進項稅額,8月未抵扣。現在申報增值稅申報表附表2還需要填寫這一筆嗎?還是等要抵扣那個月再填寫申報
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2023-09-05
賣的是鮮活肉蛋類的產品,免征增值稅,在填寫增值稅申報表時,增值稅減免稅申報表怎么填寫。怎么計算,那個免稅銷售額對應的進項稅額,怎么算,
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2018-08-20
資料中手工帳的金馬商貿2016年1月的第36-1業務,給的原始憑證和網頁學堂的不太一樣。我這樣寫對嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 261441.6 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 304.3 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 249606.43 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 1050 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 11089.47 /借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 11089.47 貸:應交稅費-未交增值稅 11089.47希望老師幫忙解答,謝謝
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2016-09-22
老師我們本月的進項是134,銷項是140,月末我首先結轉進項,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 134,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 134,結轉銷項:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 140,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 140,那么借下來的結轉進項稅轉出時那個會計分錄我應該怎么做呢 是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 6,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 6嗎
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2018-12-04
一般納稅人進項小于銷項時下月需要繳納增值稅,本月結轉未交增值稅,借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交稅費。下月繳納時借應交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款。2分錄對抵,繳納完成后,實際未借方應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸銀行存款。我想問下如果一般納稅人企業有繳稅,這個“應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅”一直有數據有余額無法為0是嗎
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2018-09-21
#提問#,老師,我想問下,應交稅費-應交增值稅-進項稅與銷項稅月末怎么結轉,直接結轉到未交增值稅,還是結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
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2019-06-24
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