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生產的200輛小汽車用于換取生產資料,互相開具增值稅專用發票,平均售價是13.75,計算增值稅怎么算
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2021-12-26
這是個啥意思銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。(二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。(三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。
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2017-07-24
購買電腦、文具等辦公用品取得的增值稅專用發票能抵扣嗎?這個不算不能抵扣項目里的吧?
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2018-11-07
老師,同事為公司購買辦公用品取得增值稅專用發票一張,因出差晚歸,錯過了報賬時間,財務已經結賬報稅。請問,這個專票能否做進2020年1月份費用里??或者還有其他什么方法可以處理這張專票進費用??謝謝
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2020-01-10
老師,您好,我想問下:我在京東購買了3臺考勤機,對方給我開的增值稅專用發票地址只寫了一半,沒有寫全,而且內容寫的辦公用品,而不是如實寫考勤機,這張發票能否報銷?
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2016-10-26
購買辦公用品的增值稅專用發票可以抵扣嗎
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2016-05-13
公司收到的增值稅專用發票是否都需要盡快去認證?比如購買辦公用品拿到的專票,有認證期限嗎?
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2017-03-20
公司在外給員工租了員工宿舍,開過來的發票是增值稅專用發票,發票能認證嗎?能做到制造費用嗎?
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2017-08-05
.2018年5月1日,乙公司購入B公司發行的公司債券,支付價款26 000 000元(其中包含已到期但尚未領取的債券利息500 000元),另支付交易費用300 000元,取得增值稅專用發票上注明稅額18 000元。該筆B公司債券面值為25 000 000元。乙公司將其作為金融資產管理。2018年5月10日,乙公司收到該筆債券利息500 000元。不考慮其他相關稅費和因素,寫出購入、支付交易費、收到債券利息分錄。
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2020-06-26
小規模企業2021年第四季度增值稅減免 借:應交稅費/增值稅3442.65 貸:營業外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規模企業2021年第四季度增值稅減免 借:應交稅費/增值稅3442.65 貸:營業外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規模企業2021年第四季度增值稅減免 借:應交稅費/增值稅3442.65 貸:營業外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業外收入(紅字635.72)
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2023-03-14
5月收到紅字進項增值稅票要做什么處理,賬務要怎么做。需要怎么認證處理
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2020-06-08
老師 你好 小規模納稅人 無票收入,增值稅表格 也要填寫這個數字嗎,填 那些行
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2023-10-08
小微企業開的增值稅專用發票所繳納的增值稅能享受免征增值稅優惠嗎
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2017-10-12
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發票8903.34另外開了藍字發票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
結轉本期增值稅時,銷項稅大于進項稅,不平時借轉出未交增值稅紅字嘛?還需要做轉出未交增值稅嘛?怎么做
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2019-03-29
老師,辦公用品開了增值稅專用發票,怎么做帳
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2016-06-16
老師,購買辦公用品開的增值稅專用發票可以抵扣嗎?
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2021-09-02
收到的辦公用品發票是增值稅專用發票可以抵扣嗎?
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2017-02-21
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