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收到稅務局的風險提示如下:(省級第三方)納稅人已納城建稅計稅依據小于增值稅消費稅實納稅額風險指標,您單位2017年入庫增值稅312331.02元,消費稅0元,營業稅169400.96元,當期原國稅審批免抵增值稅0元,增值稅退庫0元,消費稅退庫0元,營業稅退庫0元,城建稅入庫23016.64元,可能存在少申報城建稅的行為,請核查。
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2018-08-12
您好,我這個季度有一張百分之一的正數代開專票,兩張百分之三的負數代開專票,加起來也是負數,應納稅額和本期應補退都是負數,請問我附加稅的計稅依據應該是應納稅額還是本期應補退呢
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2021-01-26
公司屬于第三方平臺,客戶A在平臺購買客戶B的商品,錢是支付到公司對公賬戶,然后再和客戶B進行結算,公司主要收入是中間的手續費,想問一下這種情況下,計稅依據是什么,增值稅該怎么算?
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2022-04-07
在四川省電子稅務局,申報房產稅從租計征時候,只填了半年的數據,在最后的計稅依據和應納稅額都是一年的數據,請問怎么改成半年的數據
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2022-05-20
我在聽建筑企業合同控稅課程時,老師說合同價不含工程用材料的,按不含材料的價格開票,但稅法上不是有規定建筑業的計稅依據要包含材料成本在內的嗎
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2018-08-30
老師,我們沒有是銷售行業,沒有簽訂購銷合同,但是有購銷行為,那是要交印花稅的是嗎?我們的印花稅計稅依據是什么
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2020-05-15
銷售不足9萬免增值稅,但不免消費稅,那附加稅也免了,就不要考慮消費稅了,如果銷售額超過10萬了,計算附加稅就要以增值稅和消費稅之和作為計稅依據對嗎?
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2019-01-04
老師,假如我要計算9月的所得稅。是用本年累計金額下的。還是本月金額下的利潤總額做計稅依據?
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2019-11-16
老師,你好,我們公司租股東的挖掘機,簽的是框架合同,然后租出去收租賃費,8月份我們開了發票20萬,付股東15萬的租賃費,我們在繳納印花稅時應該以20萬還是35萬為計稅依據呢?
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2019-09-04
附加稅計稅依據是增值稅的應納稅額還是實際當期應補退稅額就是交錢的數,涉及異地預交增值稅的附加稅的計算搞不清楚了,求解答
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2019-07-27
單選題17/61 17、甲公司向乙公司租賃2臺起重機并簽訂租賃合同,合同注明起重機總價值為80萬元,租期為2個月,每臺每月租金2萬元。已知租賃合同適用印花稅稅率為1‰。根據印花稅法律制度的規定,甲公司和乙公司簽訂該租賃合同共計應繳印花稅( )元。 A 40 B 80 C 160 D 800 參考答案 C 我的答案 A 解析糾錯 租期內全部租金=2×2×2=8(萬元),租賃合同應當以憑證所載金額作為計稅依據,又由于簽訂合同的各方當事人都是印花稅的納稅人,因此,該租賃合同雙方當事人甲公司和乙公司共計應繳印花稅=8×10 000×1‰×2=160(元)。
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2020-05-27
申報印花稅時有的是購銷合同,還有加工承攬合同,這兩者有什么區別嗎?它們的計稅依據是每月的銷售收入嗎(已經對外開的發票)
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2019-05-16
水利建設基金的計稅依據是什么,這個月銷售額有10萬,上期有留底稅,本月不需要繳納增值稅,需要申報水利建設基金嗎?
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2022-01-13
企業生產銅的,銅分原礦和精礦。 原礦600萬, 精 1200萬 按精礦完稅,所以是 1200萬+600萬*1.2作為計稅依據,這原要換算為精礦作為計稅依據。所以是精礦1200+原礦600*1.2的然后再是銅礦銷售額=(精礦1200 原礦600×1.2)×比列稅率6%=題問銅礦的應納稅額多少,我這樣寫的理解對嗎????這樣整理的理解對嗎?
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2020-07-16
因評為D級,預交的增值稅多,當月實現的增值稅少,所以應交增值稅成為負數,附加稅的計稅依據按預交的填,還是實現的填?還是填0
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2019-06-12
老師請問差額征收的一般納稅人企業申報印花稅和地方水利建設稅的計稅依據是差額收入還是開票收入
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2019-07-03
老師我想問下購銷合同的計稅依據金額是怎么得來的,我怎么加的不一樣?在科目余額表里面是通過什么得來
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2021-08-22
老師您好!去年5月份由于附加稅申報表的計稅依據的數填錯,導致多繳納稅款。 今年五月份去稅局更正申報后,并申請退回多繳納的稅金。 我這邊去年賬上已經做計提并繳納稅款了,然后今年收到銀行了退稅款,請問我這要怎么做賬呢?
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2020-07-31
每年交的房產稅計稅依據是什么?不含稅房產金額吧?是否包含印花稅,契稅?還是按照不動產發票金額?
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2019-07-17
航天信息這個發票可抵扣的金額是:480元嗎?是不是(本期應交增值稅—480=本期應交的增值稅)附加稅計稅依據是不是減完480后的金額呀?謝謝老師
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2018-02-27
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