老師,你好,我是外貿(mào)商貿(mào)企業(yè),申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表一添16欄還是18欄啊,附表二進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候是不是要選\"外貿(mào)出口退稅\"啊,主表的數(shù)字應(yīng)該在7欄還是8欄啊
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2018-11-06
老師 您好 我們是純出口退稅企業(yè) 請(qǐng)問如果1月份沒有退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 需要增值稅申報(bào)嗎?
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2020-02-19
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)為什么記貸方,貸方不是表示應(yīng)交稅費(fèi)增多,而退稅 、應(yīng)交稅費(fèi)不是應(yīng)該減少?
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2021-10-09
老師外貿(mào)企業(yè),出口一批商品款已收,稅已退,現(xiàn)在客戶這批貨又退回了,我們交了關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
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2022-03-14
老師,營(yíng)改增之后一般納稅人銷售或者進(jìn)口貨物,提供加工,修理,修配勞務(wù)的增值稅稅率是多少?農(nóng)產(chǎn)品(指各種動(dòng),植物初級(jí)產(chǎn)品)增值稅稅率為多少?
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2016-05-31
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))規(guī)定,納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為( )。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照( )的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2019-10-18
我們進(jìn)貨一批產(chǎn)品17萬,海運(yùn)費(fèi)17萬,還有一些加工費(fèi)用,那么我們單只產(chǎn)品價(jià)格要賣多少錢合適,這個(gè)要怎樣計(jì)算
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2016-07-11
老師你好,我想問下,進(jìn)口增值稅的賬務(wù)處理,主要我們公司銷售的進(jìn)口產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)是屬于免稅產(chǎn)品,賬務(wù)處理方式是一樣的嗎?
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2019-04-12
您好,請(qǐng)問我有一張報(bào)關(guān)單是申報(bào)日期18年12月份的,19年1月開的出口發(fā)票但現(xiàn)在還沒有采集出口免抵退申報(bào),是不是得轉(zhuǎn)內(nèi)銷,轉(zhuǎn)內(nèi)銷申報(bào)增值稅那些又怎么處理?謝謝
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2019-07-03
我公司應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目為借方余額是怎么回事呀(我公司是出口退稅企業(yè),我做的是內(nèi)賬,但現(xiàn)在年末了應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)額 余額要不要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目呀)
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2018-01-08
公司是貿(mào)易公司,其開的增值稅發(fā)票可以開給其他公司作為出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
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2019-03-12
老師:過年好,我想咨詢一下,生產(chǎn)企業(yè),做出口退稅時(shí),錄入完數(shù)據(jù)自檢之前,是不是就得先做增值稅申報(bào)
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2022-02-08
出口企業(yè)增值稅稅率與退稅率都是百分之十三,沒有內(nèi)銷,請(qǐng)問:稅負(fù)率應(yīng)該是多少?
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2019-07-12
往國(guó)外匯貨款500美元,匯率6.85,匯款人民幣3425元,貨物報(bào)關(guān)進(jìn)口,進(jìn)口增值稅繳款書上面的完稅價(jià)格是3460元。當(dāng)時(shí)付款做的分錄是預(yù)付貨款,現(xiàn)在要沖銷預(yù)付款,是按照之前的價(jià)格沖銷還是按照增值稅票上的金額,這樣的話價(jià)格不對(duì)
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2017-04-08
1、從國(guó)外進(jìn)口一批不需安裝的設(shè)備,價(jià)值300萬元進(jìn)口增值稅為39萬元,關(guān)稅為30萬元,
運(yùn)雜費(fèi)2萬元,全部款項(xiàng)已支付。
2向華新公司購(gòu)進(jìn)甲種材料100萬元,增值稅為13萬元,貨款約定3個(gè)月后支付,發(fā)票已
到,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。
3、上述甲材料已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)材料的采購(gòu)成本。
4、向藍(lán)天公司預(yù)付50萬元,以采購(gòu)丙材料。
5、生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料60萬元、乙材料30萬元。
6、支付車間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用5萬元
7、月末計(jì)算生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為5萬元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為4萬元,
廠部管理人員工資為3萬元,車間管理人員工資為1萬元。
要求:為上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2019-05-06
生產(chǎn)型內(nèi)外銷出口退稅企業(yè),比如每月份一共進(jìn)項(xiàng)100萬,內(nèi)銷項(xiàng)60萬,外銷40萬,聽說出口退稅一定要先抵完內(nèi)銷60萬才能退外銷的40萬嗎?如果是這樣我每月全部抵完內(nèi)銷,那我每個(gè)月都不用交增值稅,這樣稅負(fù)率會(huì)影響稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
因此所以可不可以:因?yàn)閮?nèi)銷一共60萬,可不可以只抵內(nèi)銷40萬,另外內(nèi)銷20萬我照常交稅,然后余下的所有進(jìn)項(xiàng)做退稅?
上面的兩種方法請(qǐng)問哪種方法好?謝謝老師
1/491
2023-08-05
老師,是不是一定要網(wǎng)上申報(bào)增值稅(一定要發(fā)送報(bào)表成功),才能填寫出口免稅申報(bào)嗎
1/576
2020-05-14
我現(xiàn)在在一個(gè)小加工廠做,有進(jìn)口增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要抵扣,但是我們單位要沒有這么多銷項(xiàng)發(fā)票開,要不能不交稅,像這種情況怎么處理
1/1015
2016-09-01
老師你好,生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負(fù)計(jì)算中,免抵退銷售額部分,包括去年開票但在本年退稅的部分嗎?
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2021-06-16
老師請(qǐng)問下,增值稅明細(xì)科目有:進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,出口退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已交稅金,未交增值稅。平時(shí)公司就進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來借:應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,銷項(xiàng)發(fā)票出去袋:應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,繳納增值稅借應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,金蝶系統(tǒng)里這么多明細(xì)科目都應(yīng)該怎么填寫會(huì)計(jì)分錄呢?
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2016-01-28
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