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鮮活的豬牛羊鴨等流通環(huán)節(jié)免增值稅嗎?
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2021-11-08
老師好,我是小規(guī)模公司,一月份銷售有393,489.06,這個季度是不是就不能免增值稅了?
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2022-04-12
這個應(yīng)該交增值稅吧
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2022-12-08
新政策小規(guī)模從月10萬升到15萬免增值稅,開始了嗎?
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2021-03-26
二、除納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅外,納稅人發(fā)生的再生資源回收并銷售的業(yè)務(wù),均應(yīng)按照規(guī)定征免增值稅 這條是否適合一般計稅公司回收的鐵或鐵合金
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2022-08-31
河北省,現(xiàn)在小規(guī)模實行45萬內(nèi)普票免增值稅了嗎
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2023-01-01
老師,你好,我們?nèi)ツ晡窗幢井?dāng)稅負(fù)繳增值稅,今年稅局要我們補(bǔ)繳,請問補(bǔ)繳增值稅該怎么寫分錄?
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2024-03-15
老師 現(xiàn)在小規(guī)模是不是改為季度開票45萬免增值稅?
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2021-03-16
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 老師,這個轉(zhuǎn)出多交增值稅在哪里平,上一步是什么分錄
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2018-12-14
結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅,為什么是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,而不是借管理費用-稅金?
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2016-11-15
11月增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額,11月沒有繳納增值稅同時賬務(wù)上沒做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在在12月結(jié)轉(zhuǎn)11月增值稅行不行?
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2019-01-14
老師,房地產(chǎn)公司需要繳納增值稅和土地增值稅,是吧?增值稅是在收到房屋預(yù)收款就繳納嗎?土地增值稅是什么時候繳納?
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2020-11-28
請問,年底多出的留抵增值稅進(jìn)項,余額在 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 還是 在應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方?
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2022-01-10
老師,請問12月份增值稅進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”之后,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費~未交增值稅”科目里嗎?
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2021-01-18
增值稅現(xiàn)在月底做借方:增值稅銷項5萬,貸方增值稅進(jìn)項4萬,應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬,然后在做分錄借方:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬,貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅1萬,。繳納的時候做借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅1萬,貸方銀行存款1萬是嗎???
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2017-02-08
假如進(jìn)項9萬,銷項10萬,分錄這么做對嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額9萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1萬
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2020-07-10
應(yīng)交稅費\\應(yīng)交增值稅 借 774.4 應(yīng)交稅費\\應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項稅額 借 17,332.94 應(yīng)交稅費\\應(yīng)交增值稅\\轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 7,004.15 應(yīng)交稅費\\應(yīng)交增值稅\\減免稅款 借 1,515.46 應(yīng)交稅費\\應(yīng)交增值稅\\銷項稅額 貸 8,975.83 應(yīng)交稅費\\應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸 16,102.32 年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢 老師
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2023-01-04
應(yīng)交稅費增值稅的科目是不是月末進(jìn)項和銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后如果應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目是借方余額是留底,就不用轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅,如果是貸方余額就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2019-03-22
1到9月增值稅應(yīng)納稅額為0, 10月銷項-進(jìn)項=100,憑證憑證分錄為借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅100, 11月銷項-進(jìn)項=-300,是否應(yīng)該做分錄借:應(yīng)交稅費—未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100?
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2020-01-21
當(dāng)月計提增值稅時 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 下月繳納時借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 那這樣,應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目不就有余額了嗎。這個科目可以反應(yīng)什么呢
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2020-06-16
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