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問題一,商服增值率低于百分之20也是不用繳納土增稅的嗎?問題二,比方增值率在百分之250,則增值稅是分四段計算的嗎?
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2019-09-06
接受b公司投入設備一套價值100萬 增值稅專用發票增值稅17萬 怎么分錄
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2015-11-13
老師,小規模納稅的申報第四季度增值稅時,比如應交增值稅1000,稅控盤抵減280,需繳納720的稅,在申報附加稅的時候,是按1000增值稅還是720的增值說?
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2021-01-15
增值稅加計抵減政策,抵扣10% 納增值稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入 -----這部份的營業外收入,需要交增值稅及附加的嗎?
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2021-02-05
你好老師,一般納稅人月末,銷項和進項是怎么結轉的?增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,轉出未交增值稅,未交增值稅這四個到底是怎么結轉的?凌亂了
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2016-11-11
針對于這個我做結轉的時候借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4137.93 貸:應交稅費-未交增值稅4137.93 繳納時:借:應交稅費-未交增值稅 4137.93 貸:銀行存款就平了?
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2022-03-01
2月進項稅額比銷項稅額多15000 請問分錄:借:應交稅金--未交增值稅 15000 貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅) 15000 嗎?是要用轉出多交增值稅 這個分錄嗎
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2022-03-01
購進一批原材料,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;
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2022-03-29
4.購進煙葉- -批,價款60萬元,增值稅7.8萬元,取得增值稅專用發票.委托遠東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費10萬元,增值稅13萬元,取得增值稅專用發票.
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2024-07-02
1.12月1日,向一般納稅人采購A設備一臺,取得增值稅專用發票,注明金額23萬元,支付運費,取得增值稅普通發票,注明增值稅稅額0.3萬元。計算增值稅
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2022-03-13
為什么不把銷項和進項的 差額直接記入應交稅費-末交增值稅,而要先差額記入應交稅費-應交增值稅-轉出末交增值稅,再把它轉到應交稅費-未交增值稅?
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2019-11-22
從22年4月份開始小規模納稅人增值稅普通發票增值稅全免。請問,做帳時帳務處理上是否需要先計提3%的增值稅,然后再將增值稅轉入營業外收入嗎?
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2022-04-07
在電子稅局申報增值稅,導入進銷項后,下一步。點申報時提示:您屬于非營改增納稅人,不能填寫本欄次,如需填寫本欄次,請先進行對應稅費種認定。,這寫什么問題,怎么解決?
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2021-01-16
工業企業轉讓土地及廠房,如何計算土地增值稅?是2021年建的,營改增之后的,購買土地自己建設的廠房
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2022-04-06
這道題里的房產不是營改增之前買的,計算應交增值稅時,也能扣除購入時原值,我想確認的問題是:銷售房產時只要時提供了可靠證據證明購入原值,那就都能從出售售價里抵減購入成本價,跟2016年4月30日的節點時間沒有關系嗎?我一直以為:只有營改增之前購入的房產能按照差額計征
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2022-10-11
地稅的增值稅銷售額(月/季)按增值稅銷售額填報,請問地稅的增值稅銷售額(月/季)是填含稅的銷售額嗎
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2016-03-01
老師,您好,請問當期進項大于銷項,沒有需要繳納的增值稅,需要從應交增值稅的科目轉到未交增值稅嗎
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2018-05-24
公司是做股票差價的,增值稅是按投資收益不含稅額交的,現在要報稅(增值稅),應該怎么填交增值稅的表?
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2017-07-10
老師您好!請問應交增值稅借方余額怎么調整,,轉出未交增值稅也是借方余額,我們每個月都要交增值稅。
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2019-09-24
小規模納稅人小微企業增值稅減按1個點交增值稅稅,請問一下我們開增值稅專用發票也是1個點嘛?
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2020-07-22
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