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有優(yōu)惠券的管理制度嗎?
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2017-08-24
合伙企業(yè)稅收優(yōu)惠地區(qū)
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2023-12-29
小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策?
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2019-04-29
中外合資稅收優(yōu)惠有嗎
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2019-12-05
這個(gè)優(yōu)惠文件取消了嗎,
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2018-10-26
#提問(wèn)#:1、進(jìn)口貨物進(jìn)口時(shí)需要繳納增值稅,那在銷(xiāo)售時(shí)還需不需要繳納增值稅或者說(shuō)是用其他的稅來(lái)代替增值稅? 2、進(jìn)口貨物在進(jìn)口時(shí)繳納了增值稅,在銷(xiāo)售時(shí)還需要另外繳納增值稅的話(huà),那進(jìn)口時(shí)繳納的增值稅能不能拿來(lái)抵扣銷(xiāo)售時(shí)的部分增值稅?
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2020-03-08
老師,一般納稅人,當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),分錄第一步: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)10 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)15 第二步 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅5 這樣做對(duì)不對(duì)
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2021-07-06
年末增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄。2017年12月增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為125902.89,進(jìn)項(xiàng)稅額為289200.02,我這樣做分錄對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 125902.89 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅163297.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 289200.02
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2018-01-08
老師,你好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅并繳納稅金的會(huì)計(jì)分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,借,應(yīng)交稅費(fèi)―已交增值稅―已交稅金,貸,銀存,這樣做對(duì)嗎,還是,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,改成應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅
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2016-08-15
老師 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 老師,這兩筆分錄可以做在同一個(gè)憑證上嗎? 還有這個(gè)憑證,拿什么來(lái)做附件?
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2024-07-09
結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅正確分錄是什么?比如這個(gè)月未交增值稅額為2000借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2000還是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2000還是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2000求正確分錄
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2019-01-07
老師,你好!我們是小規(guī)模納稅人,一季度下來(lái)沒(méi)有滿(mǎn)30萬(wàn)的銷(xiāo)售額,減免增值稅,會(huì)計(jì)分錄是不是這樣子寫(xiě):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)/營(yíng)業(yè)外收入。謝謝!
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2019-10-26
增值稅普通發(fā)票跟增值稅專(zhuān)用發(fā)票有什么區(qū)別?
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2019-09-25
營(yíng)業(yè)稅改增值稅后 房屋出租后可否開(kāi)增值發(fā)票
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2016-04-25
期末留底增值稅如何處理?非增值稅試點(diǎn)納稅人
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2017-12-29
應(yīng)交增值稅和未交增值稅科目有什么區(qū)別?謝謝。
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2015-10-07
增值稅為什么沒(méi)用到?這個(gè)增值稅到底交給誰(shuí)的?
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2019-02-28
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和未交增值稅有什么區(qū)別?
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2017-09-26
什么是增值稅普通發(fā)票?什么是增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-11-04
增值稅申報(bào)軟件的服務(wù)費(fèi)188可以抵扣增值稅嗎?
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2018-04-16
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