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請(qǐng)問(wèn)我聽(tīng)課后發(fā)現(xiàn)同一所屬期的增值稅必須報(bào)在出口退稅之前。但是我看了我們公司的申報(bào)表,發(fā)現(xiàn)9月份報(bào)了出口退稅,10月份才申報(bào)增值稅呀,這是為嘛?
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2022-04-26
老師:請(qǐng)問(wèn)出口退稅企業(yè)收到的進(jìn)項(xiàng)稅退稅在現(xiàn)金流量表中怎么計(jì)算并填列?
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2021-09-18
老師,外貿(mào)出口企業(yè)(非加工出口企業(yè))取得的費(fèi)用專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅如何勾選認(rèn)證?是出口退稅的勾選還是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的勾選
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2022-12-08
請(qǐng)問(wèn),一家公司兼有報(bào)關(guān)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的營(yíng)業(yè)范圍。他們以“互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)信息服務(wù)”的名稱(chēng)開(kāi)具了發(fā)票,備注欄寫(xiě)上了“通關(guān)服務(wù)”,這張發(fā)票能否作為代理報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票,成為申報(bào)出口退稅的備案單證
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2023-04-03
老師,我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票,有一項(xiàng)出口名字跟進(jìn)貨名字不一致,不能退稅,認(rèn)證的時(shí)候做的退稅認(rèn)證,那這一項(xiàng)不能退稅的進(jìn)項(xiàng)在增值稅附表二中填寫(xiě)到哪里呢?
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2021-10-30
老師你好,我們有一家出口公司,想問(wèn)下,這家公司做出口退稅的話(huà),是不是申報(bào)增值稅的時(shí)候直接做申報(bào)表中的退稅申報(bào)就可以了?和國(guó)內(nèi)正常業(yè)務(wù)申報(bào)是不同是嗎?
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2022-02-22
免稅發(fā)票是什么發(fā)票,之前是走出口退稅,開(kāi)具普通發(fā)票0稅率
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2021-04-10
我們現(xiàn)在做跨境電商,但是目前打算把賬先走清楚一下,先不出口退稅,需要在國(guó)內(nèi)繳納的增值稅嗎?我們是一般納稅人?那我們繳納的增值稅是按什么繳納的,國(guó)外店鋪的銷(xiāo)售額?
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2022-06-01
請(qǐng)問(wèn),出口企業(yè),是不是國(guó)稅上的增值稅申報(bào)是按每個(gè)月15號(hào)(沒(méi)有順延的話(huà))申報(bào),出口退稅,沒(méi)有時(shí)間限制,企業(yè)自己決定的
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2023-05-15
你好,計(jì)算出口退稅是按當(dāng)月的銷(xiāo)售額吧,貂皮大衣生產(chǎn)企退稅率是13%吧
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2019-09-21
出口退稅勾選認(rèn)證是在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里是發(fā)票不抵扣勾選嗎
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2021-09-22
我想問(wèn)一下,在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),我忘記填進(jìn)項(xiàng)未抵扣的發(fā)票了,就是要出口退稅的發(fā)票,這樣會(huì)不會(huì)有什么影響啊
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2022-12-09
按規(guī)定取得的增值稅出口退稅款不計(jì)入企業(yè)收入總額嗎?計(jì)入哪里?
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2021-07-09
出口的進(jìn)項(xiàng)票稅率是13%,出口退稅率是0%。 1. 是否需要做退稅申報(bào)的手續(xù)? 2. 這張進(jìn)項(xiàng)票的稅款部分要怎么處理?做退稅勾選還是抵扣勾選? 3. 賬務(wù)怎么處理?
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2021-06-24
你好,老師,貿(mào)易公司是買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出,如果客戶(hù)需要成品,我們自己購(gòu)買(mǎi)材料,找生產(chǎn)企業(yè)加工,那加工成成品,那貿(mào)易公司出成品,那還能出口退稅嗎?那貿(mào)易公司只有原材料的發(fā)票跟加工發(fā)票。
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2024-03-18
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么,就是從1出口報(bào)關(guān)到增值稅申報(bào),再到退稅申報(bào)和稅款退回的所有時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么,就是整個(gè)退稅完成大概需要多久時(shí)間?每個(gè)流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么?
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2024-03-02
計(jì)算免抵稅,其中稅率為1:6.5,銷(xiāo)售使用稅13%,出口退稅率為9%,當(dāng)期出口66萬(wàn)美元,可抵扣570萬(wàn)元。
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2019-11-05
老師,我問(wèn)下假如我們采購(gòu)了50萬(wàn)的原材料,其中30萬(wàn)是國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,20萬(wàn)是國(guó)外銷(xiāo)售的,這個(gè)出口退稅額應(yīng)該怎么算
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2019-07-05
老師,像我納稅表出口銷(xiāo)售累加填少了這種情況之前有出現(xiàn)過(guò)嗎 納稅表出口銷(xiāo)售累加這個(gè)數(shù)在出口退稅中有什么影響啊
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2019-06-24
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說(shuō)的很對(duì)。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時(shí),可以申請(qǐng)出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過(guò)程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵(lì)出口,促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對(duì)于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時(shí),首先免稅;然后計(jì)算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價(jià)格與征稅率之差計(jì)算應(yīng)退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷(xiāo)貨物的應(yīng)納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請(qǐng)退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會(huì)有所不同,建議咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)顧問(wèn)或查閱最新的國(guó)家稅務(wù)總局公告以獲得準(zhǔn)確信息。希望這個(gè)解釋對(duì)你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個(gè),非自產(chǎn)是這個(gè)
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2025-01-14
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