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老師,晚上好!企業所得稅年度匯算退稅的怎么退?
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2024-05-31
1月份繳納上年第四季度企業所得稅,會計分錄
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2020-02-24
上年度企業所得稅會計分錄錯誤,今天如何更正
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2023-03-08
所得稅年報A105010表,房地產特定業務納稅調整部分,這個表的邏輯關系,是不是只有以前年度填過“房地產企業銷售未完工開發產品特定業務計算的納稅調整額”部分(22-25行)才能填“未完工產品轉完工產品”部分(26-29行)?
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2020-05-15
獨立核算的分公司,2018年第三季度盈利預交了企業所得稅,可2018年是虧損的,預交的企業所得稅怎么處理?
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2019-01-08
老師,我們公司前四年的虧損的,去年和今年有盈利了,但是在申報今年第一季度所得稅時不能填以前年度調整,那這個月要交所得稅嗎
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2019-04-15
報第一季度所得稅提示如下: 您還有3張表尚未填寫: 《A201030減免所得稅優惠明細表(附表三)》 《居民企業參股外國企業信息報告表》 《技術成果投資入股企業所得稅遞延納稅備案表》 但填報時只有申報表A、附表一、附表二,點右向剪頭也沒看到這3張表。請問要在哪里填呢?
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2020-04-11
老師··我填企業所得稅的季度申報時下面有要填季末的 從業人數是填這個月申報的個人所得稅的人數··還是這個月做賬計提的人數?
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2019-10-23
某企業采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業2×18年度利潤總額為100000元,發生的應納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權益及商譽的部分)。經計算,該企業2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業2×18年度的所得稅費用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
2019年發現2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實際資產損失未在稅前扣除而多繳的企業所得稅稅款,可在追補確認年度企業所得稅應納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除”相當于2018年多繳納企業所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業所得稅應納稅額中扣除。 企業以前年度發生的資產損失未能在當年稅前扣除的,可以按照規定向稅務機關說明并進行專項申報扣除。 追補確認年度是2019年么?
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2022-11-29
老師,上年度的所得稅申報表(季度預繳)可以更改嗎,因為公司要申請崗位津貼,可能需要看申報表
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2020-03-09
企業所得稅月(季)度預繳申報表(A)類一般納稅人企業是不是都要填啊?
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2019-01-07
老師我們是小規模納稅人,按季申報企業所得稅,以前都是核定給我們每個季度204元的企業所得稅,這個季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
企業所得稅年報B類的第12行為什么填不上數
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2017-05-23
老師請問企業所得稅年報彌補虧損明細表,可彌補年限里是填本年利潤余額么(借方)對不對,是填負數么
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2020-04-11
老師你好!查賬征收企業,第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業所得稅453
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2019-06-25
2019年1月份交了2017年度的企業所得稅如何做會計分錄,當時沒有計提過所得稅費用
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2019-03-21
國稅所得稅年度匯算清繳,已經申報成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
2014年新版企業所得稅納稅申報表怎么填
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2015-10-25
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