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老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額平均值如何算??從業(yè)人數(shù)也要寫平均數(shù),。
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2020-05-20
老師你好,填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里時(shí),第一列的工資薪金支出是不是包括支付的工資,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)等??
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2020-04-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 中資產(chǎn)總額填寫平均值怎么計(jì)算
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2019-04-14
老師:《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》中的從業(yè)人數(shù)(平均值)怎么計(jì)算?
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2019-05-20
老師請(qǐng)問我們小規(guī)模,這個(gè)月除了填寫2019年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)以外,圖上還有那些表需要填呢?
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2020-05-09
老師:我申報(bào)的增值稅收入大于企業(yè)所得稅年報(bào)收入,差額是由于銷售固定資產(chǎn)引起的,現(xiàn)在稅局要求我把年報(bào)收入調(diào)整和增值稅收入一致,但是我已經(jīng)通過固定資產(chǎn)清理入賬到營(yíng)業(yè)外收支了,這種情況必須要調(diào)整嗎?
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2023-08-17
老師,長(zhǎng)期的應(yīng)交企業(yè)所得稅是貸方,咨詢過審計(jì),近兩年的審計(jì)他們做了調(diào)整多調(diào)了,這怎么在今年進(jìn)行調(diào)整?是用以前年度損益調(diào)整嗎?
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2021-06-05
我公司收到發(fā)票廣告設(shè)計(jì),廣告安裝發(fā)票如何入賬,我司不是廣告公司。這是企業(yè)所得稅年報(bào)表是不是要單獨(dú)填出來 有一張叫廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表 要調(diào)出來嗎?
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2019-07-03
你好,公司于2019年注冊(cè),但是沒有經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中,103資產(chǎn)為0,不能通過怎么辦?
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2020-05-24
企業(yè)所得稅年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表職工薪酬欄目=職工薪酬明細(xì)表合計(jì)數(shù)嗎(工資+公司承擔(dān)的社保費(fèi)+職工福利費(fèi))
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2019-05-16
企業(yè)所得稅季報(bào),現(xiàn)在第一個(gè)季度是盈利的。但上一年度是虧損的,是不是要把上一年度虧損的金額填入彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣就可以不用交企業(yè)所得稅了是嗎?
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2019-04-04
年工資43000 年津貼4100 年中獎(jiǎng)金 2800 個(gè)人所得稅0 --------------------------財(cái)務(wù)開的這個(gè)算的是否正確
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2015-11-26
老師,兼職工資個(gè)人所得稅是按正常工資薪金所得申報(bào)還是按一般勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
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2024-01-12
老師營(yíng)業(yè)稅金及附加和管理費(fèi)用中的稅金都包括哪些科目,例如應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,資源稅,印花稅等
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2019-04-21
企業(yè)在業(yè)務(wù)宣傳、廣告等活動(dòng)中,隨機(jī)向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,對(duì)個(gè)人取得的禮品所得,2019年1月1日以后,按照哪個(gè)稅目繳納個(gè)人所得稅?
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2019-02-25
老師,你好!請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年境內(nèi)所得額是指今年可以彌補(bǔ)的虧損嗎?
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2020-05-19
如果公司年終發(fā)獎(jiǎng)金,50萬,是不是必須要交個(gè)人所得稅,所得稅是多少?如何正常合理的避稅,才能讓個(gè)人得到的更多呢?
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2021-02-05
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
"我國(guó)境內(nèi)某居民企業(yè)(以下稱該企業(yè))在A國(guó)設(shè)立一分公司(以下稱境外分公司),2019年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額14.29萬元,境外分公司稅后所得10萬元,已在該國(guó)繳納企業(yè)所得稅4.29萬元。2020年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額30萬元,境外分公司稅后所得14萬元,已在該國(guó)繳納企業(yè)所得稅6萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%,境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率30%。 要求: (1)計(jì)算2019年度匯總納稅時(shí),境外分公司所得抵免限額。 (2)計(jì)算2020年度匯總納稅時(shí),境外分公司所得的抵免限額。 (3)計(jì)算2
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2023-03-10
老師.企業(yè)所得稅季報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入列填表報(bào)季報(bào)本年累計(jì)金額還是本期金額
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2018-10-22
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