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比如公司以前一直是虧損,剛好這個(gè)月盈利了,是不是要彌補(bǔ)以前年度虧損,所得稅要不要從盈利的當(dāng)月就開(kāi)始彌補(bǔ)虧損?希望老師耐心解答
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2016-10-21
第一季度盈利了,可以不交所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
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2020-04-06
老師,問(wèn)一下,所得稅表里的“彌補(bǔ)以前年度虧損”數(shù)怎么填,我這兒是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的。從注冊(cè)以來(lái)截止第四季度總虧損101984.15元
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2020-01-13
老師,茶葉減半征收的企業(yè)所得稅稅率是多少
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2020-03-02
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目可以怎么用?
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2019-03-02
是否只要是需要沖減以前年度成本科目時(shí)就用以前年度損益調(diào)整?除了成本還有什么科目沖減需要用以前年度損益調(diào)整的?
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2017-12-27
以前年度暫估數(shù)據(jù)比較大,在匯算清繳之前想調(diào)出來(lái),會(huì)計(jì)分錄如何做?已確認(rèn)暫估部分不會(huì)有發(fā)票了,調(diào)增后,就需要繳納企業(yè)所得稅,不做分錄 那我賬上的暫估數(shù)據(jù)一直居高不下,那我賬上暫估數(shù)據(jù)要紅沖下 通過(guò)以前年度損益科目,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2022-03-03
郭老師你好,我公司與學(xué)校有一個(gè)合作項(xiàng)目,支付款項(xiàng)給學(xué)校時(shí),學(xué)校也是只能開(kāi)具這種行政事業(yè)性的收據(jù),請(qǐng)問(wèn),可以憑這個(gè)收據(jù)在稅前抵扣嗎?需要做所得稅調(diào)整嗎?
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2022-01-10
繳納年度經(jīng)營(yíng)所得稅的會(huì)計(jì)分錄去年盈利是要結(jié)轉(zhuǎn)借方是未分配利潤(rùn)還是本年利潤(rùn)?貸:以前年度損益調(diào)整
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2023-03-14
1月份交的18年第四季度的所得稅,在18年的時(shí)候沒(méi)計(jì)提現(xiàn)在是直接計(jì)提還是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整啊
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2019-03-14
老師好,匯算清繳中所得稅納稅調(diào)整表和彌補(bǔ)以前年度損益表是一定要打勾的嗎?我的企業(yè)每年都是虧損的
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2019-05-08
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,要想補(bǔ)計(jì)提去年的所得稅應(yīng)該用哪個(gè)科目補(bǔ)提呢
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2019-04-16
今年發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了一筆費(fèi)用,那今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎?今年需要做以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)分錄嗎?
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2023-07-18
以前年度壞賬轉(zhuǎn)回為什么不需要調(diào)增應(yīng)交所得稅?所得稅費(fèi)用需要調(diào)整嗎?
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2016-04-05
老師,到稅局補(bǔ)充申報(bào)以前年度所得稅,是不是要把整套所得稅報(bào)表都拿去
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2019-06-28
2021年由于發(fā)票金額看錯(cuò),多計(jì)130萬(wàn)成本。今年調(diào)賬發(fā)現(xiàn)了,該怎么調(diào)整?現(xiàn)在調(diào)賬會(huì)影響哪些方面? 老師 你看會(huì)計(jì)分錄這樣對(duì)嗎? 企業(yè)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,賬無(wú)憂。 借:以前年度損益調(diào)整 -130萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -130萬(wàn) 借 :以前年度損益調(diào)整 6.5萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 6.5萬(wàn) ----這是按照21年的所得稅優(yōu)惠政策算,還是按照23年5%算? 借 :以前年度損益調(diào)整 -123.5萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -123.5萬(wàn)
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2023-06-29
企業(yè)以前年度的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題,被稅務(wù)機(jī)關(guān)查出,補(bǔ)交了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅款,還有所得稅費(fèi)用,該怎么做分錄,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-01-02
我是房地產(chǎn)業(yè)的,預(yù)收的賣房收入預(yù)繳的企業(yè)所得稅在匯算清繳的時(shí)候需要補(bǔ)繳所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做,企業(yè)還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)收入,還需要調(diào)整以前年度損益嗎? 當(dāng)季交的企業(yè)所得稅都沒(méi)有計(jì)提的。直接做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貨:銀行存款
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2020-06-10
這個(gè)月國(guó)稅申報(bào)表的企業(yè)所得稅申報(bào)里的以前年度虧損,14年虧損72萬(wàn)元,15年盈利59萬(wàn)元,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)以前年度虧損是填14年的數(shù)虧損72萬(wàn)元嗎?
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2016-04-06
你好老師,我公司是小規(guī)模,公司以前年度虧損,今年打算彌補(bǔ)虧損,1季度適應(yīng)小微政策了,稅款減免,在這個(gè)季度2季度繳稅款了,那我在企業(yè)所得稅季報(bào)該怎么填寫啊?
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2019-07-12
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