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.2018年5月1日,乙公司購入B公司發(fā)行的公司債券,支付價款26 000 000元(其中包含已到期但尚未領取的債券利息500 000元),另支付交易費用300 000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額18 000元。該筆B公司債券面值為25 000 000元。乙公司將其作為金融資產(chǎn)管理。2018年5月10日,乙公司收到該筆債券利息500 000元。不考慮其他相關稅費和因素,寫出購入、支付交易費、收到債券利息分錄。
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2020-06-26
我有建筑2級資質(zhì),去外省焦化廠干活,開發(fā)票需要交多少稅
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2019-08-02
實際收款600元,但給對方開了1000元(價稅合計專票),怎樣做分錄?
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2017-10-08
昨天申報了上個月的稅,今天專管員要求帶上個月的資料過去,應該是要查賬吧,上個月增值稅全額抵減了,想問下上個月有一張開出的專票實計作廢但開票系統(tǒng)忘記作廢了,把它和其他的票做在了一起算了稅,想這個月再做紅字票,專管員那邊查賬有問題嗎?
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2019-12-10
小規(guī)模開發(fā)票,開增值稅專用發(fā)票和增值稅普票,在地稅哪稅點有區(qū)別么?
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2017-09-27
增值稅專票勾選認證過程中,要不要先用發(fā)票掃描機器掃描增值稅專票
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2017-10-01
老師,開具給客戶的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,發(fā)現(xiàn)錯誤要開紅字,因為對方已經(jīng)勾選,那錯誤發(fā)票是不是就不用退回給我們,我們開具好紅字以后也把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)提供給客戶做進賬稅額轉(zhuǎn)出,對嗎
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2019-06-28
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
老師,辦公用品開了增值稅專用發(fā)票,怎么做帳
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2016-06-16
老師,購買辦公用品開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2021-09-02
收到的辦公用品發(fā)票是增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2017-02-21
甲公司從證券市場購入乙公司股票20000股,每股買價10元,其中包含已宣告但尚未支付的現(xiàn)金股利每股0.60元,另支付相關交易費用1000元,取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為60元,甲公司將其劃分為交易性金融資金,該資產(chǎn)的初始入賬價格金額為( )元?A.189000 B.200000 C.188000 D.201000
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2021-06-28
2月10日a公司購入甲公司發(fā)行的公司債券,支付價款為600萬其中包含一道夫妻的單尚未領取的債券利息14萬元,另支付相關交易費用3萬元取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為0.18元,a公司將為畫風交易交易性進入這個分錄怎么寫怎么算
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2022-08-09
宏華公司2020年5月1日購入N公司債券劃分為交 易性金融資產(chǎn)核算,債券面值100萬元,票面利 率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應于4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買價為110萬元,另支付交易費用1.7萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.102萬元。 分錄怎么寫
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2022-03-16
已收到運費的增值稅專用發(fā)票,但未付貨款,這樣可以先拿來抵扣認證嗎?借:銷售費用-運費
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2018-11-26
4. 2018年10月1日,購入股票1 500股,每股市價4.80元,交易費用為750元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為45元。
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2020-06-30
銷售費用開了6點的增值稅發(fā)票應該怎么做賬
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2015-11-10
我公司是增值稅一般納稅人,有幾個固定的供應商,合作良好,但這幾個供應商是小規(guī)模納稅人,增值稅專用發(fā)票的征收率為3%和6%請問增值稅3% 和6%的征收率的發(fā)票,供應商給我們增值稅專用發(fā)票,還是增值稅普通發(fā)票劃算?只要收到增值稅專用發(fā)票,哪怕征收率為3%或者6%都比增值稅普通發(fā)票劃算嗎?
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2018-04-11
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應交稅費/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
您好老師,增值稅申報表,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額是填開票總額還是只填金額?
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2022-02-09
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