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在填寫增值稅申報表時,有個表一(本期銷售情況明細表)中第十二欄:應稅服務扣除項目本期實際扣除金額,像這一欄,在什么情況下能填寫到。扣除的是什么?
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2019-01-13
想問一下,在辦理企業增值稅即征即退的業務中,當期計算機硬件與機器設備成本是不是必須小于當期嵌入式軟件與計算機硬件、機器設備銷售額合計額
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2020-08-22
老師,請教您超市生鮮部分想計算出準確的毛利潤以下公式可以嗎? 因為成本是預估的,所以不按照成本來計算。 本期盤點庫存+銷售-(上期庫存+進退貨)=毛利潤
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2022-01-06
老師好:請問我公司租賃私人的房子用于做銷售部,由于這房子不想長期租,時間不固定,我還要開發票,那么我合同的日期、金額怎么寫?我到稅務局代開發票怎么開?
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2020-04-07
科目余額表里損益類科目怎么本期金額與本年累計金額相同?主營業務收入、主營業務成本,銷售費用,財務費用等都是本期金額與本年累計金額相同是什么情況?
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2020-07-08
某公司按變動成本法計算的營業利潤為6000元,該期產量為4000件,銷售量為2000件,期初存貨為零,固定制造費用總額為4000元,則按完全成本法計算的營業利潤為
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2020-02-14
以下不屬于日常現金開支需要量范圍的有 a 每月發放工資的支出 b 每日的零星開支 c 大額的不定期差旅費 d 零售業的早齡備用金 e 定期的大宗原料采購款
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2022-05-01
(多選)下列各項中,屬于企業流動負債的有() A 賒購材料應支付的賬款 B 銷售應稅消費品應交納的消費稅 C 收取客戶的購貨定金 D 本期從銀行借入的三年期借款
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2020-03-23
前期銷售的,入了期初應收款,這個月買了財務軟件開始做賬,這個月才收到發票,我要怎么處理,怎么做賬,是沖上月的應收和主營業務收入還是怎么做分錄呢
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2021-03-02
老師,您好,10月份之前財務報表的數都對上了,11月份出售固定資產業務后,資產負債表未分配利潤期末減期初余額就不等于利潤表的凈利潤了,為什么呢?
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2022-01-10
你好,陳霞老師,在代理記賬培訓班-賬務處理10增值稅納稅申報表里的小型微企免稅銷售額3495.16是怎么得來的?及本期應納稅額和本期免稅額104.85是怎么來的?
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2016-10-16
財務會計習題 某企業銷售一批商品,價格為30000元,增值稅為5100元, 收到一張期限3個月的不帶息商業承兌匯票。 要求:編制票據取得、到期收款、無法收款的會計處理。
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2020-07-01
合同法是簽1年的合同,試用期不得超過1個月,很多做銷售的公司都是勞動者有業績了才給轉正,有一些試用期2個月3個月都有,那這種情況怎么理解?
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2017-07-27
幫一個化妝品公司代賬,再商場里零售的!長期銷項 ,進項都沒票,現在給兩個員工做了社保,長期看基本都是沒利潤啊? 這不中吧?應該咋辦呢 偶爾開點發票出去嗎要?
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2017-01-16
具有重大融資性質的分期收款商品銷售,如果在設備交付時就收到了一定的款項,其余的款項后期等額收取,那么設備交付時收到的款項要怎么記入會計分錄呢
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2022-12-23
土地費用,前期工作費,建筑安裝工程費,基礎設施建設費,公共配套設施費,不可預見費,開發期間稅費,管理費用,銷售費用,財務費用。 哪些是固定成本,哪些是變動成本?
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2021-11-12
老師你好,新政策開始后,我的小規模申報有以下這樣的問題 之前申報銷售貨物跟服務是分開申報的,我銷售不超30萬未到起征點,服務超了,現在申報表上在銷售第10條上輸入15萬,在服務第一條上輸入32萬,卻一直第10條上“本欄次(\"貨物及芳務\"列第10或1檔數據不包括“本期發生的銷售不動產銷售額適用增值稅差額征收政策的納稅人,請填寫差額后的銷售額;如果考慮以上因素后,本期銷售額小于等于10萬元(按季納稅30萬元的,可填報本欄次(第10或11)‘” 這是什么原因?是不是要合計申報才行?以前是兩個稅種的
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2019-07-02
某食品生產商甲公司簽訂了一項合同,向一家全球大型連鎖零售店客戶銷售產品,合同期限為1年。該零售商承諾,在合同期限內以約定價格購買至少價值2000萬元的產品。同時合同約定,甲公司需在合同開始時向該零售商支付200萬元的不可退回款項,該款項旨在就零售商需更改貨架以使其適合放置甲公司產品而做出補償,第一個月該零售商銷售產品開具發票的金額為150萬元(不含增值稅)。甲公司第一個月應確認的收入為( )萬元。 這道題目,確認收入是135萬,那另外的15萬是計入什么科目,老師能把分錄寫一下嗎
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2024-01-17
某公司2022年1月只生產丁產品,有關資料如下,起初存貨量100件,本期生產量800件,本期銷售量600件,期末存貨量300件,單位產品變動生產成本30元,固定制造費用4800元,單位產品變動期間成本0元,固定期間成本300元,該產品單價60元,采用兩種成本計算方法分別計算睡前利潤
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2022-04-06
學員:資料: 某企業(一般納稅人)2022年11月發生如下業務: 1.銷售速凍食品 700萬元,開具防偽稅控增值稅專用發票80份; 92.銷售小麥500萬元,其中:開具防偽稅控增值稅專用發票22份,銷售額為300萬 元;開具普通發票50份,銷售額為226萬元; 33.提供加工勞務收入100萬元,開具防偽稅控增值稅專用發票18份; 4.銷售自用固定資產銷售額為52萬元,原值為50萬元,已提折舊2萬元,開具普通發 票8份; 5、本期基建領用生產用原材料(稅率13%)100000元; 6.由于保管不善,造成成本為100000元原材料(稅率13%)被盜; 7.上期留抵稅額為20萬元 8.本期購進貨物情況: ①購進適用13%稅率貨物5000000元,本期認證相符且本期申報抵扣的防偽稅控增 值稅專用發票80份,金額為3823529.44元,進項稅額650000,其他的尚認證; ②適用 13%稅率,本期認證相符且本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發票40份, 金額為1538461.54元,進項稅額20 萬元; ③從農民手中購入免稅農產品20份,金額為2307692.31元,取得由稅務機關代開的農 產品
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2024-01-15
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