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某A公司,是我公司客戶,已設(shè)置應(yīng)收賬款科目,現(xiàn)要求我公司代轉(zhuǎn)B公司貨款10000元,已收到并付了B公司,怎么做賬?1.是直接沖減應(yīng)收賬款?2.還是設(shè)置其他應(yīng)付款科目單獨(dú)核算,然后用其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款相抵減后和客戶結(jié)算?3.代轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)不做賬可以嗎
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2016-01-19
公司收個人業(yè)主的錢,不掛預(yù)收賬款,掛成其他應(yīng)付款,可以不
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2018-07-09
配送公司給公安局送貨,然后應(yīng)收賬款掛了100多萬,然后導(dǎo)致其他應(yīng)付款也有100多萬,那到時候收到這個錢是需要?dú)w還法人,那到時候轉(zhuǎn)賬要注意什么呢,可以一筆轉(zhuǎn)多大的金額
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2021-12-23
公司存貨負(fù)數(shù),應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款都比較大,有什么風(fēng)險
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2020-05-19
專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 遞延收益轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 分別是什么意思
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2019-12-16
如果我們公司進(jìn)的酒,老板私人的另外的公司要買的話,按照原來的進(jìn)價給他的,開票按照原價開沒事吧?因?yàn)槲覀冇泻途茝S合作有資質(zhì),他們不管從酒廠直接拿酒。另外這個60萬的酒之前年前的時候就準(zhǔn)備開票,由于領(lǐng)導(dǎo)這樣那樣的原因一直掛在往來其他應(yīng)付款上面。沒有開票,但是錢早已經(jīng)收過200萬,已經(jīng)拉走60萬酒,還剩140萬在我們庫里。我現(xiàn)在要開票的話可以按照原價開么?另外做賬這個其他應(yīng)付款可以先轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款,然后再結(jié)轉(zhuǎn)收入么?
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2020-05-06
借:其他應(yīng)付款——集團(tuán)內(nèi)部往來 貸:預(yù)收賬款
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2020-12-12
公司要注銷,有一筆應(yīng)收賬款和一筆其他應(yīng)付款沒有結(jié)清怎么做賬
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2018-08-27
一般納稅人公司 繳納一年的倉儲費(fèi) 3月份支付5萬從對公轉(zhuǎn) 5月份支付5萬余款現(xiàn)金支付 款付了后收到專用發(fā)票10萬 分錄怎么走才對
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2020-06-11
A公司之前替我單位代付過款,掛其他應(yīng)付款,本月我單位替A公司付差旅費(fèi)5000元,請問我是應(yīng)該掛其他應(yīng)收款還是沖其他應(yīng)付呢?哪個分錄正確?我是新手,請大家指點(diǎn),謝謝!分錄一掛往來: 借:其他應(yīng)收款—A公司 5000 貸:現(xiàn)金 5000 分錄二:沖其他應(yīng)付 借:其他應(yīng)付款—A公司 5000 貸:現(xiàn)金 5000
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2014-10-17
只要有涉及現(xiàn)金收支,但不涉及單位的收入支出的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都要做預(yù)算會計分錄嗎?
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2019-09-28
老師,這樣填有問題么,公積金其中個人應(yīng)該繳納的部分,公司承擔(dān)了一點(diǎn),那這個公司代為承擔(dān)的部分,是不是要減去,放到稅收金額這塊?
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2020-05-13
代收代付的工資和社保也開票了掛的往來款,只有收的服務(wù)費(fèi)才做收入,報稅時開票金額與收入不一致怎么處理?
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2019-04-14
老師,我們先開了收據(jù)給客戶,后來客戶付款沒有收據(jù)金額多,那我們是收回收據(jù)作廢重開嗎?有沒有其他解決方法?
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2020-04-10
老師,作為一個合伙企業(yè),有應(yīng)收,應(yīng)付賬款金額,也有每月記錄的收入和費(fèi)用支出金額,怎樣才能算出它的利潤給老板看呢?
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2016-11-04
老師,預(yù)付廠房租金,發(fā)票未到,分錄可以寫借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,然后月末計提這個租金,借制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎?
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2020-02-25
老師,我司付11800現(xiàn)金給一個供應(yīng)商,供應(yīng)商開了收據(jù),和一張12000的發(fā)票,因?yàn)槭論?jù)與發(fā)票金額不一樣,我只用發(fā)票入賬可以嗎
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2017-12-25
我們公司收顧客的押金24000 我是做借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款。之后又將這個押金打上總公司 做借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款嗎
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2019-08-03
老師,請教個問題,酒店行業(yè)的收入里有部分是傭金(傭金付給總部),實(shí)際收不回來的,有部分是總部要付給我們的收入, 就是我們要付給總部是1980,(里面有總部付給我們2000,我們付給總部20),???然后另外有銀行存款是收了1000,主營業(yè)務(wù)收入其實(shí)是有1000+2000+20。這個要怎么做分錄呢?我是這么做的,借?銀行存款?1000??銷售費(fèi)用?20?貸?主營業(yè)務(wù)收入1020???????借?應(yīng)收賬款-總部?2000??貸?主營業(yè)務(wù)收入?2000 。可是這樣一來,應(yīng)收總部 1980就不對,我要怎么改呢?
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2024-01-16
以融資租賃形式向租賃公司租入不需安裝設(shè)備一臺,雙方簽訂租賃合同,訂明租賃設(shè)備價款為40萬元,每年年底付款一次。分四年付清付款時間,按租金余額的12%收取利息,并按每次租金的2%收取手續(xù)費(fèi),款項(xiàng)付清后,企業(yè)交付8000元名義叫狂取得財產(chǎn)所有權(quán),
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2020-11-03
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