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老師我們單位在新疆克拉瑪依,我們員工在新疆另外一個城市的住宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)吧?
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2018-12-19
老師好,請問高企要計(jì)提的研發(fā)準(zhǔn)備金應(yīng)該怎么做會計(jì)處理呢,依據(jù)什么計(jì)提,怎么做賬
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2020-05-09
人力資源行業(yè)小規(guī)模納稅人選擇簡易計(jì)稅還是差額納稅,一般是依什么來判斷和選擇?
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2017-07-26
老師:我司做手機(jī)軟件開發(fā),想問下我想把今年研發(fā)的產(chǎn)品想做無形資產(chǎn),需要什么依據(jù)?
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2018-12-19
老師,如果調(diào)整分錄是借 生產(chǎn)成本 貸 未分配利潤 ,為什么要這樣調(diào)?這樣調(diào)的依據(jù)是什么?
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2019-06-05
小伙伴們,有誰知道關(guān)于城市垃圾清理費(fèi)的納稅申報(bào)?納稅條件,計(jì)稅依據(jù)還有申報(bào)時間
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2019-06-14
礦山開采的環(huán)境恢復(fù)治理基金如何做賬?這個做賬依據(jù)是啥?未使用是否可以稅前扣除
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2022-09-04
你好,房地產(chǎn)行業(yè),我方屬于承建商,與開發(fā)商簽訂合同,現(xiàn)在需要計(jì)算繳納印花稅,這個印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?如何計(jì)算這個印花稅?
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2019-08-29
老師,經(jīng)貿(mào)公司,本月只有購入發(fā)生,沒有銷售,現(xiàn)在填寫印花稅時,計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該是進(jìn)貨合同金額吧,但因?yàn)樵鲋刀愂橇悖F(xiàn)在不讓錄入計(jì)稅金額,只能零申報(bào)么?
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2020-05-14
收到稅務(wù)局的風(fēng)險(xiǎn)提示如下:(省級第三方)納稅人已納城建稅計(jì)稅依據(jù)小于增值稅消費(fèi)稅實(shí)納稅額風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),您單位2017年入庫增值稅312331.02元,消費(fèi)稅0元,營業(yè)稅169400.96元,當(dāng)期原國稅審批免抵增值稅0元,增值稅退庫0元,消費(fèi)稅退庫0元,營業(yè)稅退庫0元,城建稅入庫23016.64元,可能存在少申報(bào)城建稅的行為,請核查。
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2018-08-12
您好,我這個季度有一張百分之一的正數(shù)代開專票,兩張百分之三的負(fù)數(shù)代開專票,加起來也是負(fù)數(shù),應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退都是負(fù)數(shù),請問我附加稅的計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該是應(yīng)納稅額還是本期應(yīng)補(bǔ)退呢
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2021-01-26
公司屬于第三方平臺,客戶A在平臺購買客戶B的商品,錢是支付到公司對公賬戶,然后再和客戶B進(jìn)行結(jié)算,公司主要收入是中間的手續(xù)費(fèi),想問一下這種情況下,計(jì)稅依據(jù)是什么,增值稅該怎么算?
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2022-04-07
在四川省電子稅務(wù)局,申報(bào)房產(chǎn)稅從租計(jì)征時候,只填了半年的數(shù)據(jù),在最后的計(jì)稅依據(jù)和應(yīng)納稅額都是一年的數(shù)據(jù),請問怎么改成半年的數(shù)據(jù)
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2022-05-20
我在聽建筑企業(yè)合同控稅課程時,老師說合同價(jià)不含工程用材料的,按不含材料的價(jià)格開票,但稅法上不是有規(guī)定建筑業(yè)的計(jì)稅依據(jù)要包含材料成本在內(nèi)的嗎
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2018-08-30
老師,我們沒有是銷售行業(yè),沒有簽訂購銷合同,但是有購銷行為,那是要交印花稅的是嗎?我們的印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么
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2020-05-15
銷售不足9萬免增值稅,但不免消費(fèi)稅,那附加稅也免了,就不要考慮消費(fèi)稅了,如果銷售額超過10萬了,計(jì)算附加稅就要以增值稅和消費(fèi)稅之和作為計(jì)稅依據(jù)對嗎?
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2019-01-04
老師,假如我要計(jì)算9月的所得稅。是用本年累計(jì)金額下的。還是本月金額下的利潤總額做計(jì)稅依據(jù)?
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2019-11-16
老師,你好,我們公司租股東的挖掘機(jī),簽的是框架合同,然后租出去收租賃費(fèi),8月份我們開了發(fā)票20萬,付股東15萬的租賃費(fèi),我們在繳納印花稅時應(yīng)該以20萬還是35萬為計(jì)稅依據(jù)呢?
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2019-09-04
附加稅計(jì)稅依據(jù)是增值稅的應(yīng)納稅額還是實(shí)際當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額就是交錢的數(shù),涉及異地預(yù)交增值稅的附加稅的計(jì)算搞不清楚了,求解答
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2019-07-27
單選題17/61 17、甲公司向乙公司租賃2臺起重機(jī)并簽訂租賃合同,合同注明起重機(jī)總價(jià)值為80萬元,租期為2個月,每臺每月租金2萬元。已知租賃合同適用印花稅稅率為1‰。根據(jù)印花稅法律制度的規(guī)定,甲公司和乙公司簽訂該租賃合同共計(jì)應(yīng)繳印花稅( )元。 A 40 B 80 C 160 D 800 參考答案 C 我的答案 A 解析糾錯 租期內(nèi)全部租金=2×2×2=8(萬元),租賃合同應(yīng)當(dāng)以憑證所載金額作為計(jì)稅依據(jù),又由于簽訂合同的各方當(dāng)事人都是印花稅的納稅人,因此,該租賃合同雙方當(dāng)事人甲公司和乙公司共計(jì)應(yīng)繳印花稅=8×10 000×1‰×2=160(元)。
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2020-05-27
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