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老師我有一筆簡(jiǎn)易計(jì)稅的計(jì)提時(shí)分錄為借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅-未交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)嗎?
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2021-02-26
扣了一個(gè)增值稅2萬多元 但是是因?yàn)橐郧百I發(fā)票 然后現(xiàn)在罰款 但是顯示也是增值稅 是做計(jì)提增值稅呢 再交增值稅 還是做營(yíng)業(yè)外支出
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2017-08-22
未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的憑證怎么做?是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這里,但是這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么辦?
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2017-07-07
附加稅計(jì)算方法:銷項(xiàng)增值稅額減去進(jìn)項(xiàng)增值稅額等于實(shí)際繳納增值稅額,在用實(shí)際繳納增值稅額乘以附加稅率,就是所繳納的附加稅,是嗎
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2019-03-27
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要把增值稅銷項(xiàng)科目和進(jìn)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向沖平嗎?還是直接借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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2019-08-07
以下哪幾種發(fā)票屬于增值稅發(fā)票( )。 (本題4分) A.增值稅普通發(fā)票 B.增值稅專用發(fā)票 C.機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票 D.貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票
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2017-11-05
老師您好,做賬中發(fā)現(xiàn)上個(gè)月未做借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅一未見增值稅這筆分錄,可以在這個(gè)月做賬補(bǔ)上嗎?
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2023-03-02
小規(guī)模納稅公司,季度申報(bào)增值稅,在增值稅小規(guī)模申報(bào)表中:小微企業(yè)免稅銷售額是開出發(fā)票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
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2019-07-08
最后一步分錄是將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那個(gè)科目,那期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額還轉(zhuǎn)嗎
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2017-11-06
,軟件企業(yè)增值稅即征即退政策,實(shí)際交的增值稅稅負(fù)超過3%的部分,即征即退,實(shí)際交的增值稅指的是銷售軟件產(chǎn)品的這部分增值稅吧
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2022-07-29
繳納增值稅時(shí)不是 借 未交增值稅 貸銀行存款 嗎?為什么實(shí)操中的辰希模具有限公司繳納上個(gè)月增值稅的分錄是 借 已交增值稅 貸 銀行存款
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2016-05-28
年末留底稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方,這樣可以么?
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2020-01-07
小規(guī)模購(gòu)買原材料入賬價(jià)值包含增值稅,入庫(kù)單原材料價(jià)值為什么是不含增值稅?
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2016-08-01
給政府部門開增值稅普票是11%,在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了2%的增值稅,這2%的增值稅能抵公司的銷項(xiàng)稅嗎?
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2017-08-28
這個(gè)題目可不可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 207822.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)207822.13
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2016-08-11
增值稅銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),還需要繳納的增值稅,是不是下個(gè)月要從轉(zhuǎn)出未交增值稅來進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)呢。。
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2018-02-08
這個(gè)應(yīng)交增值稅,最后不交這些增值稅額,也許也有交的沒那么多,又怎么轉(zhuǎn)出貸方應(yīng)交增值稅?
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2018-10-14
申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第25期初未交稅額自動(dòng)顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
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2019-09-11
增值稅我每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里面的。這個(gè)月要交增值稅了,會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么寫
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2019-07-15
每月末,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄;借銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅有余額,怎么做?
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2018-12-15
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