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楓
于2019-09-11 14:57 發(fā)布 ??1434次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-09-11 14:59
你好,那個是不好改的,在下面本期已交的第30欄填 那個數(shù)就可以了
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務(wù)報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
1月:150375.49 稅額4511.272月:03月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發(fā)票由于3月份開錯一張票、原稅率為1%,錯誤開成稅率5%,如何申報增值稅申報表,可以申報在主表第6欄嗎?下個季度有銷售額再抵減嗎?
討論
申報增值稅時,增值稅申報表中第25期初未交稅額自動顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
上交多的增值稅款,這月申報增值稅的時候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報表主表的哪一行?
公司這季度未開票,在申報增值稅時,把利潤表里的利潤填入增值稅申報表的,未開票收入的服務(wù)欄里,生成報表時為什么增值稅的減免額與利潤表里的增值稅金額不一樣;計算了,
8月申報增值稅申報表中本期應(yīng)補(退)稅額為-466.02,即沒有扣稅款。那9月申報的時候,-466.02應(yīng)該填在本期已交稅額中嗎,還是該怎么填呢
路老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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