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某企業采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業2×18年度利潤總額為100000元,發生的應納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權益及商譽的部分)。經計算,該企業2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業2×18年度的所得稅費用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
個人所得稅申報的年度收入不到10萬,申報最后選擇了“享受免申報”,合理嗎?
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2021-06-04
我們公司往年都是虧損,今年一季度盈利了怎樣填寫企業所得稅表需要交企業所得稅嗎還是可以彌補上年虧損
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2018-04-10
關于個人企業、合伙企業的生產經營所得,公司是水泥廠,以前年度都沒有開過銷售發票的,現在被轉成定期定額征收生產經營所得,季度申報,有哪些有關營業收入減免政策
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2017-03-26
老師我們是小規模納稅人,按季申報企業所得稅,以前都是核定給我們每個季度204元的企業所得稅,這個季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
企業所得稅月(季)度預繳申報表(A)類一般納稅人企業是不是都要填啊?
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2019-01-07
所得稅年報A105010表,房地產特定業務納稅調整部分,這個表的邏輯關系,是不是只有以前年度填過“房地產企業銷售未完工開發產品特定業務計算的納稅調整額”部分(22-25行)才能填“未完工產品轉完工產品”部分(26-29行)?
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2020-05-15
老師,請問申報年度企業所得稅,因上年變更了股東,一人股東的,要新增,這次這里要填100%還是直接寫1?
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2022-05-25
老師,你好,18年多交了1萬的企業所得稅,申請留底,19年年底抵扣了1萬的企業所得稅,怎么做賬務處理
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2020-02-11
老師,2023年度企業所得稅,按政策100萬元內的減按25%計所得額,20%的稅率繳納企業所得稅嗎?是這樣理解的嗎?
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2023-01-09
第一季度利潤總額-50萬,第二季度利潤總額200萬,上半年利潤總額合計為150萬元,現要預繳企業所得稅37.5萬元。在第二季度申報表如何填寫,在第二季申報表里填完數據后,第11行次”應納所得稅額為50萬元,請問老師:第一季度虧損的50萬元,應在哪里填寫后,才能變得第二季度申報表里應納所得稅額為37.5萬元?
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2018-07-12
企業以前年度發生的資產損失能在企業所得稅前扣除嗎?
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2017-06-26
小企業會計準則下補繳上一年度企業所得稅怎么做分錄
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2018-06-11
老師,匯算清繳填得有問題,怎么辦,很急,在線等,因為馬上就要過了申報期限了這個月,我今天報稅的時候才發現居然有所得稅要交,然后才發現我匯算清繳的時候以前年度虧損的應該填了0
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2019-10-21
老師:年度所得稅匯算時,會因招待費調整,而退所得稅,可否在12月做分錄調,如何做,如果現招待費10000元,未超收入的千分之五。
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2020-12-24
老師你好!查賬征收企業,第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業所得稅453
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2019-06-25
債務重組確認的應納稅所得額占該企業的應納稅所得額50%以上。可以在5個納稅年度期間內,均勻計入合年度的應納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
請問老師 申報季度所得稅的時候 申報表上的營業收入的“本年累計金額”寫的是本年度累計的還是季度累計的?
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2023-07-16
企業所得稅年度匯算清繳有費用調減,要做會計分錄嗎。企業虧損,不涉及所得稅繳納。借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
老師,上年度的所得稅申報表(季度預繳)可以更改嗎,因為公司要申請崗位津貼,可能需要看申報表
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2020-03-09
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