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上年度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤,今天如何更正
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2023-03-08
請(qǐng)問(wèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是1080000元,那實(shí)際應(yīng)納所得稅額是多少需要怎么計(jì)算呢?
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2023-05-26
老師,企業(yè)所得稅中關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告沒(méi)有是不是不用管?也不用申報(bào),本身它也提示申報(bào)屬期不存在年度申報(bào)記錄
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2022-05-06
企業(yè)零申報(bào),國(guó)稅注銷(xiāo)時(shí)要求提供年度所得稅申報(bào)表,是否只需提供申報(bào)表,收入明細(xì)表,支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,
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2017-10-25
老師,我想問(wèn)一下,我有個(gè)公司,名下有個(gè)分公司,國(guó)稅要求讓我每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),要一起合并申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)老師,是不是把分公司報(bào)表直接加到總公司申報(bào),就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報(bào)所得稅,利潤(rùn)表是看1-6累計(jì),還是看4-6月份的
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2021-07-01
個(gè)人所得稅預(yù)繳和年度匯算清繳在地稅網(wǎng)哪里申報(bào)?
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2017-04-26
個(gè)人所得稅年度自行納稅申報(bào)表的已繳稅額怎么算
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2020-06-24
我們公司往年都是虧損,今年一季度盈利了怎樣填寫(xiě)企業(yè)所得稅表需要交企業(yè)所得稅嗎還是可以彌補(bǔ)上年虧損
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2018-04-10
個(gè)人所得稅季度申報(bào)怎么申報(bào)呢
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2022-09-30
獨(dú)立核算的分公司,2018年第三季度盈利預(yù)交了企業(yè)所得稅,可2018年是虧損的,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理?
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2019-01-08
老師,我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報(bào)表,前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅,修改報(bào)表后是不需要繳稅的,我截圖標(biāo)記這個(gè)位置為啥不可以填寫(xiě)已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
老師,2021年累計(jì)利潤(rùn)是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右,企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動(dòng)嗎,意思是本季度利潤(rùn)不超過(guò)以前的總虧損的金額,都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,就是本季度的利潤(rùn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,這個(gè)表,都填完了,最后利潤(rùn)是對(duì)的,就這樣全申報(bào),不用改什么嗎?所交企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎?
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2021-07-12
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬(wàn)元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬(wàn)元,會(huì)計(jì)上未做處理 因以前年度實(shí)際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬(wàn)元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬(wàn)元),則這30萬(wàn)元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明并進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)扣除。 追補(bǔ)確認(rèn)年度是2019年么?
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2022-11-29
第一季度利潤(rùn)總額-50萬(wàn),第二季度利潤(rùn)總額200萬(wàn),上半年利潤(rùn)總額合計(jì)為150萬(wàn)元,現(xiàn)要預(yù)繳企業(yè)所得稅37.5萬(wàn)元。在第二季度申報(bào)表如何填寫(xiě),在第二季申報(bào)表里填完數(shù)據(jù)后,第11行次”應(yīng)納所得稅額為50萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師:第一季度虧損的50萬(wàn)元,應(yīng)在哪里填寫(xiě)后,才能變得第二季度申報(bào)表里應(yīng)納所得稅額為37.5萬(wàn)元?
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2018-07-12
企業(yè)所得稅年報(bào)B類(lèi)的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個(gè)季度204元的企業(yè)所得稅,這個(gè)季度沒(méi)核定是什么原因,
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2020-04-12
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A)類(lèi)一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表中小微企業(yè)免稅額怎么計(jì)算?
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2019-04-12
稅務(wù)局說(shuō)我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷(xiāo)售額。這樣的做法是對(duì)的么,紅字發(fā)票沒(méi)有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營(yíng)業(yè)收入少了
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2020-07-30
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