我是辦的免稅發票,,但是客戶要專用發票,能開具嗎,要怎么開?謝謝
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2020-04-26
我們是蔬菜深加工免稅企業,如果開了專用發票怎么辦?
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2019-05-17
收到專用發票兩張 一張為網上認證服務費 另一張為防偽稅控開票系統技術維護費,兩張專票是否能抵扣,抵扣多少請詳解。并請將抵扣流程講下
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2017-02-07
老師,支付增值稅稅控系統技術維護費,借:管理費用-二級科目寫什么,辦公費?
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2021-04-13
老師,航天信息開票系統維護費280元,賬務處理:
1、借:辦公費 280
貸:現金 280
2、借:辦公費 -280
貸: 應繳稅費-應交增值稅-減免稅款 280
這樣對么?
稅控系統費用全額減免,是指企業在繳納增值稅 時減免么?比如這個月我需要繳納300元增值稅,那么300-280=20,我只繳納20就夠了。這樣理解對么?
請老師指導,非常感謝
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2018-06-08
企業工商面包,有4個股東,在選擇企業控股欄填寫:私人控股還是集體控股
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2020-06-14
購買稅控盤的分錄:
購買報銷時:
借:管理費用-開辦費480 貸:銀行存款
增值稅抵扣減免時
借:應交稅金-應交稅費-減免稅款480
貸:開辦費 480(紅字)
這個是我前手會計做的分錄
現在:應交稅金-應交稅費-減免稅款出現借方余額480
應交稅金-應交增值稅-銷項稅額480
我該做怎么調整才能寫雙方的余額為0呢?
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2019-11-22
老師今年稅收免稅政策應該不包括個體戶把,為什么我用他的稅控盤進來系統提示我開具免稅發票呢,他是查賬征收,每個季度申報小規模納稅人表
我理解的意思是不是有些個體戶也是按照小規模納稅人的標準實施,那么他們這個個體戶是否就享有今年小規模納稅人的免稅政策
[圖片]
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2022-04-26
異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設備未抄報,且納稅人有防偽稅控發票票種核定及發票結存,請納稅人按時對防偽稅控設備進行抄報!顯示是什么原因?
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2018-03-06
稅控系統專用設備費及技術維護費是每個月都可以抵扣的嗎
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2018-11-15
老師 ,長投在沒有達到控制的時候 是用權益法計算的 這個時候不管是在同一控制下的還是非同一控制下的 初始投資和后續計量以及處置的會計核算是一樣的嗎
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2019-06-17
購買了稅控盤,已支付了相關費用及技術服務費,做的分錄是:借:管理費用 貸 820 貸:庫存現金820 借:應交稅費 _應交增值稅_減免稅款 820 貸:管理費用820.現在出現一個問題,資產負債表,顯示已扣減820這筆金額,可是管理費用明細帳和科目余額表不一致,怎么調
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2017-05-25
我用老板自己的儲值卡給員工發放工資,金額上用不用控制在3500一下來規避個稅
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2016-08-26
老師您好,我想問一下小規模納稅人,購買稅控設備,可以全額抵扣,抵扣時借方計入應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸方是計入營業外收入,還是應該借方紅字沖減管理費用呢?
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2016-07-21
請問老師:小規模購買稅控盤和技術維護費全額抵減,填申時,減免明細表還用填填寫嗎?是不是如果,我這月開票超過30000這部分可以抵減稅的要是抵減的稅的正好,就可以不交稅了呢?
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2016-07-16
才成立的公司這個月只有進項沒有銷項,稅控盤和維護費480元,這個月填申報表的是不是不用填附表四和增值稅減免申報明細表,等有了銷項時需要抵扣時才做分錄和填這兩張表
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2018-04-28
本月公司購買防偽稅控設備820元專票全額抵減,分錄為 借:管理費用-辦公費 820 貸:現金820同時:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820(本月有留底額)或者,這個分錄與第一個分錄同時做對嗎?如果用抵減稅額抵減時的分錄怎么做?
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2017-05-28
1.某木地板廠為增值稅一般納稅人,2019年6月有關生產經營情況如下:
(1)向農業生產者收購原木一批,收購憑證上注明的支付收購貨款為30萬元,原木
收入庫后,又將其運往木材廠加工成未經涂飾的素板,取得加工廠防偽稅控系統開具的增值
稅專用發票,注明的支付加工費為5萬元,增值稅.65萬元,加工廠無同類產品價格井已代
扣代繳消費視,專用發本月已認證(0+5)÷(1-2)=3684+065=4
(2)木地板廠將收回的委托加工的素板驗收入庫后,生產車間領用其中的80%用
續生產實木地板
(3)當月銷售給某建材市場實木地板150萬元(不含稅)將市場價值10萬元(不含稅)
的實木地板用作本單位辦公室裝修(實木地板的消費稅稅率5%)
要求
(1)計算木材加工廠應代代繳的消費稅稅頻,
(2)計算該木地板廠當月應繳納的消費稅稅額
(3)在納稅申報期內填制消費稅納稅報表
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2022-04-11
增值稅發票稅控系統專用設備注銷發行登記表怎么填
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2019-10-29
老師,你好!購買稅控盤和第一次的技術維護費可以全額抵扣嗎?如果兩數合起來不上千元,我不入固定資產,直接入管理費用-其他 抵扣時,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 可以嗎?
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2016-07-01
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