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老師我們是外貿(mào)企業(yè),主營進(jìn)出口業(yè)務(wù),是否每一筆進(jìn)項(xiàng)票都要借記應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)?但是都不能抵扣,借記以后怎么辦?還是每次都全額入賬費(fèi)用/成本?
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2019-10-24
我想咨詢一下 我們做出口退稅的 有些進(jìn)項(xiàng)專票還沒有退稅,但是相對應(yīng)的商品已經(jīng)賣出去了,那么申報(bào)增值稅時(shí) 這部分的進(jìn)項(xiàng)稅要填到 本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄嗎?還有一種情況就是商品沒賣出去 或者不確定是否銷往國外,進(jìn)項(xiàng)稅正常申報(bào)嗎?如果已經(jīng)正常申報(bào) 后來出口了,那這部分進(jìn)項(xiàng)稅國稅網(wǎng)上怎么做轉(zhuǎn)出?
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2019-04-23
每月月末計(jì)提出口退稅的時(shí)候,因?yàn)楹痛_認(rèn)成本有時(shí)間差,那么月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅會(huì)不會(huì)出現(xiàn)余額。如果不是全額退稅的話,這個(gè)科目出現(xiàn)余額怎么辦
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2022-03-15
出口退稅中賬務(wù)上作銷售處理(增值稅申報(bào))指的是要開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票?可是對方是境外公司的話那是開境外公司的單位信息的銷項(xiàng)發(fā)票?
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2020-03-30
老師好,我們現(xiàn)在從廠家購進(jìn)一批高爾夫球車,廠家報(bào)價(jià)是4800不開票,也就是不含稅對吧,但是我們購進(jìn)是要出口,需要開增值稅專票的以備辦理出口退稅,廠家說開票的話需要多加10個(gè)點(diǎn),那就是含稅價(jià)4800 4800*0.1=5280,對吧,那最終增值稅專票上的稅額就是5280/1.17*0.17=767.18,然后不明白的是廠家為什么加10個(gè)點(diǎn)?
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2016-09-19
老師,我想問一下。外貿(mào)企業(yè)有出口業(yè)務(wù),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,還需要在減免稅表里填寫數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-09
老師:我們公司是出口退稅生產(chǎn)企業(yè),專門生產(chǎn)功放設(shè)備的,現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)關(guān)了幾筆貨物,收到部份外匯貨款了,要開票,如何開票票,如何申報(bào)退稅呢?增值稅申報(bào)和退稅申報(bào)是分開操作的嗎?
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2022-04-06
老師,我們是純外貿(mào)企業(yè),八月份開始出口退稅,開具了一筆零稅率的發(fā)票,并且收到了一張進(jìn)項(xiàng)專票。我在八月份的增值稅申報(bào),申報(bào)了本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,如下圖。請問我在申報(bào)7-9月份的所得稅表,所得稅表中哪個(gè)需要填寫呢?還是說所得稅表不影響
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2023-10-13
老師我是一家出口外貿(mào)企業(yè),我又是小白鼠不知道咋么做,結(jié)果2018年整年的的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來都是進(jìn)項(xiàng)地方放著,現(xiàn)在稅務(wù)出口退稅的錢進(jìn)來了(退稅另外有人辦理的)我不知道帳要怎么做了,請老師指導(dǎo)我,謝謝!我是這么操作的:借銀行,貸應(yīng)收,然后在做一筆,接應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅,感覺總有什么地方不對,所以麻煩老師了,進(jìn)項(xiàng)是16個(gè)點(diǎn)的,出口退稅是13個(gè)點(diǎn)
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2019-04-11
我妹妹的公司,是生產(chǎn)供應(yīng)商,現(xiàn)在對方客戶要出口退稅,函調(diào)不通過,如果沒有增值稅稅負(fù)率,開多少銷項(xiàng)就開多少進(jìn)項(xiàng)回來,有沒有什么影響
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2024-10-16
是國內(nèi)買材料生產(chǎn)出產(chǎn)成品然后銷售到國外,現(xiàn)在只有一張報(bào)關(guān)單,申請出口退稅和增值稅申報(bào)要怎么做?
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2018-09-03
老師,我在外貿(mào)企業(yè)的稅務(wù)數(shù)字賬戶中出口發(fā)票勾選好后忘記用途確認(rèn)了,導(dǎo)致退稅申報(bào)時(shí)一直無增值稅發(fā)票信息,現(xiàn)在是退稅延遲一個(gè)月了,今天上班剛剛確認(rèn)1月底開票的,對于下個(gè)月出口發(fā)票勾選確認(rèn)了有否影響
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2024-02-17
1. <p>李女士在2021年5月首次通過跨境電商平臺(tái)購買名牌香水1瓶(30毫升),電商平臺(tái)對該香水海外代購報(bào)價(jià)500元,該價(jià)格是海外代購商品的海關(guān)口徑實(shí)際交易價(jià)格假定進(jìn)口高檔化妝品關(guān)稅稅率3%,消費(fèi)稅稅率15%,則電商平臺(tái)應(yīng)代收代繳李女士消費(fèi)稅( ) 元。 電商平臺(tái)應(yīng)代收代繳李女士消費(fèi)稅=500/(1-15%)×15%×70%=61.76(元)。為什么最后×70%?
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2021-11-30
老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅-42439.28應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對不對?謝謝!
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2018-11-30
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,進(jìn)口潤滑油200噸,關(guān)稅完稅價(jià)格每噸15萬元。已知,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅定額稅率1.52元/升,1噸=1126升,關(guān)稅稅率為6%。應(yīng)納增值稅是多少為什么要×10000
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2021-04-20
上月銷售的電視機(jī)中,有1臺(tái)因質(zhì)量問題在本月退回,企業(yè)退還購貨方價(jià)款和稅金合計(jì)2260元,并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。
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2023-06-19
4月4日,將上月購進(jìn)的1000件不合要求的原材料硅膠板退還給供貨方,收回款項(xiàng)45 200元,取得紅字增值稅專用發(fā)票。
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2023-11-07
A給B開增值稅專用票,B給C開增值稅專用發(fā)票,A若在網(wǎng)上查B給C開的增值稅專用發(fā)票,能查到嗎?
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2020-11-18
出口發(fā)票升級普通增值稅發(fā)票,購買稅控設(shè)備490,維護(hù)費(fèi)320怎么做分錄,目前沒有銷項(xiàng)稅。
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2015-10-15
請問老師我上個(gè)月做的出口退稅,其中有一張紅沖的發(fā)票,這個(gè)月增值稅申報(bào)附表二里系統(tǒng)導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)包含了已紅沖的發(fā)票稅額,比我收到的出口退稅款多了已紅沖發(fā)票的金額,我要怎么申報(bào)呢
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2021-11-04
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