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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-11-30 13:33

你要調整什么呢?為什么調整

*燕* 追問

2018-11-30 13:45

原會計多做進項42439.28元(就沒有這進項不知道她是從哪得來的數據),出口退稅貸方余額有172000.9元

樸老師 解答

2018-11-30 13:47

那你就把這個進項轉出就可以了,調整一下就可以了

*燕* 追問

2018-11-30 13:49

老師那貸方余額應交稅費~出口退稅怎么處理

*燕* 追問

2018-11-30 13:55

您好老師,那進項稅額轉出,月末該該如何賬務處理,是要轉入未交增值稅嗎?

樸老師 解答

2018-11-30 14:03

結轉進項稅轉出時
          借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
          貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅

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相關問題討論
這3個科目合并嗎?還是統一結轉到某一會計科目呢?(允許填寫字數有限,所以分兩次說)
2017-09-21 16:53:26
借 :應交稅費應交增稅值-出口退稅, 貸應交稅費應交增值稅進了轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅 貸:應交稅費應交增稅值-進項稅額。
2024-01-12 19:35:23
出口抵減內銷分錄: 借:應交稅金———應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金———未交增值稅 借:應交稅金———應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅金———應交增值稅(出口退稅)
2019-11-03 16:35:02
結轉到應交稅費-未交增值稅 科目
2018-07-27 16:20:01
出口退稅是指出口商品向外貿易伙伴支付的稅收,而發貨國在滿足一定條件時才允許把此稅收在報關單中申報,外貿伙伴報關后由口岸收集的稅收,可以退還給申報出口的商家。由于我國對外貿出口的商品有各種政策性減免,比如貨物出口類別,出口貨物的行業性等,都有可能使商家最終可以享受出口退稅。應用案例:某公司對外銷售一批貨物,發貨后將實際產生的應交增值稅稅額13元記入應付賬款,隨后申報出口退稅,審核通過后,海關準予成功退稅13元,該公司應依據有關規定,登記出口退稅事項,做出如下會計分錄:借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅13元;貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅13元;借:其他應收款-出口退稅13元;貸:應交稅費-增值稅(出口退稅)13元。銀行收到退稅款后,應做如下分錄:借:銀行存款13元;貸:其他應收款-出口退稅13元。
2023-03-06 17:28:03
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