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老師,我在外貿企業的稅務數字賬戶中出口發票勾選好后忘記用途確認了,導致退稅申報時一直無增值稅發票信息,現在是退稅延遲一個月了,今天上班剛剛確認1月底開票的,對于下個月出口發票勾選確認了有否影響
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2024-02-17
老師你好,我想問下,進口增值稅的賬務處理,主要我們公司銷售的進口產品在國內是屬于免稅產品,賬務處理方式是一樣的嗎?
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2019-04-12
您好,請問我有一張報關單是申報日期18年12月份的,19年1月開的出口發票但現在還沒有采集出口免抵退申報,是不是得轉內銷,轉內銷申報增值稅那些又怎么處理?謝謝
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2019-07-03
我公司應交稅費-未交增值稅 科目為借方余額是怎么回事呀(我公司是出口退稅企業,我做的是內賬,但現在年末了應交稅費-進項額 余額要不要轉入應交稅費-未交增值稅科目呀)
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2018-01-08
公司是貿易公司,其開的增值稅發票可以開給其他公司作為出口退稅的進項發票嗎?
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2019-03-12
老師:過年好,我想咨詢一下,生產企業,做出口退稅時,錄入完數據自檢之前,是不是就得先做增值稅申報
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2022-02-08
1、從國外進口一批不需安裝的設備,價值300萬元進口增值稅為39萬元,關稅為30萬元, 運雜費2萬元,全部款項已支付。 2向華新公司購進甲種材料100萬元,增值稅為13萬元,貨款約定3個月后支付,發票已 到,材料尚未驗收入庫。 3、上述甲材料已驗收入庫,結轉材料的采購成本。 4、向藍天公司預付50萬元,以采購丙材料。 5、生產A產品領用甲材料60萬元、乙材料30萬元。 6、支付車間設備維護保養費用5萬元 7、月末計算生產A產品的生產工人工資為5萬元,生產B產品的生產工人工資為4萬元, 廠部管理人員工資為3萬元,車間管理人員工資為1萬元。 要求:為上述經濟業務編制相關會計分錄。
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2019-05-06
往國外匯貨款500美元,匯率6.85,匯款人民幣3425元,貨物報關進口,進口增值稅繳款書上面的完稅價格是3460元。當時付款做的分錄是預付貨款,現在要沖銷預付款,是按照之前的價格沖銷還是按照增值稅票上的金額,這樣的話價格不對
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2017-04-08
生產型內外銷出口退稅企業,比如每月份一共進項100萬,內銷項60萬,外銷40萬,聽說出口退稅一定要先抵完內銷60萬才能退外銷的40萬嗎?如果是這樣我每月全部抵完內銷,那我每個月都不用交增值稅,這樣稅負率會影響稅務風險嗎? 因此所以可不可以:因為內銷一共60萬,可不可以只抵內銷40萬,另外內銷20萬我照常交稅,然后余下的所有進項做退稅? 上面的兩種方法請問哪種方法好?謝謝老師
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2023-08-05
出口企業增值稅稅率與退稅率都是百分之十三,沒有內銷,請問:稅負率應該是多少?
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2019-07-12
老師,是不是一定要網上申報增值稅(一定要發送報表成功),才能填寫出口免稅申報嗎
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2020-05-14
老師你好,生產型出口企業增值稅稅負計算中,免抵退銷售額部分,包括去年開票但在本年退稅的部分嗎?
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2021-06-16
我現在在一個小加工廠做,有進口增值稅進項發票要抵扣,但是我們單位要沒有這么多銷項發票開,要不能不交稅,像這種情況怎么處理
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2016-09-01
餐飲中央廚房購買的封口機入營業費用的低值易耗品攤銷,還是制造費用
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2020-04-26
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下:6月份業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業務:(1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-15
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下:6月份業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業務:(1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-29
出口發票升級普通增值稅發票,購買稅控設備490,維護費320怎么做分錄,目前沒有銷項稅。
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2015-10-15
請問老師我上個月做的出口退稅,其中有一張紅沖的發票,這個月增值稅申報附表二里系統導出來的數據包含了已紅沖的發票稅額,比我收到的出口退稅款多了已紅沖發票的金額,我要怎么申報呢
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2021-11-04
老師,營改增之后一般納稅人銷售或者進口貨物,提供加工,修理,修配勞務的增值稅稅率是多少?農產品(指各種動,植物初級產品)增值稅稅率為多少?
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2016-05-31
就是我單位從國外進貨一批,海關按完稅價核定我們交了增值稅部分,入賬在進項稅。請問我在計算單位成本時是否應把我已交的那部分增值稅并入計算進貨單位成本呢?
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2017-08-03
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