老師我剛剛調了公司的一筆賬,借:應交稅費~應交增值稅~進項稅-42439.28應交稅費~應交增值稅~出口退稅172000.9貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅轉出129561.62能不能幫我看一下對不對?謝謝!
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2018-11-30
甲企業是增值稅一般納稅人,進口潤滑油200噸,關稅完稅價格每噸15萬元。已知,增值稅稅率13%,消費稅定額稅率1.52元/升,1噸=1126升,關稅稅率為6%。應納增值稅是多少為什么要×10000
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2021-04-20
出口發票升級普通增值稅發票,購買稅控設備490,維護費320怎么做分錄,目前沒有銷項稅。
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2015-10-15
請問老師我上個月做的出口退稅,其中有一張紅沖的發票,這個月增值稅申報附表二里系統導出來的數據包含了已紅沖的發票稅額,比我收到的出口退稅款多了已紅沖發票的金額,我要怎么申報呢
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2021-11-04
A給B開增值稅專用票,B給C開增值稅專用發票,A若在網上查B給C開的增值稅專用發票,能查到嗎?
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2020-11-18
出口退稅申報系統怎么申報,計劃出口總值要填嗎??
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2017-05-12
商場辦公用品能開增值稅普通發票13%稅率,能開13%增值值稅專用發票?
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2023-03-22
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下:6月份業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業務:(1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-15
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下:6月份業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業務:(1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-29
老師,進口一般用到岸價,出口是用離岸價嗎
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2020-03-22
根據《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)規定,納稅人購進農產品,原適用10%扣除率的,扣除率調整為( )。納稅人購進用于生產或者委托加工13%稅率貨物的農產品,按照( )的扣除率計算進項稅額。
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2019-10-18
2.甲進出口公司本年1月進口白酒1 800噸,關稅完稅價格為12000萬元,關稅.
稅率為30%。要求: (1)計算甲公司的應納進口關稅; (2) 計算甲公司進口應稅消費
品的組成計稅價格; (3)計算甲公司進口環節的應納消費稅; (4) 計算甲公司進口環節
的應納增值稅。
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2020-03-26
我們進貨一批產品17萬,海運費17萬,還有一些加工費用,那么我們單只產品價格要賣多少錢合適,這個要怎樣計算
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2016-07-11
老師你好,我想問下,進口增值稅的賬務處理,主要我們公司銷售的進口產品在國內是屬于免稅產品,賬務處理方式是一樣的嗎?
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2019-04-12
您好,請問我有一張報關單是申報日期18年12月份的,19年1月開的出口發票但現在還沒有采集出口免抵退申報,是不是得轉內銷,轉內銷申報增值稅那些又怎么處理?謝謝
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2019-07-03
我公司應交稅費-未交增值稅 科目為借方余額是怎么回事呀(我公司是出口退稅企業,我做的是內賬,但現在年末了應交稅費-進項額 余額要不要轉入應交稅費-未交增值稅科目呀)
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2018-01-08
公司是貿易公司,其開的增值稅發票可以開給其他公司作為出口退稅的進項發票嗎?
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2019-03-12
老師:過年好,我想咨詢一下,生產企業,做出口退稅時,錄入完數據自檢之前,是不是就得先做增值稅申報
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2022-02-08
1、從國外進口一批不需安裝的設備,價值300萬元進口增值稅為39萬元,關稅為30萬元,
運雜費2萬元,全部款項已支付。
2向華新公司購進甲種材料100萬元,增值稅為13萬元,貨款約定3個月后支付,發票已
到,材料尚未驗收入庫。
3、上述甲材料已驗收入庫,結轉材料的采購成本。
4、向藍天公司預付50萬元,以采購丙材料。
5、生產A產品領用甲材料60萬元、乙材料30萬元。
6、支付車間設備維護保養費用5萬元
7、月末計算生產A產品的生產工人工資為5萬元,生產B產品的生產工人工資為4萬元,
廠部管理人員工資為3萬元,車間管理人員工資為1萬元。
要求:為上述經濟業務編制相關會計分錄。
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2019-05-06
往國外匯貨款500美元,匯率6.85,匯款人民幣3425元,貨物報關進口,進口增值稅繳款書上面的完稅價格是3460元。當時付款做的分錄是預付貨款,現在要沖銷預付款,是按照之前的價格沖銷還是按照增值稅票上的金額,這樣的話價格不對
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2017-04-08
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