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A給B開增值稅專用票,B給C開增值稅專用發(fā)票,A若在網(wǎng)上查B給C開的增值稅專用發(fā)票,能查到嗎?
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2020-11-18
HK聯(lián)交所<上市規(guī)則>中,關(guān)連人士的定義 14A.07 「關(guān)連人士」指: (1) 上市發(fā)行人或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東; (2) 過去12 個(gè)月曾任上市發(fā)行人或其任何附屬公司董事的人士; (3) 中國發(fā)行人或其任何附屬公司的監(jiān)事; (4) 任何上述人士的聯(lián)繫人; 請問:(4) 任何上述人士的聯(lián)繫人 ==》這里說的聯(lián)系人是什么人?什么樣的人就能被定義為聯(lián)系人?
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2021-12-09
這月已開出口發(fā)票一張,還有內(nèi)銷開票幾張。生產(chǎn)型自營出口企業(yè)。我想等下個(gè)月增值稅申報(bào)完畢后確認(rèn)有留抵稅額了,然后再等下下月初做出口退稅申報(bào),是否可以?
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2020-07-29
施工企業(yè)工程款收入,申報(bào)稅時(shí),按不含稅價(jià)填寫嗎?
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2017-02-14
按利潤總額250000元和25%的所得稅率計(jì)算應(yīng)交所得稅。
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2023-03-02
新規(guī)后的個(gè)稅要怎麼來申報(bào),扣除項(xiàng)目要什麼依據(jù)
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2018-10-10
老師好,請問代扣代繳的個(gè)人對的稅怎么做分錄呢?
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2019-05-05
老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅-42439.28應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對不對?謝謝!
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2018-11-30
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,進(jìn)口潤滑油200噸,關(guān)稅完稅價(jià)格每噸15萬元。已知,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅定額稅率1.52元/升,1噸=1126升,關(guān)稅稅率為6%。應(yīng)納增值稅是多少為什么要×10000
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2021-04-20
1.進(jìn)出口環(huán)節(jié)繳納的消費(fèi)稅、增值稅免征城建稅。同時(shí)免教育費(fèi)附加嗎? 2.繳納的房產(chǎn)增值稅需要隨征城建稅和教育費(fèi)附加的嗎?
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2022-04-10
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))規(guī)定,納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為( )。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照( )的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2019-10-18
分期付款方式購入一批原材料,合同約定的購買價(jià)款為500萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)額為85萬元。根據(jù)合同約定,星海公司應(yīng)于購貨時(shí)支付全部增值稅稅額和20%的貨款,其余貨款于每年年末等額支付,分4年付清。該項(xiàng)購貨具有融資性質(zhì),星海公司選擇7%作為折現(xiàn)率。答案
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2022-04-19
老師我們是外貿(mào)企業(yè),主營進(jìn)出口業(yè)務(wù),是否每一筆進(jìn)項(xiàng)票都要借記應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)?但是都不能抵扣,借記以后怎么辦?還是每次都全額入賬費(fèi)用/成本?
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2019-10-24
我想咨詢一下 我們做出口退稅的 有些進(jìn)項(xiàng)專票還沒有退稅,但是相對應(yīng)的商品已經(jīng)賣出去了,那么申報(bào)增值稅時(shí) 這部分的進(jìn)項(xiàng)稅要填到 本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄嗎?還有一種情況就是商品沒賣出去 或者不確定是否銷往國外,進(jìn)項(xiàng)稅正常申報(bào)嗎?如果已經(jīng)正常申報(bào) 后來出口了,那這部分進(jìn)項(xiàng)稅國稅網(wǎng)上怎么做轉(zhuǎn)出?
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2019-04-23
每月月末計(jì)提出口退稅的時(shí)候,因?yàn)楹痛_認(rèn)成本有時(shí)間差,那么月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅會(huì)不會(huì)出現(xiàn)余額。如果不是全額退稅的話,這個(gè)科目出現(xiàn)余額怎么辦
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2022-03-15
出口退稅中賬務(wù)上作銷售處理(增值稅申報(bào))指的是要開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票?可是對方是境外公司的話那是開境外公司的單位信息的銷項(xiàng)發(fā)票?
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2020-03-30
老師好,我們現(xiàn)在從廠家購進(jìn)一批高爾夫球車,廠家報(bào)價(jià)是4800不開票,也就是不含稅對吧,但是我們購進(jìn)是要出口,需要開增值稅專票的以備辦理出口退稅,廠家說開票的話需要多加10個(gè)點(diǎn),那就是含稅價(jià)4800 4800*0.1=5280,對吧,那最終增值稅專票上的稅額就是5280/1.17*0.17=767.18,然后不明白的是廠家為什么加10個(gè)點(diǎn)?
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2016-09-19
老師,我想問一下。外貿(mào)企業(yè)有出口業(yè)務(wù),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,還需要在減免稅表里填寫數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-09
老師:我們公司是出口退稅生產(chǎn)企業(yè),專門生產(chǎn)功放設(shè)備的,現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)關(guān)了幾筆貨物,收到部份外匯貨款了,要開票,如何開票票,如何申報(bào)退稅呢?增值稅申報(bào)和退稅申報(bào)是分開操作的嗎?
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2022-04-06
老師,我們是純外貿(mào)企業(yè),八月份開始出口退稅,開具了一筆零稅率的發(fā)票,并且收到了一張進(jìn)項(xiàng)專票。我在八月份的增值稅申報(bào),申報(bào)了本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,如下圖。請問我在申報(bào)7-9月份的所得稅表,所得稅表中哪個(gè)需要填寫呢?還是說所得稅表不影響
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2023-10-13
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