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請(qǐng)問,年底多出的留抵增值稅進(jìn)項(xiàng),余額在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 還是 在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方?
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2022-01-10
老師,請(qǐng)問12月份增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”之后,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅”科目里嗎?
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2021-01-18
可轉(zhuǎn)債公司債券負(fù)債成分的初始入賬價(jià)值解析錯(cuò)誤,2000*0.6499+2000*6%*(p/A,9%,5)=1766.56.并不是(2 000+2 000×6%×5)×(P/F,9%,5)=1 689.74,利息是用年金現(xiàn)值系數(shù)計(jì)算,并不是用復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)計(jì)算!!!
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2024-08-26
天誠建筑公司系增值稅一般納稅人。10月份銷項(xiàng)稅額為110萬元,當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為155萬元。11月份銷項(xiàng)稅額為320萬元,當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為240萬元;當(dāng)月部分鋼材被盜,應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額61萬元。12月10日,申報(bào)繳納11月份增值稅(單位:萬元) (1)請(qǐng)計(jì)算10月應(yīng)納增值稅稅額。 .(2)請(qǐng)列出11月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄。(3)請(qǐng)計(jì)算11月應(yīng)納增值稅稅額。 (4)請(qǐng)列示11月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。 ·(5)請(qǐng)列示12月申報(bào)繳納11月增值稅的會(huì)計(jì)分錄。(6)請(qǐng)?zhí)盍?2月申報(bào)繳納11月增值稅的納稅申報(bào)表。
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2024-07-03
中山營改增裝修費(fèi)增值稅增值稅專用發(fā)票開具時(shí)限的規(guī)定?
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2016-04-20
內(nèi)賬應(yīng)交增值稅的未交增值稅在借方是什么意思,為什么還有個(gè)應(yīng)交增值稅科目
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2017-08-17
請(qǐng)問,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是留底稅額,未交增值稅的貸方是要繳納的增值稅對(duì)嗎
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2019-12-12
應(yīng)交增值稅額怎么算的啊,為啥算的應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù),結(jié)果還是交了45000的增值稅
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2019-06-13
老師,這題第三小問,列式中有年金現(xiàn)值和復(fù)利現(xiàn)值兩個(gè)系數(shù),怎么用插值法呀?從1%開始試嗎?
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2020-01-18
老師,注會(huì)財(cái)管租賃那章,租賃凈現(xiàn)值、項(xiàng)目常規(guī)凈現(xiàn)值、項(xiàng)目的調(diào)整凈現(xiàn)值三者有什么關(guān)系呀?
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2022-04-04
老師,月末要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅差額應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費(fèi),本月申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費(fèi)申報(bào)是零申報(bào)嗎?
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2019-01-12
老師,當(dāng)月計(jì)提增值稅是不是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳費(fèi)借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師,你好!請(qǐng)問城建稅是根據(jù)增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項(xiàng)的增值稅嗎?還是按應(yīng)交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)分錄是什么意思呢
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2021-06-30
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄直接是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)分錄對(duì)嗎
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2019-03-06
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
老師,期末需要交納增值稅,這個(gè)科目是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎?
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2021-09-07
增值稅預(yù)繳申報(bào)里沒有表,點(diǎn)出來就是增值稅已經(jīng)申報(bào),增值稅預(yù)繳還需要申報(bào)嗎?
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2018-09-14
預(yù)繳土地增值稅怎么計(jì)算,預(yù)收50萬房款,預(yù)繳增值稅13761.47;應(yīng)該預(yù)繳多少土地增值稅
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2022-04-14
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