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上個月留抵稅額87384.55,這個月銷項稅額56060.31,進項稅額51371.86,這個月底結轉分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 56060.31 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 56060.31 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 51371.86 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 51371.86 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 4688.45 貸:應交稅費-未交增值稅 4688.45 這樣對嗎?
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2019-01-08
老師,今天去增票沒增來,領到批準了,系統不出來票。。是不是有兩張票沒有開完就不能增嗎?一個月只能增一次票嗎?
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2019-06-27
天誠建筑公司系增值稅一般納稅人。10月份銷項稅額為110萬元,當期認證抵扣的進項稅額為155萬元。11月份銷項稅額為320萬元,當期認證抵扣的進項稅額為240萬元;當月部分鋼材被盜,應轉出進項稅額61萬元。12月10日,申報繳納11月份增值稅(單位:萬元) (1)請計算10月應納增值稅稅額。 .(2)請列出11月進項稅額轉出的會計分錄。(3)請計算11月應納增值稅稅額。 (4)請列示11月結轉增值稅的會計分錄。 ·(5)請列示12月申報繳納11月增值稅的會計分錄。(6)請填列12月申報繳納11月增值稅的納稅申報表。
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2024-07-03
內賬應交增值稅的未交增值稅在借方是什么意思,為什么還有個應交增值稅科目
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2017-08-17
請問,轉出未交增值稅借方是留底稅額,未交增值稅的貸方是要繳納的增值稅對嗎
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2019-12-12
應交增值稅額怎么算的啊,為啥算的應交增值稅為負數,結果還是交了45000的增值稅
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2019-06-13
老師,這題第三小問,列式中有年金現值和復利現值兩個系數,怎么用插值法呀?從1%開始試嗎?
2/1506
2020-01-18
老師,注會財管租賃那章,租賃凈現值、項目常規凈現值、項目的調整凈現值三者有什么關系呀?
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2022-04-04
平時各月不結轉可以,但年底是需要結轉的,要結平“應交增值稅’‘的各明細科目:   結轉進項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅     貸:應交稅費——應交增值稅(進項)   結轉銷項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅(銷項)     貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅   根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值,轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。如果“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為當年留抵的進項稅額;如果貸方有余額
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2016-03-09
老師,月末要做借應交稅費應交增值稅銷項稅貸應交稅費應交增值稅進項稅差額應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師,當月計提增值稅是不是應該借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。次月繳費借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師,你好!請問城建稅是根據增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎?還是按應交增值稅的7%呢?謝謝!
1/541
2019-06-19
老師您好,結轉12月未交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
2/1230
2021-06-30
月末結轉增值稅的時候會計分錄直接是:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
3/2511
2019-03-06
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
網上預繳增值稅申報表填錯了而且合同沒有上傳就提交上去了,怎么撤銷回來重新填
1/2923
2020-06-18
如何結轉預繳的增值稅附加稅;之前是預繳增值稅,現在開具發票后這兩個要如何結轉
4/857
2023-07-15
個增值稅申報表,24欄556205.86是我們7月份需要繳的增值稅。25欄314422.89 是我們7月/15號申報6月份已經繳納的增值稅。28-31欄我不明白是什么意思,另外我們還有392705.52元的預繳增值稅還未抵扣,我不知道這個392705.52的預繳增值稅應該填在哪個欄次,另外我們這個月應該是只繳163800.34=556505.86-392705.52,這個在主表那里怎么顯示
1/580
2017-08-10
建筑行業有項目在外地跨區域當月已開票給甲方,然后在電子稅務上預繳增值稅附加稅后,需要填寫反饋信息,后面的部驟
3/2250
2022-05-30
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