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老師,您好!小規模納稅人未達到增值稅起征點,可免征增值稅及附贈,那開發票做收入的時候已經計提增值稅的部分,在申辦增值稅時要怎么做賬呢?
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2020-07-14
當月銷項大于進項,月底做借:轉出未交增值稅,貸未交增值稅,次月交稅時,借未交增值稅,貸銀行存款,那么這個轉出未交增值稅就一直在借方余額放著嗎?
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2018-04-10
上個月做了一筆轉出多交的增值稅的分錄,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多繳增值稅) 這個月收到退回來的稅費 分錄怎么寫?
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2023-01-05
老師好,會計月底計提的當月增值稅,分錄是借:應交稅費-未交增值稅,次月交納的時候分錄是寫,應交稅費-應交增值稅還是應交稅費-未交增值稅呢,
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2021-02-23
簡易計稅,上個月異地預交了增值稅和附加稅,申報上個月增值稅時已經抵減了預交的增值稅,請問本月開票后,增值稅和附加稅該怎么處理和申報?
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2019-09-01
(6)25日,支付增值稅稅控系統技術護費用合計500元,取得增值稅專用發票 方法) 注明價款471.70元、增值稅28.30元,這個的增值稅是多少啊,是進項還是銷項啊?
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2022-04-01
這個分錄這么做合理嗎?調一下,借應交增值稅-小規模增值稅 ,貸 應交稅費-轉出未交增值稅,因為我這個是小規模納稅人,我給計提了增值稅了,現在想調平
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2021-12-31
老師,我們十月份繳納了增值稅所得稅還有城市稅,所得稅和城市稅有計提,但是增值稅所得沒有(開的是專票所以要繳納增值稅),請問要計提增值稅嗎
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2023-01-05
一般納稅人,增值稅賬務處理,都是月末把應交稅費-應交增值稅轉到應交稅費-未交增值稅科目么?等繳納時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,對么?
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2018-11-22
增值稅月末結轉 進銷項都轉到轉出未交增值稅,再結轉到未交增值稅。還是直接結轉未交增值稅。直接結轉的話明細賬上進銷不平老有余額 該怎么做
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2019-06-20
4月份有留底32的進項,5月份增值稅怎么做分錄?4月份把留抵的進項做了未交增值稅的借方,五月份結轉增值稅需要銷—進—未交增值稅的借方 嗎?
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2019-03-01
你好老師,每個月增值稅銷項稅正常做會計分錄,上交季度增值稅的時候,是應該借應交稅費-應交增值稅-銷項稅,還是借應交稅費-應交增值稅-已交稅金
1/1050
2021-03-10
請問老師我公司的房產重新評估后價值增值了,請問增值的賬務處理,謝謝
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2020-07-24
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
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2024-02-23
三月份開始小規模增值稅按1%開具,而我們5月份按3%開一回,6月按1%開的,怎么填增值稅申報表
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2020-07-11
1月份增值稅專票稅率16%錯開成3%了,現增值稅申報表附表1上銷售額 及稅額該怎樣填報啊?
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2019-02-18
老師,8月份有一份火車票報銷計入了待認證進項稅額,8月未抵扣。現在申報增值稅申報表附表2還需要填寫這一筆嗎?還是等要抵扣那個月再填寫申報
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2023-09-05
賣的是鮮活肉蛋類的產品,免征增值稅,在填寫增值稅申報表時,增值稅減免稅申報表怎么填寫。怎么計算,那個免稅銷售額對應的進項稅額,怎么算,
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2018-08-20
銀行利息收入免增增值稅吧
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2018-02-24
老師,陳霞老師的視頻里說只有一盤賬的未交增值稅沒有認證的要先做待抵扣進項稅嗎?我想再確認一下,最好是有分錄,我現在做的是借:應交稅金—應交增值稅(進項稅)貸:現金 借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅) 借:應交稅金—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅),有沒有錯,需要改正嗎?金蝶軟件里好像沒有看見待抵扣的明細
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2016-09-01
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