精品久久久久久久无码,人妻办公室出轨上司hd院线,三十熟女,夜夜躁狠狠躁日日躁视频

籌備期發(fā)票都認(rèn)證了,但當(dāng)期沒抵扣,就全都只能做到開辦費(fèi)了吧
1/397
2018-07-04
本期銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,上期留抵稅額13萬,怎么做分錄
1/647
2020-04-28
上一期申報(bào)的時(shí)候沒有減預(yù)繳可以在下一期申報(bào)的時(shí)候抵減嗎?
1/467
2017-10-11
如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)期確認(rèn)認(rèn)證的增值稅發(fā)票認(rèn)證多了,即稅負(fù)低了,能在申報(bào)的時(shí)候留抵嗎?留些下一期申報(bào)時(shí)再抵扣。
2/732
2019-03-05
2月認(rèn)證的留抵發(fā)票,四月份報(bào)表上沒顯示出來,可以直接和本期的進(jìn)項(xiàng)相加填在表二的本期認(rèn)證且抵扣里面嗎
2/963
2019-05-17
請(qǐng)問,本期認(rèn)證可抵扣稅額110-本期銷項(xiàng)稅額120=應(yīng)交稅額10,加計(jì)抵減后不需要繳稅還結(jié)余1,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
4/802
2019-05-16
服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)算的10%抵減應(yīng)納稅額,通達(dá)物業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,那這個(gè)加計(jì)抵扣的金額7856.76沒有用上,為什么不放在下期能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅里面呢
1/477
2019-09-27
老師,請(qǐng)問原來公司有買了個(gè)不動(dòng)產(chǎn),分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當(dāng)時(shí)沒有抵扣,現(xiàn)在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來的(四)項(xiàng)是“本期不動(dòng)產(chǎn)允許抵扣”,現(xiàn)在沒有這一項(xiàng)了
1/325
2022-01-06
4,5月份有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有收入,所以沒有抵扣。6月有銷項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候附表二中只顯示本期認(rèn)證相符的抵扣額,前期認(rèn)證相符的抵扣額沒有,是否可以抵扣?要在哪里填寫?
1/577
2018-07-05
期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬元,當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。
1/209
2022-11-15
實(shí)操課程,商貿(mào)業(yè)籌建期,有個(gè)計(jì)提本月工資,不明白為什么答案中下面還有可抵扣部分這樣的分錄……求解答……
1/344
2019-12-17
老師,是不是剛剛出了一個(gè)新政策,超過認(rèn)證期限的發(fā)票也是可以繼續(xù)抵扣的。
1/308
2020-01-06
老師你好,我有一張?jiān)鲋刀惖挚勐?lián)5月份開的,要勾選抵扣,但是稅款所屬期6月,我勾選的時(shí)候不能點(diǎn)擊確認(rèn)打印
2/206
2022-06-13
個(gè)月15號(hào)前申報(bào)這個(gè)月的稅,供應(yīng)商的開票日期是下個(gè)月15號(hào)前可以拿來抵扣上個(gè)月的稅款嗎
1/1441
2018-09-20
當(dāng)前稅款所屬期: 2019年11月 (當(dāng)期可抵扣勾選、確認(rèn)截止日期為:2019年12月15日),就是我可以在12月1日-12月15日前勾選確認(rèn)發(fā)票,是屬于11月份的是嗎?
1/2838
2019-11-30
現(xiàn)在申報(bào)7月份的增值稅,開票日期為8月的,可以作為7月份的進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證嗎
2/1126
2021-08-11
老師,我公司再稅款所屬期內(nèi)做了不抵扣勾選,現(xiàn)在跨月了如何撤銷不抵扣勾選,因?yàn)檫@幾張發(fā)票需要用于退稅
1/129
2024-10-29
21年9月開票銷項(xiàng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票開票日期能否是21年10月?
2/1119
2021-09-26
銷售額季度4182.33,小微企業(yè)免稅額填了4182.33。本期銷售額那欄是零,為什么本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是125.47?
3/838
2019-01-09
公司在國(guó)稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
1/528
2017-06-18
主站蜘蛛池模板: 古交市| 凌云县| 眉山市| 宜兰市| 淮南市| 乐都县| 唐河县| 金秀| 中西区| 玉门市| 响水县| 东台市| 沈阳市| 涿州市| 锡林浩特市| 凌云县| 汕头市| 厦门市| 香港| 旬邑县| 安新县| 古蔺县| 辉南县| 资阳市| 奉新县| 高阳县| 灌南县| 正阳县| 中卫市| 苏尼特右旗| 绵阳市| 楚雄市| 中山市| 金秀| 温宿县| 西林县| 博野县| 文昌市| 牙克石市| 周至县| 广安市|