
老師,我6月做了一個(gè)憑證,當(dāng)時(shí)有票,但是沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這張票,應(yīng)該怎么處理呢,當(dāng)時(shí)做的是借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,專票他沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
答: 您好 摘要寫調(diào)整幾號(hào)憑證 借方負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
如何根據(jù)2018年度進(jìn)項(xiàng)稅額算出管理費(fèi)用大概是多少
答: 只有進(jìn)項(xiàng)稅算不出管理費(fèi)用
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我將十月份的一張住宿專票總金額全借了“管理費(fèi)用”,本月發(fā)現(xiàn)了其中有十幾塊的進(jìn)項(xiàng),抵扣聯(lián)還沒(méi)有認(rèn)證,能不能在本月做賬的時(shí)候處理這部分進(jìn)項(xiàng)稅額?該如何做呢?
答: 您好,可以在本月做賬的時(shí)候處理這部分進(jìn)項(xiàng)稅額,先拿發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證,再做憑證更正上月的憑證,把稅額記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)中。


高興的酸奶 追問(wèn)
2017-08-02 14:46
鄒老師 解答
2017-08-02 14:46
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2017-08-02 14:46
鄒老師 解答
2017-08-02 14:47
高興的酸奶 追問(wèn)
2017-08-02 14:48