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申報(bào)表期末留抵78598.67 資產(chǎn)負(fù)債表期末正數(shù)18894.46,調(diào)整完后。摘要寫(xiě)什么??
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2021-10-07
籌備期發(fā)票都認(rèn)證了,但當(dāng)期沒(méi)抵扣,就全都只能做到開(kāi)辦費(fèi)了吧
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2018-07-04
本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn),上期留抵稅額13萬(wàn),怎么做分錄
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2020-04-28
上一期申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有減預(yù)繳可以在下一期申報(bào)的時(shí)候抵減嗎?
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2017-10-11
如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)期確認(rèn)認(rèn)證的增值稅發(fā)票認(rèn)證多了,即稅負(fù)低了,能在申報(bào)的時(shí)候留抵嗎?留些下一期申報(bào)時(shí)再抵扣。
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2019-03-05
請(qǐng)問(wèn),本期認(rèn)證可抵扣稅額110-本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額120=應(yīng)交稅額10,加計(jì)抵減后不需要繳稅還結(jié)余1,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
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2019-05-16
2月認(rèn)證的留抵發(fā)票,四月份報(bào)表上沒(méi)顯示出來(lái),可以直接和本期的進(jìn)項(xiàng)相加填在表二的本期認(rèn)證且抵扣里面嗎
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2019-05-17
服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)算的10%抵減應(yīng)納稅額,通達(dá)物業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,那這個(gè)加計(jì)抵扣的金額7856.76沒(méi)有用上,為什么不放在下期能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅里面呢
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2019-09-27
老師,請(qǐng)問(wèn)原來(lái)公司有買(mǎi)了個(gè)不動(dòng)產(chǎn),分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在如果抵扣的話(huà)可以填在附表哪一行呢?原來(lái)的(四)項(xiàng)是“本期不動(dòng)產(chǎn)允許抵扣”,現(xiàn)在沒(méi)有這一項(xiàng)了
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2022-01-06
老師本期應(yīng)納稅減征額,要手動(dòng)填寫(xiě)嗎?應(yīng)納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬(wàn)元,當(dāng)期取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票)已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。
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2022-11-15
公司在國(guó)稅只有交增值稅,沒(méi)有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽(tīng)說(shuō)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請(qǐng)問(wèn):本月金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)幔恐x謝!
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2022-02-16
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬(wàn)元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷(xiāo)售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒(méi) 收途期包裝物押金17400元 2.銷(xiāo)售本企業(yè)2015年購(gòu)進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái),取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件,支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān) 用發(fā)票 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
銷(xiāo)售額季度4182.33,小微企業(yè)免稅額填了4182.33。本期銷(xiāo)售額那欄是零,為什么本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是125.47?
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2019-01-09
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧?rùn)不就是負(fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎?
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2018-07-07
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧?rùn)不就是負(fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎
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2018-07-07
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅及轉(zhuǎn)登記當(dāng)期的期末留抵稅額記入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅核算,這句話(huà)里的尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅指當(dāng)期已認(rèn)證未申報(bào)的稅額嗎?進(jìn)項(xiàng)稅是不是應(yīng)該先勾選認(rèn)證還是留待以后可抵扣時(shí)再認(rèn)證?
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2020-08-30
老師你好!我想問(wèn)一下增值稅當(dāng)期有可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是全額抵好還是不全額抵好,我們是制造業(yè)
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2020-07-02
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區(qū)別?當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅入賬是按不抵扣勾選?還是不用操作
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2020-01-10
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