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如果發現當期確認認證的增值稅發票認證多了,即稅負低了,能在申報的時候留抵嗎?留些下一期申報時再抵扣。
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2019-03-05
請問,本期認證可抵扣稅額110-本期銷項稅額120=應交稅額10,加計抵減后不需要繳稅還結余1,這個怎么做賬務處理?
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2019-05-16
2月認證的留抵發票,四月份報表上沒顯示出來,可以直接和本期的進項相加填在表二的本期認證且抵扣里面嗎
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2019-05-17
申報表期末留抵78598.67 資產負債表期末正數18894.46,調整完后。摘要寫什么??
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2021-10-07
籌備期發票都認證了,但當期沒抵扣,就全都只能做到開辦費了吧
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2018-07-04
本期銷項稅額10萬,進項稅額1萬,上期留抵稅額13萬,怎么做分錄
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2020-04-28
上一期申報的時候沒有減預繳可以在下一期申報的時候抵減嗎?
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2017-10-11
期初留抵進項稅0.5萬元,當期取得的增值稅專用發票(含貨物運輸業增值稅專用發票)已經通過認證并申報抵扣。
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2022-11-15
服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計算的10%抵減應納稅額,通達物業當月銷項稅小于進項稅,那這個加計抵扣的金額7856.76沒有用上,為什么不放在下期能抵扣的進項稅里面呢
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2019-09-27
老師,請問原來公司有買了個不動產,分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當時沒有抵扣,現在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來的(四)項是“本期不動產允許抵扣”,現在沒有這一項了
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2022-01-06
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數據填就可以了是嗎?聽說固定資產進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產進項稅額抵扣情況表的全年累計數填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結轉減免稅分錄先?借應交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序對嗎?謝謝!
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2022-02-16
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
老師,做賬的時候,進項按正常的分錄做。但是有的進項這期沒抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項減進項就和當期實際銷項減進項不一致了?是不是賬目上的要和實際的要一致
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2016-05-31
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
算加計遞減額的當期可抵扣進項稅額只包括當期認證的進項嗎?
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2019-12-06
老師,公司籌建期、還沒正式生產期間產生的電費進項可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進項認證多了1000多元,這個可以在本期抵扣銷項稅嗎?
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2023-01-04
老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
上期多交的地方教育費,本期申報可以抵減嗎,在哪個位置填報呢
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2020-06-09
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