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籌備期發(fā)票都認證了,但當期沒抵扣,就全都只能做到開辦費了吧
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2018-07-03
老師本期應納稅減征額,要手動填寫嗎?應納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
申報表期末留抵78598.67 資產(chǎn)負債表期末正數(shù)18894.46,調(diào)整完后。摘要寫什么??
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2021-10-07
籌備期發(fā)票都認證了,但當期沒抵扣,就全都只能做到開辦費了吧
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2018-07-04
本期銷項稅額10萬,進項稅額1萬,上期留抵稅額13萬,怎么做分錄
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2020-04-28
上一期申報的時候沒有減預繳可以在下一期申報的時候抵減嗎?
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2017-10-11
如果發(fā)現(xiàn)當期確認認證的增值稅發(fā)票認證多了,即稅負低了,能在申報的時候留抵嗎?留些下一期申報時再抵扣。
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2019-03-05
請問,本期認證可抵扣稅額110-本期銷項稅額120=應交稅額10,加計抵減后不需要繳稅還結(jié)余1,這個怎么做賬務處理?
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2019-05-16
2月認證的留抵發(fā)票,四月份報表上沒顯示出來,可以直接和本期的進項相加填在表二的本期認證且抵扣里面嗎
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2019-05-17
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表的全年累計數(shù)填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序?qū)幔恐x謝!
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2022-02-16
期初留抵進項稅0.5萬元,當期取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)通過認證并申報抵扣。
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2022-11-15
服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計算的10%抵減應納稅額,通達物業(yè)當月銷項稅小于進項稅,那這個加計抵扣的金額7856.76沒有用上,為什么不放在下期能抵扣的進項稅里面呢
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2019-09-27
老師,請問原來公司有買了個不動產(chǎn),分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當時沒有抵扣,現(xiàn)在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來的(四)項是“本期不動產(chǎn)允許抵扣”,現(xiàn)在沒有這一項了
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2022-01-06
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
實操課程,商貿(mào)業(yè)籌建期,有個計提本月工資,不明白為什么答案中下面還有可抵扣部分這樣的分錄……求解答……
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2019-12-17
老師,是不是剛剛出了一個新政策,超過認證期限的發(fā)票也是可以繼續(xù)抵扣的。
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2020-01-06
老師你好,我有一張增值稅抵扣聯(lián)5月份開的,要勾選抵扣,但是稅款所屬期6月,我勾選的時候不能點擊確認打印
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2022-06-13
個月15號前申報這個月的稅,供應商的開票日期是下個月15號前可以拿來抵扣上個月的稅款嗎
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2018-09-20
當前稅款所屬期: 2019年11月 (當期可抵扣勾選、確認截止日期為:2019年12月15日),就是我可以在12月1日-12月15日前勾選確認發(fā)票,是屬于11月份的是嗎?
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2019-11-30
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