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1.進出口環節繳納的消費稅、增值稅免征城建稅。同時免教育費附加嗎? 2.繳納的房產增值稅需要隨征城建稅和教育費附加的嗎?
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2022-04-10
銷售給HXT公司的50件產品到貨后,發現質量有問題協商在價格上優惠10%,并按規定開取了紅字增值稅專用發票
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2023-06-08
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下:6月份業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業務:(1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-15
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下:6月份業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業務:(1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-29
老師我剛剛調了公司的一筆賬,借:應交稅費~應交增值稅~進項稅-42439.28應交稅費~應交增值稅~出口退稅172000.9貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅轉出129561.62能不能幫我看一下對不對?謝謝!
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2018-11-30
甲企業是增值稅一般納稅人,進口潤滑油200噸,關稅完稅價格每噸15萬元。已知,增值稅稅率13%,消費稅定額稅率1.52元/升,1噸=1126升,關稅稅率為6%。應納增值稅是多少為什么要×10000
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2021-04-20
老師,我有個疑問,就是我就職的單位總部是在江蘇,是做鋼鐵貿易的。然后2020年為了享受海南的稅收優惠政策,在海南成立了子公司,海南的子公司每個月會有大量主營業務收入和主營業務支出。但每個月的實際進口的燃料并不會在海南卸貨,但是海南公司確認了成本;每個月的銷售產生的收入,銷售的產品也不是海南這邊賣出去的,但是海南公司確認了收入,數量金額龐大,請問這樣做合理嗎?會不會涉及到一些審計和稅務上面的風險?
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2022-05-16
A給B開增值稅專用票,B給C開增值稅專用發票,A若在網上查B給C開的增值稅專用發票,能查到嗎?
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2020-11-18
老師,進口一般用到岸價,出口是用離岸價嗎
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2020-03-22
上月銷售的電視機中,有1臺因質量問題在本月退回,企業退還購貨方價款和稅金合計2260元,并開具了紅字增值稅專用發票。
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2023-06-19
4月4日,將上月購進的1000件不合要求的原材料硅膠板退還給供貨方,收回款項45 200元,取得紅字增值稅專用發票。
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2023-11-07
外貿出口企業,客戶不需要我們報關,合同簽的是出廠價,但是客戶是從國外匯款,我們只能到香港,但是客戶匯的是人民幣,到香港后也沒辦法到大陸來,請問這種出廠價,可以用我們抬頭報關出口嗎,運輸費,報關費都是客戶出的,我們沒有相應的運輸發票,可以用我們抬頭出口嗎?海關那邊要求出口是按FOB方式結算的。
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2021-01-11
老師我們是外貿企業,主營進出口業務,是否每一筆進項票都要借記應交增值稅進項?但是都不能抵扣,借記以后怎么辦?還是每次都全額入賬費用/成本?
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2019-10-24
我想咨詢一下 我們做出口退稅的 有些進項專票還沒有退稅,但是相對應的商品已經賣出去了,那么申報增值稅時 這部分的進項稅要填到 本期認證相符且本期未申報抵扣那欄嗎?還有一種情況就是商品沒賣出去 或者不確定是否銷往國外,進項稅正常申報嗎?如果已經正常申報 后來出口了,那這部分進項稅國稅網上怎么做轉出?
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2019-04-23
每月月末計提出口退稅的時候,因為和確認成本有時間差,那么月末應交稅費-應交增值稅會不會出現余額。如果不是全額退稅的話,這個科目出現余額怎么辦
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2022-03-15
出口退稅中賬務上作銷售處理(增值稅申報)指的是要開具增值稅銷項發票?可是對方是境外公司的話那是開境外公司的單位信息的銷項發票?
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2020-03-30
老師好,我們現在從廠家購進一批高爾夫球車,廠家報價是4800不開票,也就是不含稅對吧,但是我們購進是要出口,需要開增值稅專票的以備辦理出口退稅,廠家說開票的話需要多加10個點,那就是含稅價4800 4800*0.1=5280,對吧,那最終增值稅專票上的稅額就是5280/1.17*0.17=767.18,然后不明白的是廠家為什么加10個點?
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2016-09-19
老師,我想問一下。外貿企業有出口業務,這個月申報增值稅的時候,還需要在減免稅表里填寫數據嗎
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2020-07-09
老師:我們公司是出口退稅生產企業,專門生產功放設備的,現在已經報關了幾筆貨物,收到部份外匯貨款了,要開票,如何開票票,如何申報退稅呢?增值稅申報和退稅申報是分開操作的嗎?
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2022-04-06
老師,我們是純外貿企業,八月份開始出口退稅,開具了一筆零稅率的發票,并且收到了一張進項專票。我在八月份的增值稅申報,申報了本期認證相符且本期未申報抵扣,如下圖。請問我在申報7-9月份的所得稅表,所得稅表中哪個需要填寫呢?還是說所得稅表不影響
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2023-10-13
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